Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti

Spune-ne problema ta fiscala!

Vorbeste cu un expert
Portal actualizat la 7 Iunie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
PortalCodulFiscal.ro

Tratamentul fiscal si obligatiile declarative ale unui PFA din Romania pentru servicii de design grafic prestate catre clienti din UE si state terte

valabil la 18 Apr 2026
Intrebare:

Dorim sa infiintam un PFA cu sediul in Romania, caen 7412 Design grafic si activitati de comunicare vizuala. Efectuam servicii randari 3D in state membre UE, SUA, UK, RO.

Va rugam sa ne raspundeti la urmatoarele intrebari:

1. Dupa inregistrare la ONRC care sunt declaratiile pe care le vom depune la ANAF si in cat timp?

2. In relatia B2B cu state membre UE, e necesar sa obtinem cod special de TVA intracomunitar si vom depune lunar declaratia 390?

Cum intocmim corect factura in EUR/LEI catre state UE, ce specificatii trecem pe factura conform carui articol din Codul fiscal?

3. Cum intocmim corect factura catre ceilalti terti, SUA, UK nonUE, ce specificatii trecem pe factura?

4. In SPV trimitem doar facturile emise catre clienti din Romania?

5. Estimam sa realizam in 2026 un venit de 40000 eur, respectiv 100000 ron, cheltuieli deductibile 12000 lei.

Va rugam sa ne spuneti ce taxe vom plati prin declaratia unica si daca se mai depune declaratie unica si acum la infiintare PFA.

Va multumim, iar in situatia in care considerati ca se ating mai multe spete, va rugam sa le separati pe mai multe intrebari.


Tip societate: P.F.A.
Numar de angajati: 1-9 angajati
Platitoare TVA: Nu
Cod CAEN: 7410

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Modificari fiscale 2026"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Declararea si plata obligatiilor fiscale

02Iun2026

Tratamentul fiscal si obligatiile declarative ale unui PFA din Romania pentru servicii de design grafic prestate catre clienti din UE si state terte

de Profeanu Laura valabil la 02 Iun 2026
Intrebare: Revin asupra acestei spete cu doua clarificari (in situatia in care se impune va rog taxati intrebare suplimentara): Referitor la raspunsul primit pentru intrebarea 2, va rugam sa ne mai clarificati urmatoarele aspecte suplimentare: 1. Pentru factura emisa in euro in relatia B2B cu state membre UE nu e necesar sa trecem suplimentar pe factura specificatia "reverse charge" pe ...
12Mai2026

Indreptarea erorilor materiale din decontul de TVA

de Alexandru Palaghia valabil la 12 Mai 2026
Intrebare: La luna martie in decontul de tva la rd 5 si 5.1 a fost preluata baza corecta dar tva-ul pentru o factura nu a fost preluat (din eroare umana nu s-a facut taxare inversa). In D390 este declarata corect suma achizitiilor intracomunitare si coincide cu ce este declarat in D300 ca baza. Sumele sunt: 13827 lei baza, tva corect 2904 lei, tva preluat in d300 1216 lei, diferenta nedeclarata 1688 lei. ...
16Apr2026

Sediu permanent fara activitate. Depunerea declaratiilor fiscale

de Constanta Popa valabil la 16 Apr 2026
Intrebare: In cazul in care o companie din Germania a inregistrat un sediu permanent in Romania (platitor de impozit pe profit si neplatitor de TVA) in Octombrie 2025, ce obligatii declarative are de la inregistrare si pana in prezent, avand in vedere ca pana la acest moment nu a efectuat niciun fel de activitate? Este obligatorie pregatirea declaratiilor SAF-T, D101 etc.? Multumesc mult, Cristina
10Apr2026

Corectare D101 cu cheltuieli nedeductibile si TVA aferenta

de Elena Garofil valabil la 10 Apr 2026
Intrebare: Societatea X are un control fiscal pe perioada 2019-2023 in urma caruia este posibil sa rezulte impozit pe profit si TVA suplimentar pentru anumite servicii considerate nedeductibile precum si majorari penalitati. Aceleasi tipuri de servicii societatea X le-a inregistrat si in anii urmatori 2024,2025 perioada care insa nu este supusa controlului fiscal. Societatea X va trebui sa depuna pe ...
03Apr2026

Obligatiile fiscale si de raportare de indeplinit ale societatii absorbite

de Alexandru Palaghia valabil la 03 Apr 2026
Intrebare: O societate ALPHA SRL a facut obiectul unei fuziuni prin absorbtie de catre societatea BETA SRL, conform proiectului de fuziune publicat in data de 25.03.2026, iar radierea societatii absorbite din evidentele fiscale a avut loc la data de 26.03.2026. In acest context, va rugam respectuos sa ne comunicati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la urmatoarele aspecte: 1. Care este data ...
19Feb2026

Includerea veniturilor din vanzarea ocazionala a mijloacelor fixe in cifra de afaceri pentru stabilirea perioadei fiscale TVA

de Profeanu Laura valabil la 19 Feb 2026
Intrebare: Pentru determinarea perioadei fiscale de declarare si plata a TVA-ului, lunar/trimestrial, in calculul CA (100.000euro ?) intra si venitul realizat din vanzarea ocazionala a unui mijloc fix?
x