Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 9 Decembrie 2025

Tratamentul TVA al penalitatilor facturate si raportarea in D300

valabil la 27 Iun 2025
Intrebare:

Conform art. 286 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, baza de impozitare a TVA nu cuprinde penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale. De asemenea, nefiind subiectul aplicarii TVA, nu avem obligatia declararii penalizarilor in decontul 300.

Care este modul de inregistrare si evidentiere in jurnalul de cumparari si in D300, in cazul in care, desi furnizorii nu au obligatia de a emite facturile de penalizari, acestea sunt incarcate oricum in SPV uneori insotite de alte servicii (facturate impreuna)?

Cum procedam in cazul verificarii predecontului primit de la ANAF, care devine obligatoriu de la 1 iulie, tinand cont ca datele colectate provin din e-factura?


Cod CAEN: 7112

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Noutati fiscale 2026"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria TVA

27Nov2025

Cota TVA dispozitive medicale

de Gina Popescu valabil la 27 Nov 2025
TVA
Intrebare: Care este cota de TVA aferenta urmatoarelor tipuri de articole: cadru pentru mers, aparate de oxigen si tensiometre? Ne ajutati si cu procedura pentru decontarea cu casa de sanatate? Multumim!
12Nov2025

Decont de TVA. Randul 35

de Irina Dumitrescu valabil la 12 Nov 2025
TVA
Intrebare: Va rog sa-mi dati cateva exemple de operatiuni care se trec la randul 35 din D300 in afara de ajustari anuale privind prorata definitiva. Multumesc.
08Nov2025

Renuntare la cod de tva optional

de Vera Constantin valabil la 08 Nov 2025
TVA
Intrebare: Un PFA - platitor tva trimestrial, infiintat in 2014, in 12.2014 a achizitionat utilaje prin fonduri europene. Perioada de amortizare e de 7 ani. Acum in octombrie 2025, pentru ca nu mai este activitate (deocamdata) pe 6 luni s-a depus decont tva cu zero si a fost anulat codul tva din 01.10.2025. PFA, in decembrie 2024 a finalizat activitatea si din ianuarie 2025, nu a mai avut decat o ...
30Oct2025

Facturi de cazare si bonuri fiscale din Republica Moldova - tratament fiscal si declarativ in Romania

de Profeanu Laura valabil la 30 Oct 2025
TVA
Intrebare: Facturile primite din Republica Moldova se declara in D300? Daca da, la ce rand? Dar bonurile fiscale? In general avem facturi de cazare, de masa, bonuri fiscale de combustibil.
22Oct2025

Completare D300 achizitie bunuri si servicii din UE si nonUE

de Gina Popescu valabil la 22 Oct 2025
TVA
Intrebare: Va multumesc pentru raspunsul prompt, dar va mai solicit o lamurire pe un exemplu concret, va rog: - valoare servicii intracomunitare cu taxare inversa 19%=10.000 (din care NONUE-Serbia=4.000 si UE=6.000); - valoare servicii intracomunitare cu taxare inversa 21%=20.000 (din care NONUE-Serbia=5.000 si UE=15.000). in D300: rd 7=20.000 (21%) rd 7.1=15.000 (20.000-5.000) 21UE rd 8=6.000 ...
20Oct2025

Export produse. Livrare din Germania

de Vera Constantin valabil la 20 Oct 2025
TVA
Intrebare: O companie romaneasca, in calitate de distribuitor autorizat al unei companii germane, are un client in Republica Moldova si doreste sa ii livreze produsele direct din Germania. Compania germana factureaza companiei romanesti produsele. Compania romaneasca factureaza clientului din Republica Moldova, client care suporta si costurile transportului si ale taxelor vamale Transportul este ...
x