Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 28 Martie 2024

TVA Declarata - pagina 5

Oct132017

Consecinte fiscale societate inactiva. Anulare cod de TVA

de Mariana Prejbeanu 13 Oct 2017
Intrebare: Organele fiscale competente anuleaza inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA (la data declararii ca inactiva – 10.10.2017), pentru o societate care este declarata inactiva conform prevederilor Codului de procedura fiscala – mai exact lipsa organelor statutare. Consecinte fiscale: 1. Daca in perioada de inactivitate desfasoara activitati economice, este supusa obligatiilor ...
Mar292017

Inregistrare contabila factura si plata vinieta pe teritoriul Ungariei

de Ionut Jinga 29 Mar 2017
Intrebare: Am un bon fiscal de la Mol Romania, cod fiscal RO7745470, reprezentand vinieta pe teritoriul Ungariei. Pe bon fiscal regasim doar totalul de 48.20 lei. Pe factura atasata bonului fiscal regasim acelasi furnizor si acelasi cod fiscal la care se adauga cod fiscal Ungaria, HU30322736-2-51 la care regasim ca s-a colectat un TVA in procent de 27%, respectiv 10,25 lei din suma de 48,20. Intrebarea ...
Dec232016

Perioada fiscala utilizata in raportarea TVA

de Serju Dumitrescu 23 Dec 2016
Intrebare: O firma platitoare de TVA a devenit platitoare de TVA - lunar datorita unor facturi de achizitii UE. La 31.12.2016 cifra de afaceri este de 398.000lei. Va rog sa-mi spuneti daca in aceasta situatie mai depunem 010 pentru revenire la TVA - trimestrial si care este data limita pentru depunere? Se va depune tot la ghiseu sau se va putea depune si online avand in vedere ultimele informatii de la ANAF?
Dec202016

Consecintele fiscale ale anularii codului de inregistrare TVA, reînregistrarea

de Amelia Dumitras 20 Dec 2016
Intrebare: Unei firme cu TVA trimestrial i s-a anulat din motive necunoscute codul de Tva pe 11.11.2016.Nu a primit prin posta decizia si a aflat de abia in 18.12.16 de acesta situatie.Va rog sa-mi spuneti in situatia aceasta care sunt regularizarile,pasii si declaratiile care se depun: 1. S-a emis si s-a incasat deja factura cu TVA din 30.11.16, cum reglez acest lucru si ce fac cu TVA incasat? 2. Cum ...
Nov282016

Farmacie. Retete decontate de Casa de sanatate. Decontul 300 si declaratia 394

de Amelia Dumitras 28 Nov 2016
Intrebare: In cazul unei societati comerciale care are ca obiect de activitate vanzarea cu amanuntul a produselor farmaceutice , cum trebuie inregistrata vanzarea de medicamente pe baza de retete, din punctul de vedere al TVA si al impozitului pe profit daca facturarea se face in luna urmatoare catre CASA de sanatate conform contract. Cum este privita eliberarea medicamentelor pe baza de retete cu facturare ...
Nov072016

Preluarea soldului sumei negative din decontul precedent in decontul de TVA al perioadei de raportare

de Ionut Jinga 07 Nov 2016
Intrebare: Transmiterea cu semnatura digitala a decontului de TVA este omisa din eroare. Organul fiscal face impunere din oficiu. Decontul este cu suma negativa. Societatea comerciala avand poprire pe cont pentru suma de 500 lei (pentru nedepunerea decontului) constata tardiv absenta acestui decont. Suma negativa din decontul omis poate fi preluata in decontul scadent in perioada urmatoare?
Aug122016

Achizitie combustibil UE

de Irina Coma 12 Aug 2016
Intrebare: In cadrul unei delegatii intr-o tara UE se achizitioneaza combustibil cu factura cu TVA. Nu se va solicita rambursarea, suma TVA fiind nesemnificativa. Cum apare achizitia in D300 si D394?
Iul142016

Livrare intracomunitara de bunuri in Franta

de Dana Hristu 14 Iul 2016
Intrebare: Sunt o societate de transport din Romania inregistrata in scopuri de TVA. La sfarsitul lunii iulie 2016 intentionez sa vand un cap tractor catre o societate din Franta inregistrata in scopuri de TVA cu cod valid, cu mentiunea ca acest bun este second-hand. Cum declar aceasta operatie in declaratiile 300, 390, 394 si ce articol de lege trebuie specificat pe factura emisa de mine?
Iun242016

Corectarea erorilor materiale si a omisiunilor de raportare prin decontul de TVA cod 300

de Amelia Dumitras 24 Iun 2016
Intrebare: Trebuie sa corectez D300 cu 271 lei in plus la TVA colectat pe luna nov 2015. Fiind suma mica as putea sa o trec in D300 la rd 16 regularizari sau trebuie sa urmez procedura normala de corectie a D300 prin depunerea la ANAF a unei cereri de corectie D300 insotita de dosarul de corectie? Care sunt riscurile daca aleg varianta mai simpla prin declararea in luna mai 2016 in D300 la regularizari?
Feb182016

Declaratia 394. Obligatii de raportare

de Serju Dumitrescu 18 Feb 2016
Intrebare: Conform noului ordin 3769/2015 privind declararea livrarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national (declaratia 394), inteleg din sectiunea nr. 1 ca la punctele E si F se declara si achizitiile si livrarile UE si NON UE? Acestea nu se declara numai in 390? Declaratia 394 nu este numai pentru livrarile si achiztiile de pe teritoriul Romaniei? Sau ce se declara mai exact la aceste doua ...
Nov122015

Realizare de operatiuni exclusiv scutite fara drept de deducere

de Ela Dumitra 12 Nov 2015
Intrebare: O societate comerciala platitoare de TVA obtine strict venituri din inchiriere imobile. Facturile de chirie le emite fara TVA catre PF si PJ. Utilitatile nu le refactureaza. Cum este corect sa inregistram in contabilitate cheltuielile societatii si cum este corect sa declaram TVA-ul aferent acestor cheltuieli in declaratiile 300 si 394?
Aug182015

Achizitie de servicii Google. Regim TVA

de Irina Dumitrescu 18 Aug 2015
Intrebare: O societate care are cod platitor TVA doar pentru servicii intracomunitare (nu a depasit inca pragul pentru cod platitor TVA) primeste facturi de la Google pentru reclama. Se declara aceste facturi in 390? Cum se contabilizeaza?
Iul062015

Achizitie de bunuri din RO pentru lucrari in Franta. Transfer de bunuri

de Ela Dumitra 06 Iul 2015
Intrebare: Societatea A, persoana juridica romana, inregistrata in scopuri de TVA in Romania, s-a inregistrat in scopuri de TVA si in Franta - are un contract cu o persoana fizica romana pentru renovarea unei constructii aflate pe teritoriul Frantei (constructia este proprietatea persoanei fizice romane). Materialele - pana acum - erau cumparate din Franta pe cod fiscal din Franta si refacturate clientului ...
Iun162015

Achizitii servicii intracomunitare, exigibilitatea tva

de Ela Dumitra 16 Iun 2015
Intrebare: Buna ziua, Va rugam sa ne ajutati cu un raspuns in ceea ce priveste situatia prezentata mai jos: Societatea noastra a incheiat un contract cu o firma din Germania privind achizitionarea si personalizarea unor carduri. Factura de achizitie a sosit, am inregistrat-o, insa personalizarea se efectueaza in functie de solicitari de catre o firma din Romania (firma din Germania are incheiat un ...
Pagina: «12345