Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 26 Aprilie 2024

Factura emisa in octombrie, incasata cu bon fiscal in noiembrie. Raportare in formularul 394

Raspuns oferit de
Serju Dumitrescu

Serju Dumitrescu
Expert contabil, Auditor financiar, Doctor in economie
valabil la 28 Nov 2016

Intrebare: Societatea a emis in luna octombrie o factura cu TVA catre un partener impozabil din Romania. In luna noiembrie factura emisa in luna octombrie, se incaseaza cu Bon Fiscal. Aceasta factura a fost declarata in luna octombrie in declaratia 394. Se declara acest bon fiscal in declaratia 394 in luna noiembrie?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 5229

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Raportarea informativa: declaratia 390 si 394

Ian302024

Livrare de bunuri. Declaratia 394

de Alexandru Palaghia valabil la 30 Ian 2024
TVA
Intrebare: Societatea are sediul in Romania si emite o factura de vanzare cu tva catre o societate din Canada care are reprezentant fiscal in Romania o alta firma romaneasca cu cod de tva. Factura a fost emisa catre Canada cu tva intrucat produsele au fost livrate in Olanda unde firma din Canada nu are cod de tva valid pentru UE. Intrebare: firma din Romania care a emis factura trebuie sa o declare in D394, ...
Aug252023

Locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila

de Profeanu Laura valabil la 25 Aug 2023
TVA
Intrebare: In cazul serviciilor de planificare tehnica pentru un bun imobil din Romania, care este tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA-ului? Respectivele servicii se declara in VIES (D390)? Mentionez ca ambele firme sunt inregistrate in scopui de TVA, iar prestatorul este din UE. Multumesc.
Aug252023

Livrare intracomunitara cu transport evidentiat pe factura. Tratament declarativ

de Olga Crevelescu valabil la 25 Aug 2023
TVA
Intrebare: Revin cu o intrebare legata tot de raportare in D300 vs D390. La livrarile intracomunitare, platitoare de TVA ambele firme, pe factura emisa din Romania, pe langa bunuri se factureaza si pozitie distincta cu transportul bunurilor catre clientul din UE. La ce rand in D390 respectiv D300 trebuie incadrata corect aceasta tranzactie? Multumesc! O zi frumoasa! Dumbravean Dorina
Iun162023

Achizitie intracomunitara cu livrare la clientul final si achizitie triunghiulara

de Olga Crevelescu valabil la 16 Iun 2023
TVA
Intrebare: Avem cazul in care avem o achizitie intracomunitara de bunuri, dar livrarea se face direct la client. Circuit factura AU-RO1-RO2, dar livrarea AU-RO2. Sunt implicatii distincte la D390? Sau declar ca la orice alta achizitie intracomunitara? Dar daca clientul final este din alta tara din UE? Cum declar atunci in 390? Multumesc frumos.
Ian192023

Factura achizitie piese auto

de Elena Garofil valabil la 19 Ian 2023
TVA
Intrebare: Asta inseamana ca trebuie sa le scriu si sa-i intreb? Mi-au confirmat codul de TVA din factura lor si nu-i gasesc in VIES.
Ian192023

Achizitie piese auto, reparatie in Austria

de Elena Garofil valabil la 19 Ian 2023
TVA
Intrebare: Dorim sa stim daca factura a fost intocmita corect fara tva. Mentionez faptul ca, masina este folosita si in scop personal, si piesele se inlocuiesc in Austria. M-ar ajuta suportul dvs cu privire la monografie contabila si declaratiile aferente pentru ea.