Facturi de prestari servicii. Mod de corectare a operatiunilor
Raspuns oferit deSerju Dumitrescu
Expert contabil, Auditor financiar, Doctor in economie
valabil la 21 Oct 2016
Intrebare: In luna iulie am emis 2 facturi pentru servicii prestate in suma de 200.000 lei. Initial beneficiarul nu a vrut sa recunoasca lucrarea, dar sub amenintarea darii in judecata a semnat si stampilat facturile si situatiile de lucrari. Acum, in octombrie, facturile nu sunt inca platite si beneficiarul zice ca nu a inregistrat facturile si ca, daca vrem sa incasam banii sa reducem suma (aferent cantitatilor neacceptate) si sa facturam lucrarea in octombrie la suma pe care el este de acord s-o plateasca.
Ambele parti au consultat avocati, acum si prestatorul este de acord cu acest lucru (decat sa nu incaseze deloc), dar cum putem sa reglam din moment ce noi am declarat facturile in D300 si D394 la luna iulie, iar beneficiarul nu le-a declarat, desi le-a semnat?
Ambele parti au consultat avocati, acum si prestatorul este de acord cu acest lucru (decat sa nu incaseze deloc), dar cum putem sa reglam din moment ce noi am declarat facturile in D300 si D394 la luna iulie, iar beneficiarul nu le-a declarat, desi le-a semnat?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"!
Intrebari similare din categoria TVA Colectata
Apr042024
Livrare locala catre o persoana impozabila din alt stat membru, regim TVA
de
Elena Garofil
valabil la 04 Apr 2024
Intrebare: Client cu cod valid de Belgia achizitioneaza materiale de constructii de la societatea noastra pentru lucrare pe teritoriu Romaniei. Nu implica nici transport din partea noastra. Noi am intocmit factura normala ca la orice societate cu TVA colectat - in lei considerand ca nu este o livrare intracomunitara intre 2 state membre. Intrebarea mea este daca am procedat corect, daca are implicare ...
Mar232024
Regim fiscal TVA servicii omologare, beneficiar din stat tert
de
Amelia Dumitras
valabil la 23 Mar 2024
Intrebare: Societatea noastra factureaza servicii de omologare pentru o firma din Turcia; masinile pentru care se factureaza aceste servicii sunt in Romania si raman in Romania dupa omologarea respectiva; aceste servicii se factureaza cu TVA? pot fi incadrate la exceptii? Multumesc.
Mar142024
Ajustarea bazei de impozitare
de
Profeanu Laura
valabil la 14 Mar 2024
Intrebare: Am facturat bunuri (inghetata) cu TVA de 9% in 2023, iar in 2024 cota de TVA s-a modificat la 19%. Ce cota de TVA trebuie sa aplicam in cazul in care emitem o factura in 2024 cu reduceri comerciale acordate aferenta bunurilor vandute in 2023?
Oct282023
Ajustare negativa baza de impozitare a TVA la deschiderea procedurii de faliment
de
Amelia Dumitras
valabil la 28 Oct 2023
Intrebare: Firma platitoare de TVA si impozit pe profit, are un client neincasat ce a depasit scadenta de 270 zile. Din discutiile cu acesta, nu are resursele necesare pentru a achita suma. Pe Portalul Tribunalului acesta apare cu urmatorul dosar inregistrat: Nr. unic (nr. format vechi) : xxx/xxx/2023 Data inregistrarii 26.09.2023 Sectie: Sectia a II-a civila si de contencios administrativ si fiscal ...
Oct032023
Mod de calcul diferente suplimentare de plata a TVA
de
Amelia Dumitras
valabil la 03 Oct 2023
Intrebare: O societate comerciala care activeaza in domeniul HORECA a aplicat in perioada ianuarie-iunie 2023 TVA 9% la vanzarea de cafea preparata si servita in restaurant. In luna august, in urma unui control fiscal i se imputa TVA suplimentar de 10% pentru vanzarile de bauturi preparate din cafea. Se poate ajusta cifra de afaceri (in sensul diminuarii acesteia) cu TVA stabilita suplimentar la plata sau ...
Oct152022
TVA la incasare. Anulare cod de TVA
de
Constanta Popa
valabil la 15 Oct 2022
Intrebare: Unei societati platitoare de TVA la incasare i s-a anulat codul de TVA la 31.07.22, din cauza ca i-a expirat contractul detinut pentru sediul social. In luna de dupa anularea codului de TVA (august 22), au fost emise facturi fiscale. O parte din acestea nu au fost incasate in cursul lunii. Prin declaratia 311 se va colecta TVA-ul aferent tuturor facturilor emise in luna august sau doar TVA-ul ...