Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 29 Aprilie 2024

Achizitie intracomunitara de bunuri

Raspuns oferit de
Georgeta Serban-Matei

Georgeta Serban-Matei
Consultant fiscal
Intrebare: Am achizitionat un echipament de la o firma X din Norvegia (fara cod de TVA UE). Firma X, la randul ei, a achizitionat echipamentul de la o alta firma Y din Norvegia (cu cod de TVA UE - LT). Echipamentul il trimite din Lituania. Furnizorul imi factureaza echipamentul, mentionand pe factura codul de TVA al firmei Y (LT). In aceste conditii, cum declar achizitia in Declaratia 390? In ce context gasim o "reprezentare globala"?

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 3110

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Declararea si plata obligatiilor fiscale

Apr262024

Prestari servicii intracomunitare declarate eronat

de Vera Constantin valabil la 26 Apr 2024
Intrebare: In anul 2023 am inregistrat eronat pe intrari, in lunile aprilie - decembrie, facturi de prestari servicii intracomunitare, ce aveau tva 0, le-am inregistrat cu taxare inversa. Am depus in fiecare luna declaratia 390 vies, conform inregistrarii eronate. Cum pot regla situatia? Depun declaratie rectificativa pentru fiecare luna sau se poate depune declaratie 390 cu valori negative? Decontul de TVA ...
Apr022024

Declarare impozit pe profit organizatie fara scop patrimonial

de Elena Ionescu valabil la 02 Apr 2024
Intrebare: Va rog sa ma ajutati cu informatii privind D101 impozit pe profit in cazul in care am obtinut venituri doar din sponsorizari (venituri neimpozabile), declaratia 101 se depune cu zero? SAGA imi aduce total venituri si cheltuieli... Multumesc anticipat pentru raspuns!
Mar212024

Export bunuri fara dovada transportului

de Vera Constantin valabil la 21 Mar 2024
Intrebare: O societate platitoare de tva vinde bunurile fabricate catre un client NON UE. Clientul doreste sa faca transportul in regim propriu. Societatea vanzatoarea are nevoie de documente care sa arate ca, clientul si-a facut transportul in regim propriu de la poarta fabricii? Ce se intampla in situatia in care, clientul NON UE transporta bunurile cumparate de la societate din Romania direct catre ...
Mar142024

Declarare sediu secundar

de Elena Garofil valabil la 14 Mar 2024
Intrebare: Firma X SRL cu sediul social in Bucuresti sector 3 a incheiat contract cu Profi pentru un spatiu comercial din sectorul 1 (franciza Profi). Firma X a angajat deja 10 persoane pentru a-si putea desfasura activitatea in bune conditii. Intrebarea este daca firma X trebuie sa declare aceasta locatie ca sediu secundar.
Feb082024

An fiscal modificat: Declararea si plata impozitului pe profit

de Profeanu Laura valabil la 08 Feb 2024
Intrebare: Suntem o SUCURSALA, avem exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, avem perioada de an fiscal modificat din 12 iunie 2020 si dorim sa stim care este termenul de depunere al declaratiei 100, 101 pentru 2023 si 2024.
Feb082024

INSTRUCTIUNI de depunere si completare a formularului (394)

de Profeanu Laura valabil la 08 Feb 2024
Intrebare: O companie care este inregistrata in scopuri de TVA nu inregistreaza nici o operatiune de achizitie si livrari pe parcursul lunii Octombrie 2023. La 25 Noiembrie 2023 depune decontul de TVA pentru luna Octombrie cu valoare 0. Intrebare: Va rog sa-mi comunicati daca compania avea obligatia sa depuna pana la 30 Noiembrie 2023 declaratia D394-Declaratie nformativa privind livrarile/prestarile si ...