Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 21 Iulie 2019
Un produs marca Rentrop ∧ Straton
  • Newsletter GRATUIT
  • Aboneaza-te GRATUIT la newsletter-ul PortalCodulFISCAL.ro.
     
    Aboneaza-te acum si primesti GRATUIT Raportul Special "Top 10 spete fiscal-contabile ale lunii".
    Top 10 spete fiscal-contabile ale lunii
    Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Client in insolventa, ajustarea bazei de impozitare a TVA

Raspuns oferit de
Amelia Dumitras

Amelia Dumitras
Consultant fiscal si expert contabil
valabil la 24 Apr 2019
Intrebare: In perioada 2010-2012 o firma a castigat prin licitatie efectuarea unei lucrari pe care a predat-o firmei noastre pentru executie. Noi am executat lucrarea prin forte proprii, antreprenorul principal a incasat banii, pe noi nu ne-a platit, iar el intre timp a intrat mai intai in insolventa, iar acum in faliment. La vremea respectiva, cand am emis facturile pentru lucrarile executate, am declarat TVA-ul colectat si am achitat TVA-ul catre buget. Intrebarea mea este urmatoarea: fac autofactura (in rosu) pentru suma neincasata si o declar in D300, la regularizari taxa colectata (rd. 16)? Si cum o contabilizez? Deocamdata aceasta valoare neincasata o am in contul 4118 (client incert sau in litigiu) si nu stiu care este procedura de ajustare a TVA in cauza. Mentionez ca nu vom solicita rambursare de TVA, ci dorim sa folosim aceste sume pentru stingerea obligatiilor actuale si viitoare.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Top 10 spete fiscal-contabile ale lunii"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


x