Declarare achizitie cu montaj cantar in declaratia 390
Raspuns oferit deAdrian Benta
Consultant fiscal
valabil la 16 Sep 2013
Intrebare: In luna iunie 2013 s-a incheiat un contract de vanzare-cumparare cu un furnizor din Ungaria pentru achizitia cu montaj a unui cantar pentru vehicule rutiere, montaj care s-a realizat in luna august 2013.
Conform clauzelor contractuale plata se face dupa cum urmeaza: 40% la semnarea contractului, 30% in septembrie 2013 si 30% in noiembrie 2013 iar cumparatorul devine proprietarul bunului doar dupa achitarea integrala a acestuia, pana la momentul acela bunul ramanand in proprietatea furnizorului, cumparatorul avand doar drept de folosinta asupra bunului; dupa efectuarea platii ultimei transe furnizorul va emite factura finala prin care se va transfera dreptul de proprietate al bunului catre cumparator.
In aceste conditii, societatea va raporta achizitia in declaratia 390 VIES aferenta lunii in care bunul a fost montat (august 2013) sau in cea aferenta lunii in care se va efectua ultima plata (noiembrie 2013)?
Conform clauzelor contractuale plata se face dupa cum urmeaza: 40% la semnarea contractului, 30% in septembrie 2013 si 30% in noiembrie 2013 iar cumparatorul devine proprietarul bunului doar dupa achitarea integrala a acestuia, pana la momentul acela bunul ramanand in proprietatea furnizorului, cumparatorul avand doar drept de folosinta asupra bunului; dupa efectuarea platii ultimei transe furnizorul va emite factura finala prin care se va transfera dreptul de proprietate al bunului catre cumparator.
In aceste conditii, societatea va raporta achizitia in declaratia 390 VIES aferenta lunii in care bunul a fost montat (august 2013) sau in cea aferenta lunii in care se va efectua ultima plata (noiembrie 2013)?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"!
Intrebari similare din categoria TVA Colectata
Apr042024
Livrare locala catre o persoana impozabila din alt stat membru, regim TVA
de
Elena Garofil
valabil la 04 Apr 2024
Intrebare: Client cu cod valid de Belgia achizitioneaza materiale de constructii de la societatea noastra pentru lucrare pe teritoriu Romaniei. Nu implica nici transport din partea noastra. Noi am intocmit factura normala ca la orice societate cu TVA colectat - in lei considerand ca nu este o livrare intracomunitara intre 2 state membre. Intrebarea mea este daca am procedat corect, daca are implicare ...
Mar232024
Regim fiscal TVA servicii omologare, beneficiar din stat tert
de
Amelia Dumitras
valabil la 23 Mar 2024
Intrebare: Societatea noastra factureaza servicii de omologare pentru o firma din Turcia; masinile pentru care se factureaza aceste servicii sunt in Romania si raman in Romania dupa omologarea respectiva; aceste servicii se factureaza cu TVA? pot fi incadrate la exceptii? Multumesc.
Feb072024
Regim fiscal TVA pentru livrare intracomunitara material lemnos
de
Amelia Dumitras
valabil la 07 Feb 2024
Intrebare: Daca o firma platitoare de tva achizitioneaza material lemnos cu taxare inversa si le vinde in UE, pentru firme tot platitoare de tva, cum le facturam mai departe, cu sau fara tva?Multumesc.
Nov222023
Conditii pentru aplicare cota redusa TVA 5% livrare materiale lemnoase utilizate drept combustibil
de
Amelia Dumitras
valabil la 22 Nov 2023
Intrebare: Am un atelier care prelucreaza material lemnos si obtine produse finite - din care avem deseuri, laturaie din care vindem ca rumegus si tandra. Intrebarea mea este cu ce procent de tva vom livra catre clienti - rumegusul si tandra respectiva? Firma este platitoare de tva. Multumesc!
Oct152022
TVA la incasare. Anulare cod de TVA
de
Constanta Popa
valabil la 15 Oct 2022
Intrebare: Unei societati platitoare de TVA la incasare i s-a anulat codul de TVA la 31.07.22, din cauza ca i-a expirat contractul detinut pentru sediul social. In luna de dupa anularea codului de TVA (august 22), au fost emise facturi fiscale. O parte din acestea nu au fost incasate in cursul lunii. Prin declaratia 311 se va colecta TVA-ul aferent tuturor facturilor emise in luna august sau doar TVA-ul ...
Feb152022
Dropshipping - Achizitii si livrari cu locul in afara UE
de
Ela Dumitra
valabil la 15 Feb 2022
Intrebare: Microintrepindere, magazin online de bunuri in sistem dropshipping, vanzarea se face de pe site-ul propriu, pe baza de comanda catre persoane fizice NON-UE, marfa este comandata in China si pleaca direct la clienti persoane fizice din Canada, Usa si Australia, stocul fiind mereu zero. Ce obligatii declarative sunt vis a vis de TVA in Romania in momentul in care vanzarile depasesc pragul de ...