Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 6 Mai 2024
  • Testare gratuita
  • Convinge-te de profesionalismul specialistilor.
    Testeaza acum cel mai eficient serviciu on-line de consultanta personalizata.
  •   « Mai 2024 »  
    D L M M J V S
    1011 
    12 13 14 1516 17 18 
    19 2021 22 23 24 25 
    26 2728 29 3031


60 spete pentru codul CAEN 0146 - pagina 3

Mar132017

Recunoasterea cheltuielilor cu perisabilitatile pe timpul transportului

de Elena Ionescu valabil la 13 Mar 2017
Intrebare: Care este tratamentul dpdv fiscal al diferentelor cantitative intre marfa livrata si cea receptionata si acceptata de furnizor? Cum se pot justifica facturile de storno pentru aceste diferente cantitative (la furnizor)? Situatia concreta: marfa livrata catre client este o marfa perisabila (carne) si diferentele cantitative (kg) sunt acceptate de ambele parti (carnea poate sa lase de exemplu apa).
Mar082017

Tratament fiscal diferente cantitative marfuri

de Elena Ionescu valabil la 08 Mar 2017
Intrebare: Care este tratamentul dpdv fiscal al diferentelor cantitative intre marfa livrata si cea receptionata si acceptata de furnizor? Cum se pot justifica facturile de storno pentru aceste diferente cantitative?
Feb212017

Factura storno

de S.M Armaselu valabil la 21 Feb 2017
Intrebare: Societatea A vinde la un supermarket societatea B produse perisabile cu un termen de valabilitate, in contract este prevazut ca pierderea suferita de B sa fie suportata 50% de societatea A. Care este tratamentul din punct de vedere fiscal al facturii de storno emisa de societatea A in baza contractului?
Feb092017

Stimulente financiare salariati. Includerea in cheltuielile perioadei in care sunt acordate. Neconstituire provizion

de Constanta Popa valabil la 09 Feb 2017
Intrebare: Suntem o societate comerciala de crestere porcine. Conform hotararii administrative s-a hotarat acordarea unor stimulente financiare pentru fiecare salariat pentru activitatea depusa efectiv in anul 2016. Aceasta hotarare s-a luat dupa data de 25.01.2017. Se poate constitui provizion de cheltuieala la nivelul anului 2016, cuprinzand cuantumul cheltuielilor salariale plus cheltuieli taxe si ...
Ian272017

Sponsorizare cu bunuri. Tratament fiscal

de Elena Garofil valabil la 27 Ian 2017
Intrebare: SC cumpara cu contract de achizitii aparatura medicala pentru medic uman. Face separat un contract de sponsorizare cu aceste bunuri catre un spital. OP contabile achizitie 214 = 404 - 100.000 lei 4426 = 404 - 20.000 lei OP contabile sponsorizare: 6582 = 214 - 100.000 lei fiscal suma de 100.000 lei se incadreaza in cei 20% redictionare impozit profit precum si TVA de 20.000 lei din total ...
Ian272017

Mod de completare factura pentru livrari externe. Moneda in care sunt exprimate sumele din factura

de Ionut Jinga valabil la 27 Ian 2017
Intrebare: In ce moneda trebuie intocmita o factura externa pentru livrare de bunuri? Este obligatoriu sa fie intocmita factura si in lei si ron sau este suficient sa fie mentionat cursul BNR?
Dec302016

Declarare impozit profit societati absorbite

de Elena Ionescu valabil la 30 Dec 2016
Intrebare: La data de 31.12.16 sunt absorbite doua societati. Se va depune declaratia 101 pana la 31.12.2016 de catre societatiile absorbite. Exista niste implicatii fiscale pentru acestea la calculul impozit?
Dec132016

Cladire achizitionata in anul 2014. Termen reevaluare

de Irina Dumitrescu valabil la 13 Dec 2016
Intrebare: Daca in iulie 2014 s-au achizitionat niste cladiri, obligatia reevaluarii este la 3 ani, deci la 31.12.2016 nu sunt inca 3 ani. Cand este obligata societatea sa reevalueze pentru taxele locale: la 31.12.2016 sau la 31.12.2017?
Nov082016

Vanzare active. Transfer neimpozabil, operatiune scutita sau taxare inversa

de Serju Dumitrescu valabil la 08 Nov 2016
TVA
Intrebare: Toate imobile (hale de productie etc) care sunt propietatea SC X SRL (ferma crestere porci) vor fi vandute catre SC ABC SRL. Ulterior activele care sunt destinate productiei de porc (hale, statie epurare) vor fi inchiriate catre SC X SRL care va continua activitatea de productie porcine, iar activele cuprinzand silozuri, fnc, post trafo vor fi inchiriate de catre ABC SRL societatii SILOZ SRL, ...
Oct242016

Mentiuni facturi pentru operatiuni supuse regimului special pentru agentii de turism

de Irina Dumitrescu valabil la 24 Oct 2016
TVA
Intrebare: Ce trebuie sa fie scris pe factura primita de la o agentie de turism pentru a fi considerata ca fiind pentru operatiune derulata in regim special in vederea declararii in D394? ACHIZITII DE BUNURI SI SERVICII (AS). Este suficient daca este scris SDD cf. art. 294 lit. G sau trebuie sa fie mentionat art. 311?
Oct202016

Achizitii de la persoane neinregistrate in scopuri de TVA. Mod raportare in formularul 394

de Serju Dumitrescu valabil la 20 Oct 2016
TVA
Intrebare: La capitolul D din declaratia 394 la achizitiile de la persoane neinregistrate in scopuri de TVA trebuie facuta defalcarea la fel ca si la persoanele fizice in cereale si plante tehnice, deseuri feroase si neferoase, masa lemnoasa, terenuri, cladiri, alte bunuri si servicii?
Oct182016

Evaluarea avantajelor in natura primite cu titlu gratuit

de Dani Cucu valabil la 18 Oct 2016
Intrebare: Se acorda angajatilor produse din productia proprie ca avantaj in natura si se impoziteaza. La ce pret/cost se evalueaza produsele? La pretul de cost sau la pretul pietii?
Oct192016

Declaratia cod 394. Informatiile din cartus D

de Amelia Dumitras valabil la 19 Oct 2016
TVA
Intrebare: La capitolul D din declaratia 394 la achizitiile de la persoanele neimpozabile trebuie facuta defalcarea ca si la persoanele fizice in cereale si plante tehnice, deseuri feroase si neferoase, masa lemnoasa, terenuri, cladiri, alte bunuri si servicii?
Oct242016

Practicarea preturilor de piata in tranzactiile dintre persoanele afiliate

de Ela Dumitra valabil la 24 Oct 2016
TVA
Intrebare: Firma x este un producator de produse, firma y care este o societate in cadrul grupului cumpara produsele de la x si le prelucreaza. Societatea x acorda produse achizitionate de la y sub forma de avantaj in natura angajatiilor. La ce pret trebuie sa factureze societate y la x pentru a nu fi probleme din punctul de vedere a preturilor de transfer?
Pagina: «12345»