Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 24 Mai 2024
  • Testare gratuita
  • Convinge-te de profesionalismul specialistilor.
    Testeaza acum cel mai eficient serviciu on-line de consultanta personalizata.
  •   « Mai 2024 »  
    D L M M J V S
    1011 
    12 13 14 1516 17 18 
    19 2021 22 23 24 25 
    26 2728 29 3031


173 spete pentru codul CAEN 2221 - pagina 9

Iul272017

Livrare DDP cu locul convenit Cehia. Stabilire regim fiscal

de Serju Dumitrescu valabil la 27 Iul 2017
TVA
Intrebare: Societatea din Romania emite facturi de vanzare bunuri catre clientul din FR. Livrarea bunurilor se face catre o platforma logistica din CZ. Transportul este in sarcina societatii din RO (DDP loc din CZ), organizat cu firma din CZ care are platforma. Factura de vanzare se emite in momentul in bunurile pleaca din RO. Transportul bunurilor de pe platforma logistica din CZ catre fabricile ...
Iul102017

Exercitiu financiar diferit de cel calendaristic. Raportarea contabila semestriala

de Mariana Prejbeanu valabil la 10 Iul 2017
Intrebare: Societatea noastra a optat incepand cu 01.04.2017 pentru un exercitiu financiar diferit de cel calendaristic (si anul fiscal a fost modificat corespunzator). In situatia data, mai trebuie sa depunem raportarea contabila semestriala la 30.06.2017?
Iun122017

Emitere facturi de catre client

de Amelia Dumitras valabil la 12 Iun 2017
TVA
Intrebare: Societatea a incheiat un acord cu un client din UE pentru ca acesta sa emita facturi in numele furnizorului din Romania. Acordul intra in vigoare de la data de 06.06.2017. Prima factura emisa in self billing de client la data receptionarii bunurilor livrate se refera la o livrare pentru care societatea din RO a emis factura de vanzare pe data de 31.05.2017. Cum se procedeaza cu aceasta? ...
Iun042017

Matrita pentru obtinere produse finite. Transferul de bunuri ca operatiune asimilata unei A.I.C.

de Amelia Dumitras valabil la 04 Iun 2017
TVA
Intrebare: Societatea din Ro livreaza produse finite catre clientul din HU. Pentru ca piesele sa poata fi produse, clientul din HU a acceptat ca furnizorul din Ro sa achizitioneze o masina al carei cost sa fie suportat de catre acesta. Astfel clientul din HU devine proprietar al masinii respective. Societatea din Ro primeste comanda de la clientul din HU, urmand ca furnizorul din RO sa emita factura catre ...
Mai022017

Exercitiu financiar si fiscal diferit de anul calendaristic

de Elena Ionescu valabil la 02 Mai 2017
Intrebare: Societatea a trecut incepand cu 1.04.2017 la un an financiar si fiscal diferit de anul calendaristic. Cunoastem faptul ca primul an modificat va cuprinde si primele 3 luni si va avea 15 luni. Pentru perioada 01.01.2017-31.03.2017 societatea a inregistrat profit pentru care a depus D100. Este corect? Pe de alta parte cum putem face cu soldul contului 121 in balanta la data de 01.04.2017 ? Se ...
Feb242017

Transfer de bunuri mobile intre societatile din grup

de Adriana Dumitrascu valabil la 24 Feb 2017
TVA
Intrebare: Societatea noastra a primit de la o firma din grup din Anglia un echipament tehnologic necesar productiei. La nivel de grup politica transferurilor de echipamente prevede ca se face fara compensatii financiare. Am primit doar un document de transfer al echipamentului de la firma din Anglia unde se identifica valoare de achizitie si amortizarea cumulata. In acest caz echipamentul este integral ...
Nov182016

Costuri de utilizare SAP facturate de societatea mama. Regim fiscal

de Serju Dumitrescu valabil la 18 Nov 2016
Intrebare: Societatea primeste de la societatea mama din Italia facturi pentru costuri de utilizare SAP. Se considera redevente? Care este tratamentul dpdv al impozitului pe veniturile nerezidentilor?
Oct072016

Inchiriere autoturisme pentru deplasari in strainatate. Deductibilitate cheltuieli cu combustibilul

de Constanta Popa valabil la 07 Oct 2016
Intrebare: Pe perioada deplasarilor in strainatate societatea inchiriaza pentru angajati automobile. Pentru cv chiriei societatea primeste factura de la firma de la care se inchiriaza. Pentru combustibilul consumat angajatul ataseaza la decont bonuri fiscale. Care este tratamentul din punct de vedere al impozitului pe profit, al cheltuielilor privind combustibilul? Sunt deductibile integral?
Sep192016

Regimul fiscal si contabil al achizitiei unui antivirus (soft)

de Ela Dumitra valabil la 19 Sep 2016
TVA
Intrebare: Societatea a achizitionat de la un furnizor din Franta antivirus pentru calculatoare pentru o perioada de 36 de luni. Pe mail furnizorul a transmis user si parola pentru antivirus. Care este tratamentul fiscal in ce priveste TVA, D300, D390 si impozit pe venituri nerezidenti? Este o achizitie de bunuri sau servicii? Se considera imobilizare necorporala sau cheltuiala, avand in vedere perioada de ...
Aug012016

Regimul fiscal al primelor de asigurare suportate de angajator

de Dani Cucu valabil la 01 Aug 2016
Intrebare: Un angajat strain al societatii a optat pentru o prima voluntara de sanatate care depaseste pragul de 400 de euro. Angajatul plateste o rata lunara in euro firmei de asigurare din UE si apoi intocmeste decont prin care societatea ii ramburseaza suma platita. Asigurarea este pentru tot anul 2016 si se plateste in 8 transe egale incepand cu luna mai. Care este tratamentul fiscal dpdv al impozitului ...
Apr042016

Achizitii intracomunitare servicii asigurare bunuri

de Georgeta Serban-Matei valabil la 04 Apr 2016
TVA
Intrebare: Societatea noastra a primit de la societatea mama din Italia o factura pentru asigurare pentru posibilele daune provocate clientului de produsele cu probleme de calitate. Factura este emisa fara TVA. Care este tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA? Este scutita de TVA sau se aplica taxare inversa? Referitor la impozitul pe profit - care sunt documentele de avem nevoie pentru a asigura ...
Mar222016

Factura redeventa. Cota TVA

de Amelia Dumitras valabil la 22 Mar 2016
TVA
Intrebare: Societatea noastra plateste o redeventa anuala, conform contractului catre o societate din Anglia. Redeventa se plateste in functie de cantitatea produsa si vanduta (eurotona). Pentru vanzarile aferente anului 2015 am primit o factura in anul 2016. Avand in vedere ca redeventa se refera la mai multe livrari consecutive, ce cota de TVA aplicam? 20% avand in vedere ca nu se refera la o singura ...
Mar102016

Factoring - tratament fiscal TVA

de Amelia Dumitras valabil la 10 Mar 2016
TVA
Intrebare: Societatea are incheiat un contract de factoring cu o institutie bancara din Italia. Facturile pentru care se primeste finantarea sunt incasate de societate de la client in contul sau. Clientul nu le plateste in contul factorului. Factorul emite facturi pentru comision si dobanda cu mentiunea "Non tax.inc. art. 07" Care este tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA aplicabil facturii de ...
Feb152016

Cheltuieli pentru pregatirea profesionala a salariatilor. Tratament fiscal

de Rodica Mantescu valabil la 15 Feb 2016
Intrebare: Care este regimul fiscal al cheltuielilor privind pregatirea si formarea profesionala a personalului incepand cu 01.01.2016? Avand in vedere ca acest tip de cheltuiala a fost eliminat de la cheltuieli deductibile, cum vor fi incadrate aceste cheltuieli: deductibile limitat, nedeductibile, sau vor fi considerate avantaje salariale si se vor impozita cu impozit pe venit si contributii sociale?