41 spete pentru codul CAEN 4662 - pagina 3
Ian122019
Dividende repartizate in luna decembrie. Obligatii declarative si de plata privind CASS
de
Ionut Jinga
valabil la 12 Ian 2019
Intrebare: In luna decembrie 2018 se achita asociatului dividende in valoare de 10.000 lei. Care este plafonul minim in acest caz in functie de care se considera ca datoreaza CASS?Care este valoarea CASS datorata? Care sunt obligatiile declarative? Asociatul a mai realizat doar venituri salariale.
Aug172018
Contract in care pretul este specificat fara referire la TVA
de
Olga Crevelescu
valabil la 17 Aug 2018
Intrebare: Intre doua societati comerciale, platitoare de TVA, s-a incheiat un contract in care s-a specificat pretul, fara a se face vreo referire la TVA. In aceste conditii. TVA-ul se aplica la pretul contractului sau se considera inclus in pret?
Iun142018
Cadouri salariati
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 14 Iun 2018
Intrebare: Se pot considera cadouri in bani sau in natura, inclusiv tichete cadou oferite salariatilor si copiilor minori ai acestora (cf. art. 25 alin. 3 lit.b Codul Fiscal) cheltuielile de cazare facute de salariat cu ocazia zilei de 1 iunie pentru cei doi copii minori? Cadourile nu depasesc 150 lei/salariat/copil minor/eveniment. Salariatul aduce o factura emisa pe firma pentru aceasta cazare. Am dreptul ...
Nov252017
Achizitie si export bunuri. Operatiuni cu locul in alt stat membru
de
Amelia Dumitras
valabil la 25 Nov 2017
Intrebare: Firma A din Romania achizitioneaza marfa de la firma B din Germania, care este transportata direct de catre furnizorul B din Germania unei firme C din Georgia (non-UE).
Firma A din Romania va factura marfa firmei C din Georgia. Cum se va justifica scutirea de TVA la emiterea facturii? Cine face documentele de export din UE? Cum se declara in D390 achizitia de la firma B din Germania si livrarea ...
Mai042017
Regim fiscal pentru veniturile din consultanta obtinute de un rezident din Germania
de
Serju Dumitrescu
valabil la 04 Mai 2017
Intrebare: Firma are un contract de consultanta cu o persoana fizica nerezidenta cu domiciliul in Germania, persoana careia i s-a atribuit un NIF. Serviciile sunt prestate pe teritoriul Romaniei, iar lunar se emite o factura care contine fee-ul si cheltuieli accesorii (bilet avion, cazare). Ce obligatii declarative avem in cazul in care se prezinta certificat de rezidenta fiscala?
In aceeasi factura este o ...
Dec062016
Servicii legate direct de un bun imobil. Tratament fiscal TVA
de
Amelia Dumitras
valabil la 06 Dec 2016
Intrebare: Un partener din Austria a solicitat care firma noastra o interventie de reparare a unor produse (pompe) instalate intr-o cladire din republica Moldova. Firma noastra a contactat un partener de service din Republica Moldova care a efectuat reparatiile si care ne-a emis factura de prestari servicii aplicind TVA din Republica Moldova. Mai departe, aceste costuri se vor refactura de catre firma ...
Nov282016
Prestari servicii intracomunitare
de
Olga Crevelescu
valabil la 28 Nov 2016
Intrebare: Firma mama din Germania a angajat in Romania persoane care desfasoara activitati pentru firmele din grup. Costurile salariale se refactureaza catre firma mama din Germania.
Facturile emise se pot considera prestari de servicii intracomunitare? Se declara in 390? Fiind vorba de costuri salariale nu sunt purtatoare de TVA. Ce se va mentiona pe facture externa referitor la taxare dpdv al TVI?
Dec172015
Contract sponsorizare, deducere TVA
de
Elena Ionescu
valabil la 17 Dec 2015
Intrebare: Societatea noastra a incheiat un contract de sponsorizare cu Facultatea de Contructii prin care s-a obligat sa renoveze si sa doteze cu echipamente un laborator. Facturile primite de la furnizorii de servicii (pentru renovari) si echipamente (videoproiector, mobilier etc.) contin TVA. Se poate deduce acest TVA sau se va include in cheltuiala cu sponsorizarea care este nedeductibila? Contractul de ...
Dec112015
Sponsorizare ONG. Procedura de redirectionare 20% din impozitul pe profit datorat
de
Elena Garofil
valabil la 11 Dec 2015
Intrebare: Care este procedura de redirectionare a 20% din impozitul pe profit catre un ONG si cum se declara in declaratia 101? Daca impozitul calculat este de 10.000 RON, putem redirectiona 2.000 RON catre un ONG si sa platim doar 8.000 RON la bugetul de stat?
Mai252015
Asigurare voluntara de sanatate. Tratament fiscal. Angajatorul nu poate modifica normele Codului fiscal
de
Rodica Mantescu
valabil la 25 Mai 2015
Intrebare: In cazul in care firma plateste salariatilor abonamente de sanatate la clinici private pe care le considera nedeductibile fiscal, acestea se mai considera la angajat avantaje in natura supuse impozitarii?
Apr022013
Autoturisme vandute salariatilor la un pret redus. Avantaj de natura salariala
de
Irina Dumitrescu
valabil la 02 Apr 2013
Intrebare: Intrucat firma nu mai poate deduce cheltuielile aferente unor autoturisme destinate unor angajati din departamentul tehnic, am decis sa le vindem angajatilor respectivi la preturi modice.
Autoturismele au fost achizitionate de la dealeri Ford din Romania in 2006 si sint complet amortizate.
Exista vreo reglementare in legatura cu stabilirea pretului de vinzare? Firma doreste doar sa le ...
Mar222013
Venituri din chirii din derularea unui numar mai mare de 5 contracte. Contributii sociale
de
Irina Dumitrescu
valabil la 22 Mar 2013
Intrebare: Un pensionar care inregistreaza venituri din activitati independente, respectiv contracte de inchiriere in numar mai mare de 5, trebuie sa plateasca CAS pentru aceste venituri? Daca da, pe ce perioada se vor calcula retroactiv aceste contributii?
Iul022012
Cotizatii platite asociatiilor profesionale. Tratament fiscal
de
Amelia Dumitras
valabil la 02 Iul 2012
Intrebare: Firma noastra care are ca profil de activitate comert cu pompe de apa. A aderat ca membra a unei asociatii non profit din Republica Moldova printr-o adeziune contract.
Asociatia este o societate benevola necomerciala a intreprinderilor din Republica Moldova, prestatoare de servicii alimentare cu apa si canalizare, fondata cu scopul de a crea conditii favorabile in vederea realizarii si ...