Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 16 Mai 2024

Plata la scadenta a obligatiei fiscale datorate. Declarare eronata. Depunere ulterioara de declaratie rectificativa cu suplimentarea obligatiei. Accesorii urmare rectificarii declaratiei

Raspuns oferit de
Constanta Popa

Constanta Popa
Consultant fiscal
valabil la 17 Feb 2016

Intrebare: Societetea noastra a declarat impozit pe venit eronat in Declaratia 112 (o suma mai mica decat cea datorata efectiv) in luna mai a anului 2015 dar a achitat suma corecta integrala pana pe 25.06.2015. In februarie 2016 a rectificat declaratia initiala si a inscris suma corecta la impozit neavand nimic de plata deoarece suma a fost achitata corect inca din iunie 2015. Urmare a rectificarii declaratiei datoram dobanzi/penalitati?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4773

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Declararea si plata obligatiilor fiscale

Apr262024

Prestari servicii intracomunitare declarate eronat

de Vera Constantin valabil la 26 Apr 2024
Intrebare: In anul 2023 am inregistrat eronat pe intrari, in lunile aprilie - decembrie, facturi de prestari servicii intracomunitare, ce aveau tva 0, le-am inregistrat cu taxare inversa. Am depus in fiecare luna declaratia 390 vies, conform inregistrarii eronate. Cum pot regla situatia? Depun declaratie rectificativa pentru fiecare luna sau se poate depune declaratie 390 cu valori negative? Decontul de TVA ...
Apr232024

Accize, D100, depunere pe zero

de Elena Garofil valabil la 23 Apr 2024
Intrebare: In D100 se raporteaza in fiecare luna chiar si in 0 (Zero) accizele armonizate. Ce se intampla cu accizele neamortizate - Accize pentru bauturi nealcoolice cu zahar adaugat? Se declara lunar in D100, chiar daca in luna respectiva nu am import, depun declaratia 100 in zero?
Feb152024

Obligatia depunerii declaratiei 205 pentru castigurile din transferul titlurilor de valoare

de Alexandru Palaghia valabil la 15 Feb 2024
Intrebare: Societatea AGX SA cu capital integral privat (societate inchisa) si-a diminuat capitalul social in urma rascumpararii actiunilor de la un asociat, care s-a retras conform art. 131 din L31/1990. In urma evaluarii facute de un evaluator autorizat am efectuat urmatoarea inregistrare: 1012-109 = 60000 149 -109 =440000 si plata 109-5121 = 500000. Nu am retinut impozit la sursa conform art 96 alin (2) ...
Feb102024

Obligatia transmiterii declaratiei cod 394 desi nu se realizeaza operatiuni in perioada de raportare

de Amelia Dumitras valabil la 10 Feb 2024
Intrebare: O companie care este inregistrata in scopuri de TVA nu inregistreaza nici o operatiune de achizitie si livrari pe parcursul lunii Octombrie 2023. La 25 Noiembrie 2023 depune decontul de TVA pentru luna Octombrie cu valoare 0. Intrebare: Va rog sa-mi comunicati daca compania avea obligatia sa depuna pana la 30 Noiembrie 2023 declaratia D394 (Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si ...
Feb082024

INSTRUCTIUNI de depunere si completare a formularului (394)

de Profeanu Laura valabil la 08 Feb 2024
Intrebare: O companie care este inregistrata in scopuri de TVA nu inregistreaza nici o operatiune de achizitie si livrari pe parcursul lunii Octombrie 2023. La 25 Noiembrie 2023 depune decontul de TVA pentru luna Octombrie cu valoare 0. Intrebare: Va rog sa-mi comunicati daca compania avea obligatia sa depuna pana la 30 Noiembrie 2023 declaratia D394-Declaratie nformativa privind livrarile/prestarile si ...
Dec192023

Rectificare D112 pentru veniturile din arenda

de Alexandru Palaghia valabil la 19 Dec 2023
Intrebare: Societatea noastra are contract de arendare pentru o suprafata de 50 ha teren arabil cu administratorul societatii. In anul 2022 a ridicat arenda in 2 transe redeventa arenda. In luna martie 34000 lei si in luna septembrie 50000 lei. S-a calculat, oprit si declarat in D112 impozitul pe arenda conform legii, dar s-a omis contributia la sanatate. Putem face acum rectificativa la D112 din anul ...