Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 28 Aprilie 2024

Servicii de inchiriere din Ungaria. Mod incadrare operatiune

Raspuns oferit de
Serju Dumitrescu

Serju Dumitrescu
Expert contabil, Auditor financiar, Doctor in economie
Intrebare: Am primit o factura de la o societate care are sediul in Ungaria si care ofera Servicii de inchiriere pentru niste containere si carpe utilizate in service-ul nostru auto, in baza unui contract. Momentan avem incheiat un contract pe o perioada de proba cu un pret promotional. Dupa expirarea celor 4 saptamani vom decide daca vom continua sau nu printr-un contract nou. Problema mea este ca mi-au emis o factura fiscal cu un TVA de 27%. Ce obligatii am eu din punct de vedere fiscal pentru a inregistra aceasta factura? Trebuie sa ma inscriu in VIES? Trebuie sa declar factura in declaratia 390? Trebuie sa apara si in 394? Cum procedez cu factura asta care desi e cu valoare de 48 lei (mica)? Va intreb si in ideea ca vom decide probabil sa semnam un contract cu ei pentru un an si voi avea lunar astfel de facturi.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4520

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Raportarea informativa: declaratia 390 si 394

Aug252023

Livrare intracomunitara cu transport evidentiat pe factura. Tratament declarativ

de Olga Crevelescu valabil la 25 Aug 2023
TVA
Intrebare: Revin cu o intrebare legata tot de raportare in D300 vs D390. La livrarile intracomunitare, platitoare de TVA ambele firme, pe factura emisa din Romania, pe langa bunuri se factureaza si pozitie distincta cu transportul bunurilor catre clientul din UE. La ce rand in D390 respectiv D300 trebuie incadrata corect aceasta tranzactie? Multumesc! O zi frumoasa! Dumbravean Dorina
Iun162023

Achizitie intracomunitara cu livrare la clientul final si achizitie triunghiulara

de Olga Crevelescu valabil la 16 Iun 2023
TVA
Intrebare: Avem cazul in care avem o achizitie intracomunitara de bunuri, dar livrarea se face direct la client. Circuit factura AU-RO1-RO2, dar livrarea AU-RO2. Sunt implicatii distincte la D390? Sau declar ca la orice alta achizitie intracomunitara? Dar daca clientul final este din alta tara din UE? Cum declar atunci in 390? Multumesc frumos.
Ian192023

Factura achizitie piese auto

de Elena Garofil valabil la 19 Ian 2023
TVA
Intrebare: Asta inseamana ca trebuie sa le scriu si sa-i intreb? Mi-au confirmat codul de TVA din factura lor si nu-i gasesc in VIES.
Ian192023

Achizitie piese auto, reparatie in Austria

de Elena Garofil valabil la 19 Ian 2023
TVA
Intrebare: Dorim sa stim daca factura a fost intocmita corect fara tva. Mentionez faptul ca, masina este folosita si in scop personal, si piesele se inlocuiesc in Austria. M-ar ajuta suportul dvs cu privire la monografie contabila si declaratiile aferente pentru ea.
Nov282022

Achizitie autoturism de la o persoana fizica. Declaratia 394

de Olga Crevelescu valabil la 28 Nov 2022
TVA
Intrebare: Am achizitionat un autoturism de la o persoana fizica (contract de vanzare cumparare) unde se declara in 394? Multumesc!
Nov182022

Achizitie intracomunitara de materie prima. Raportare D300, D390

de Vera Constantin valabil la 18 Nov 2022
TVA
Intrebare: Va rog sa ma ajutati cu un raspuns in vederea depunerii corecte a declaratiilor pe luna octombrie 2022. In luna octombrie 2022 am primit din Bulgaria(platitor tva) materie prima - ciment pentru a fabrica produsul finit si a onora comenzile pe care le avem in baza Contractelor incheiate cu clientii. In data de 15.11.2022 am intocmit si depus Declaratia Intrastat. Pentru decontul TVA D300 si D390 ...