Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 13 Mai 2024

Sume utilizate de actionar din patrimoniul societatii, incadrarea ca dividende, declarare

Raspuns oferit de
Elena Ionescu

Elena Ionescu
Consultant fiscal
Intrebare: In anul 2015 au fost facute diverse cheltuieli in favoarea unui actionar (persoana fizica nerezidenta), care au fost considerate cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit. Pentru acestea, societatea a calculat si virat impozit pe dividend (16%); de asemenea, cheltuiala cu acest impozit a fost considerata cheltuiala nedeductibila la calculul impozitului pe profit (acest impozit a fost inregistrat in declaratia 100). In declaratia informativa privind impozitul retinut si platit pentru venituri nerezidenti trebuie trecute si aceste sume? De exemplu, am avut cheltuieli in valoare de 100 lei, impozitul a fost de 19 lei. Aceste sume se vor trece in declaratia informativa 119 lei suma bruta si 19 lei impozit? Iar la natura venitului ce ar trebui trecut?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4616

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Impozite si Taxe

Apr172024

Unitate de cult. Organizare eveniment

de Mariana Prejbeanu valabil la 17 Apr 2024
Intrebare: Care sunt implicatiile contabile, fiscale si in ceea ce priveste taxele de plata pentru ca o unitate de cult sa permita desfasurarea de evenimente artistice in cadrul acesteia?
Apr032024

Dividende distribuite si platite in anul urmator. Declarare

de Constanta Popa valabil la 03 Apr 2024
Intrebare: In septembrie 2022 se depune Bilant interimar si se distribuie dividende interimare, impozitul pe aceste dividende se declara in D100 si se achita la bugetul de stat. Tot in septembrie 2022 se distribuie la dividende tot profitul din perioada 2019-2021 din contul 1171, impozitul pe dividende se declara in D100 si se achita la bugetul de stat. In declaratia 205 aferenta anului 2022 se declara ...
Feb272024

Repartizare profit la dividende. Tratament fiscal

de Ionut Jinga valabil la 27 Feb 2024
Intrebare: O societate cu 2 asociati in procent de 50, are un profit la 31.12.2023 in cont 121 in suma de 111434 lei. Se doreste repartizare pe dividende in anul 2024, cum se calculeaza si se declara in 100, 205 si Declaratia Unica? In 15.02.2024 un asociat cedeaza actiunile celuilalt actionar, cum se repartizeaza, declara si daca exista obligativitate de plata pe dividende pentru lunile Ianuarie si ...
Ian172024

Incasare subventie

de Profeanu Laura valabil la 17 Ian 2024
Intrebare: O firma din Romania a participat la un concurs de sprijinire a unor initiative private, organizat de o fundatie din Spania. Concursul presupunea prezentarea unor solutii IT cu impact social. Firma declarata castigatoare a acestui concurs va incasa o suma de bani de la fundatie. In regulamentul concursului se mentioneaza ca plata premiului este considerata o subventie. Care sunt obligatiile firmei ...
Ian212024

Impozit neretinut la sursa. Completare D205

de Ionut Jinga valabil la 21 Ian 2024
Intrebare: In anul 2023 societatea nu a acordat dividende si in consecinta nu are retineri la sursa a impozitului pe dividende. In aceste conditii, in care impozitul retinut este 0 (zero) se depune declaratia 205 cu valori 0 (zero)? Multumesc.
Ian012024

Servicii intragrup. TVA

de Irina Dumitrescu valabil la 01 Ian 2024
Intrebare: In conditiile in care cheltuielile cu serviciile intragrup devin nedeductilile, va rog sa ne spuneti care vor fi implicatiile din punct de vedere TVA, pentru facturilor intragrup primite din UE si din afara UE. Va multumim!