Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 26 Aprilie 2024

Corectie decont

Raspuns oferit de
Mariana Prejbeanu

Mariana Prejbeanu
Expert contabil, Consultant fiscal, Auditor financiar
Intrebare: Doresc sa stiu daca pentru anumite facturi aferente anului 2014 servicii de management NON-UE, pentru care din eroare nu s-a aplicat taxare inversa, se poate veni cu regularizare in 2016, ca urmare a revizuirii.
Sumele au fost declarate la rd 26 din decont.
Doresc sa nu fac corectie de eroare materiala, doar sa corectez pe rand de regularizari.
Va rog sa-mi spuneti daca se poate si daca termenul de corectare este de 5 ani.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: comert echipamente medicale

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Facturare

Ian142024

Vanzare masa lemnoasa. TVA

de Irina Dumitrescu valabil la 14 Ian 2024
Intrebare: Un ONG cu activitate economica, platitor de TVA, doreste sa vanda masa lemnoasa (lemn de foc, coaja si lemn de lucru conform actului de punere in valoare) unui client, societate platitoare de TVA din Romania. Va rog sa-mi spuneti cu ce cota de TVA va trebui sa se factureze aceste tipuri de lemne si ce obligatii declarative si de plata se genereaza din aceasta operatiune economica.
Sep102023

Livrare pe teritoriul Romaniei cu facturare catre client din UE

de Olga Crevelescu valabil la 10 Sep 2023
Intrebare: O societate A, platitoare de TVA, trebuie sa emita o factura pentru o livrare de bunuri catre o Societate B din UE, care are VAT de Austria. Bunurile nu parasesc teritoriul Romaniei, ele ajungand la o alta societate, C, cu sediul in Romania. Factura emisa de Societatea A catre Societatea B se emite cu TVA?
Aug052023

Taxa de mediu si taxarea inversa (art. 331 din Codul Fiscal)

de Ela Dumitra valabil la 05 Aug 2023
Intrebare: Societatea comerciala produce mic mobilier din lemn (cherestea de fag) de unde rezulta deseu lemn si rumegus. Doreste sa vanda aceste deseuri catre persoane juridice inregistrate in scopuri de tva. Cum incadram operatiunea dpdv a TVA? Se retine taxa de mediu?
Apr262023

Factura avans achizitie teren. Regim fiscal TVA

de Portal Codul Fiscal valabil la 26 Apr 2023
Intrebare: Avem o societate care achizitioneaza un teren in centrul orasului. Am primit factura de avans cu taxare inversa, este corecta factura?
Apr012023

Achizitie prin platforma Emag de la un furnizor german

de Mariana Prejbeanu valabil la 01 Apr 2023
Intrebare: Am cumparat ceva prin platforma E-mag de la o firma din Germania. Cand am verificat-o in VIES, acea firma este platitoare de TVA. Teoretic, factura ar trebui sa fie fara TVA, deoarece si noi suntem platitori la luna. Practic, factura este cu TVA. Eu ce suma inregistrez? Suma totala cu TVA, suma fara TVA? Ce declar in D390: suma fara tva sau suma totala care este pe factura? De platit, am platit-o ...
Oct272022

Regimul de impunere al veniturilor din activitati agricole

de Dani Cucu valabil la 27 Oct 2022
Intrebare: O persoana fizica, ce are carnet de producator de la primarie, poate obtine cota forfetara pentru vanzare produse agricole catre persoane juridice? Cum se aplica, ce demersuri se fac, cum se face declaratia unica in 2024 pentru an 2023? Ce contributii se platesc la ce plafoane? Cum se aplica acea cota forfetara, e necesar decont TVA?