Inregistrarea facturilor primite in valuta de la furnizori interni
Raspuns oferit deOlga Crevelescu
Consultant fiscal, Formator autorizat A.N.C.
valabil la 07 Sep 2016
Intrebare: Activitatea de baza a societatii noastre este cod CAEN 5229 - Alte activitati anexe transporturilor, functionam ca si casa de expeditii. Lunar emitem facturi in lei si in valuta catre clienti interni si externi.
De ceva timp avem o problema cu partenerii interni din Romania, pentru facturile emise in valuta de societatea noastra, clientii nostri inregistreaza aceste facturi numai in lei, automat reevaluarea la sfarsit de luna la ei nu mai are loc, deci in contabilitatea lor nu se mai inregistreaza diferente de curs valutar, plata o efectueaza tot in lei la cursul de la data emiterii facturii.
In contabilitatea societatii noastre aceste facturi sunt inregistrate in valuta si convertite in lei la cursul BNR de la data emiterii facturii, la fiecare sfarsit de luna aceste facturi sunt reevaluate la cursul de schimb BNR din ultima zi a lunii, incasarea lor se face la cursul de la data incasarii, chiar daca clientul efectueaza plata in lei si nu in valuta, programul de contabilitate in momentul incasarii facturilor emise in valuta calculeaza automat diferentele de curs valutar.
Cand se trimit extrase de confirmare de sold sau au loc diferite punctaje, apar diferente intre sumele din contabilitatea noastra si contabilitatea clientului. La client apar sumele doar in lei fara ajustarile din diferente de curs valutar, la noi sunt in valuta si in lei cu ajustarile din diferente de curs valutar.
Va rugam sa ne spuneti daca este corect sa inregistrezi in contabilitate documentele emise in valuta, numai in moneda leu, indiferent daca aceste documente sunt de la un partener intern sau extern, sa nu se mai inregistreze diferente de curs valutar si plata sa fie efectuata tot in lei?
Va rugam sa ne indicati si baza legala in legatura cu aceasta problema.
De ceva timp avem o problema cu partenerii interni din Romania, pentru facturile emise in valuta de societatea noastra, clientii nostri inregistreaza aceste facturi numai in lei, automat reevaluarea la sfarsit de luna la ei nu mai are loc, deci in contabilitatea lor nu se mai inregistreaza diferente de curs valutar, plata o efectueaza tot in lei la cursul de la data emiterii facturii.
In contabilitatea societatii noastre aceste facturi sunt inregistrate in valuta si convertite in lei la cursul BNR de la data emiterii facturii, la fiecare sfarsit de luna aceste facturi sunt reevaluate la cursul de schimb BNR din ultima zi a lunii, incasarea lor se face la cursul de la data incasarii, chiar daca clientul efectueaza plata in lei si nu in valuta, programul de contabilitate in momentul incasarii facturilor emise in valuta calculeaza automat diferentele de curs valutar.
Cand se trimit extrase de confirmare de sold sau au loc diferite punctaje, apar diferente intre sumele din contabilitatea noastra si contabilitatea clientului. La client apar sumele doar in lei fara ajustarile din diferente de curs valutar, la noi sunt in valuta si in lei cu ajustarile din diferente de curs valutar.
Va rugam sa ne spuneti daca este corect sa inregistrezi in contabilitate documentele emise in valuta, numai in moneda leu, indiferent daca aceste documente sunt de la un partener intern sau extern, sa nu se mai inregistreze diferente de curs valutar si plata sa fie efectuata tot in lei?
Va rugam sa ne indicati si baza legala in legatura cu aceasta problema.
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"!
Intrebari similare din categoria Legea contabilitatii
Apr022024
Refacturare impozit pe cladire
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 02 Apr 2024
Intrebare: In cazul unui contract de inchiriere imobil intre doua persoane juridice pentru desfasurarea unui activitati economice au fost refacturate de catre proprietarul imobiluli si cheltuielile cu impozitul pe cladire. Am urmatoarele intrebari: 1) se pot deduce aceste cheltuieli de chirias; 2) este obligatoriu a se consemna acest lucru in contract sau daca este consemnat ca chiriasul suporta cheluielile ...
Mar222024
Provizioane ajustari pentru depreciere
de
Profeanu Laura
valabil la 22 Mar 2024
Intrebare: Firma noastra are in sold o suma reprezentand contul 418, Clienti facturi neintocmite, din anii trecuti ( 2009-2010), reprezentand avize de insotire a marfii, adica marfa livrata conform unui contract de consignatie (facturare pe masura vanzarii). Clientul a intrat in procedura de insolventa in anul 2022 si este in aceeasi situatie si in prezent, urmatorul termen la Tribunal fiind septembrie ...
Mar212024
Cazare si masa suportata de beneficiar pentru salariatii proprii
de
Vera Constantin
valabil la 21 Mar 2024
Intrebare: Muncitorii firmei noastre se deplaseaza la un client pentru montaj echipamente pentru 2 saptamani (luni -vineri). Acesti angajati mobili beneficiaza de indemnizatie de mobilitate pentru fiecare zi de deplasare cu durata mai mare de 12 h, in valoare de 100 lei (pentru masa). In cazul de fata, conform contract, clientul s-a angajat sa suporte masa si cazarea angajatilor nostri, pe perioada ...
Mar182024
Justificare facturi de avansuri si restituire sume
de
Irina Dumitrescu
valabil la 18 Mar 2024
Intrebare: Spuneti dvs. ca nu se prevede in legislatie o ordine a stingerii datoriilor/creantelor, chiar in contextul primirii/virarii de avansuri. Nici in contextul in care firmele respective sunt afiliate, iar operatiunile se fac pentru a se regla TVA de plata? In conditiile in care acestea sunt de sine statatoare, nu fac parte dintr-un grup fiscal din punct de vedere al TVA.
Mar032024
Avansuri. Documente justificative
de
Irina Dumitrescu
valabil la 03 Mar 2024
Intrebare: Va rugam sa ne precizati care sunt documentele justificative care stau la baza operatiunilor de incasari/plati avansuri marfa, in afara de factura aferenta si operatiunea in sine de incasare/plata. Doresc sa mai fac referire si la situatia in care decontarile se fac intre firme legate sau afiliate. Uneori avansurile incasate se restituie integral, cu factura si decontare aferenta. Va rugam sa ne ...
Feb192024
Reducere impozit pe profit potrivit OUG 153/2020
de
Ionut Jinga
valabil la 19 Feb 2024
Intrebare: La trimestrul 4 2023 am devenit platitor impozit pe profit, inainte fiind cu impozit pe venit 1%. Daca la finele anului beneficiez de bonificatie in valoare de 12%, conform ordonantei 153/2020, o aplic procentual la valoarea impozitului pe profit trim 4 sau scad si din impozitul pe venit? Exemplu, va rog.