Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 9 Mai 2025

Achizitie bun de la furnizor din Olanda. Importul bunului in Romania. Natura operatiunilor pentru beneficiarul roman. Regim TVA

valabil la 14 Iun 2023
Intrebare: Societatea noastra a comandat un dulap de la o societate din Olanda, pentru un client. Pentru a micsora timpul de livrare si costurile de transport, firma olandeza a trimis dulapul in Romania direct de la fabrica ei din China. Vamuirea s-a facut in luna mai de catre societatea noastra, platind taxele vamale si TVA in vama in baza unei facturi trimise de furnizorul olandez, avand la furnizor datele de identificare si codul de TVA din Olanda al firmei olandeze (valid in VIES). Firma olandeza ne-a comunicat ulterior ca nu trebuie sa inregistram aceasta factura cu care s-a facut vamuirea, acea factura fiind emisa doar pentru ca marfa sa poata fi expediata, urmand sa primim factura oficiala ulterior. In luna iunie am primit factura oficiala pentru acest dulap, emisa cu data de iunie si avand valoarea cu 1000 EUR mai mare decat factura cu care s-a facut vamuirea. La nedumerirea noastra - de ce valoarea facturii oficiale difera de valoarea facturii in baza careia s-a facut vamuirea, olandezii au raspuns ca a fost o factura emisa eronat si ne vor emite un credit note. Intrebarea este: care este regimul fiscal (import, achizitie intracomunitara) si cum trebuie declarate toate cele 3 facturi in D300 si D390, in 2 cazuri: 1. Cand valoarea marfii conform facturii oficiale si credit note-ului va fi aceeasi cu cea din factura in baza careia s-a facut vamuirea; 2. In cazul in care valoarea finala va fi diferita de valoarea facturii in baza careia s-a facut vamuirea. Multumesc.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 10-49 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4665

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Impozit pe constructii 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Tratament fiscal operatiuni economice

07Mai2025

Regimul TVA import bunuri

de Alexandru Palaghia valabil la 07 Mai 2025
TVA
Intrebare: SRL platitor de TVA face o achizitie de la un partener european (CZ-cod inregistrat de TVA) insa marfa vine din CN cu vama in Constanta. Formalitatile vamale, taxele se vor plati de catre SRL. Cum va fi declarata aceasta tranzactie?
19Mar2025

Achizitie, casare si vanzare echipament pentru minarea criptomonedelor

de Gina Popescu valabil la 19 Mar 2025
TVA
Intrebare: Societatea a hotarat in 2021 sa achizitioneze piese, din care au rezultat echipamente pentru minare criptomonede. Au fost puse in functiune au minat. Dupa aproximativ 1 an si jumatate ce s-a minat a ramas intr-un portofel electronic, iar echipamentele o parte au fost casate si o parte vandute. Ni s-a comunicat ca va urma sa avem o inspectie fiscala referitoare la achizitiile ...
17Mar2025

Radierea inregistrarii fiscale

de Profeanu Laura valabil la 17 Mar 2025
TVA
Intrebare: Mai revin cu o intrebare. Nu mai inchid firma momentan, as putea incorpora creanta catre asociat in capitalul social al firmei, in loc sa inchid cu venit? Ce implicatii fiscale si legale sunt in acest sens, avand in vedere ca aceasta creanta este certa, lichida si exigibila? Dar daca mai tarziu inchid firma, ma afecteaza cu ceva ca am stins creanta cu parti sociale? Multumesc!
12Mar2025

Tratamentul fiscal al bunurilor acordate gratuit

de Profeanu Laura valabil la 12 Mar 2025
TVA
Intrebare: Societatea noastra acorda bunuri cu titlu gratuit in cazurile de mai jos. Va rugam sa ne transmiteti tratamentul fiscal (din perspectiva impozitului pe profit si a TVA) aplicabil in fiecare dintre cazurile/sub-cazurile de mai sus. De asemenea, va rugam sa ne transmiteti care e documentatia suport necesara pentru fiecare caz/sub-caz in parte. Totodata, avem rugamintea sa ne transmiteti in ...
12Mar2025

Radierea inregistrarii fiscale

de Profeanu Laura valabil la 12 Mar 2025
TVA
Intrebare: Imi spuneti va rog la lichidarea firmei inchid cu 456 contul 1068 Alte rezerve din profit reinvestit si 1171 pierderea neacoperita din anii anteriori? Contul 4424 tva de recuperat tot cu 456 inchid? Daca as compensa datoria asociatului din 4551 cu marfa din stoc trebuie colectat tva? Multumesc.
10Mar2025

Modernizare imobil. Tratament fiscal

de Olga Crevelescu valabil la 10 Mar 2025
TVA
Intrebare: Daca administatorul si o echipa tehnica din cadrul societatii hotarasc modificarea duratei de amortizare, fiind vorba de o valoare mare la investitiile efectuate este corect? Si imi spuneti va rog daca trebuie efectuata si reevaluarea cladirilor la 31.12.2024 in scop fiscal, avand in vedere ca societatea a efectuat reevaluari din 5 in 5 ani, ultima fiind in 2019. In politicile contabile nu ...