E-TVA
02Iul2025
Emitere factura servicii de intermediere
de
Gina Popescu
02 Iul 2025
Intrebare:
Societatea noastra detine un soft de licitatii unde mai multe companii liciteaza pentru achizitionarea de epave auto. Din sistem se scoate un borderou la sf de luna pe fiecare companie si se doreste facturarea unui comision de intermediere in functie de nr de licitatii castigatoare efectuate de acea companie in luna respectiva.
Intrebare:
1. Din punct de vedere TVA cand este taxa ...
02Iul2025
Raportare in D394. Facturi in scop contabil
de
Vera Constantin
02 Iul 2025
Intrebare:
Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea situatie: primesc lunar notificare de la ANAF privind diferente intre decontul precompletat si decontul de TVA transmis. In urma analizei am constatat ca acestea provin de la dublarea livrarilor in decontul precompletat astfel: in decontul precompletat aduna livrarile de la neplatitori (facturile) persoane fizice care sunt raportate ...
Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
30Iun2025
Dublare venituri D394. Casa de marcat
de
Vera Constantin
30 Iun 2025
Intrebare:
In decontul precompletat E-TVA imi dubleaza TVA. Preia TVA din E case de marcat incasari cu case de marcat si D394 facturi emise cu cod 751. Cum ar trebui sa justific diferentele? Unde anume trebuie sa trimit justificarea diferentelor? In SPV E-TVA nu apare nimic legat de trimitere raspunsuri. Multumesc.
27Iun2025
Factura cod 751
de
Profeanu Laura
27 Iun 2025
Intrebare:
Unde pot sa gasesc clarificarile ANAF in privinta nedeclararii facturii cu cod 751 in D394?
25Iun2025
Facturi emise in baza bonurilor fiscale (cod 751)
de
Profeanu Laura
25 Iun 2025
Intrebare:
Emitere facturi pe cod 751, D 394 si e-TVA
In ultima perioada am citit ca facturile cod 751 emise in baza bonurilor fiscale nu trebuie raportate separat in D 394, pentru a preveni dublarea TVA-ului.
In Ghidul de completare a D394 regasim:
Completarea si depunerea declaratiei: Cartusul G.
Nu vor fi incluse in acest cartus bonurile fiscale pentru care au fost emise facturi conform art. ...
20Iun2025
Raportare facturi in scop contabil in D394
de
Vera Constantin
20 Iun 2025
Intrebare:
Societatea noastra emite facturi de cazare si masa, catre persoane fizice, rezidente sau nerezidente, incasate cu cardul sau numerar si pentru care se emit si bonuri fiscale. Facturile se incarca in e-factura, pe cod 751, dar se declara si in declaratia 394. Din acest motiv, in fiecare luna primim notificare de conformare pentru diferente. Va rugam sa ne ajutati cu o completare corecta a ...
15Iun2025
Dublarea sumelor in e-TVA din cauza facturilor tip 751 si a rapoartelor Z transmise simultan
de
Profeanu Laura
15 Iun 2025
Intrebare:
O societate emite facturi fiscale pentru toate incasarile realizate prin casele de marcat, iar in acest context, rapoartele Z nu mai sunt inregistrate separat, pentru a evita dublarea sumelor. Mentionez ca avem in jur de 8 case de marcat.
Cu toate acestea, in fiecare luna apar diferente in Predecontul de TVA (emis de ANAF), diferente ce par a fi generate de dublarea sumelor, intrucat se ...
04Iun2025
Raportare in D394. Facturi in scop contabil
de
Vera Constantin
04 Iun 2025
Intrebare:
Referitor la notificarea de conformare RO e-TVA, avem urmatorul caz.
Datorita faptului ca societatea noastra vinde bunuri de folosinta indelungata, pentru toti clientii se intocmesc facturi. Facturile incasate prin casa de marcat sunt cu codul 751, iar cele incasate prin virament sunt cu codul 380. Decontul de TVA D300 se intocmeste in baza facturilor emise (care include si facturile cu cod ...
12Mai2025
Neconcordante in decontul precompletat referitoare la cota TVA
de
Amelia Dumitras
12 Mai 2025
Intrebare:
Am o diferenta intre decontul precompletat e-TVA si D300 la linia 5.1, diferenta fiind la coloana de TVA, voaloarea diferentei este diferenta de tva 19 si 9%. In decontul precompletat apare valoarea cu TVA 19%, dar in realitate produsul este inregistrat si vandut cu 9% TVA.
Intrebarea este cum se stabileste valoarea tva in acest caz in decontul precompletat?
Va multumesc.
08Mai2025
Diferente semnificative RO e-TVA
de
Profeanu Laura
08 Mai 2025
Intrebare:
De cand a aparut E-TVA, firma noastra primeste Notificare de confIrmare, cu diferente semnificative, motivul fiind ca societatea noastra emite facturi catre persoane fizice, incasate prin casa de marcat, astfel ca suma se dubleaza in Z-ul casei de marcat. Am crezut ca incepand cu 01 ianuarie 2025, de cand se transmit in SPV, si aceste facturi catre persoane fizice, diferentele o sa dispara. ...
11Mar2025
E-factura pentru pachet servicii turistice in Turcia, beneficiar din alt stat tert
de
Amelia Dumitras
11 Mar 2025
Intrebare:
Am facturat un pachet turistic cu destinatia Turcia, unei persoane fizice autorizate care are sediul in Cernauti, Ucraina.
Spuneti-mi va rog aceasta factura catre PFA din Ucraina, trebuie transmisa in e-Factura?
Multumesc.
24Feb2025
Decontul precompletat
de
Gina Popescu
24 Feb 2025
Intrebare:
Va rog sa imi spuneti toate obligatiile referitoare la e-TVA incepand cub 01.01.2025 (decont precompletat, nota explicativa termene de depunere etc.) Multumesc.
14Feb2025
Codul datei de exigibilitate a taxei pe valoarea adaugata (BT-8)
de
Profeanu Laura
14 Feb 2025
Intrebare:
Conform specificului activitatii societatii noastre exista situatii in care exigibilitatea TVA intervine intr-o luna diferita fata de data emiterii facturii catre client. Conform prevederilor art. 281 alin. (7) din Codul Fiscal, se colecteaza si declara TVA in decontul de TVA aferent lunii in care intervine faptul generator (de exemplu, luna noiembrie) in timp ce factura emisa catre client ...
11Feb2025
Stornarea unei facturi de avans emise inainte ca societatea sa devina platitoare de TVA
de
Profeanu Laura
11 Feb 2025
Intrebare:
Stornarea unei facturi de avans emisa la momentul in care SRL era neplatitoare de TVA se face, dupa ce societatea a devenit intre timp platitoate de TVA, cu sau fara TVA?