Achizitie bunuri din Bulgaria. Incadrarea operatiunii din punct de vedere al TVA
valabil la 20 Feb 2020
Intrebare:
Societatea A este o persoana juridica romana inregistrata in scop de TVA in romania si in cazul unei livrari in lant de ingrasaminte chimice este operator intermediar avand responsabilitatea transportului de la firma bulgara B (furnizor) la firma romana C inregistrata in scop de TVA in Romania (client final).
Societatea A pentru a putea indeplini obligatia asigurarii transportului contracteaza acest serviciu cu firma C.
Firma A factureaza catre firma C valoarea marfii si c/valoarea transportul aferent iar firma C factureaza la randul ei catre A serviciul de transport pe care l-a executat in fapt in contul acesteia.
In situatia data firma bulgara B efectueaza o livrare internationala, A realizeaza o achizitie intracomunitara iar relatia dintre A si C este o tranzactie interna.
Fata de cele de mai sus va rugam sa ne precizati urmatoarele:
- este corecta relatia intre A si C in ceea ce priveste responsabilitatea transportului precum si decontarea reciproca a transportului intre aceste firme?
- daca cheltuielile de transport facturate de catre A, alaturi de valoarea marfii, catre C sunt cheltuieli accesorii si taxate cu 9% (cota de TVA aplicabila ingrasamintelor chimice) se poate afirma ca aceeasi natura o au si cheltuielile facturate ulterior de catre C lui A in baza contractului de transport incheiat intre aceste firme si pe cale de consecinta, trebuiesc taxate tot cu 9%?
- daca se considera ca A a efectuat transportul de la furnizorul bulgar (B) la clientul final (C) este obligat sa transmita catre B pana la 10 ale luni urmatoare o declaratie scrisa ce atesta faptul ca el a aranjat transportul?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!
Intrebari similare din categoria Tratament fiscal operatiuni economice
08Iul2025
Servicii prestate catre un client fara cod de TVA valid in VIES
de
Elena Garofil
valabil la 08 Iul 2025
Intrebare:
Societatea emite o factura de prestari servicii catre beneficiarul YOMALI LABS LIMITED, VAT CODE 658788 Republica Irlanda, in moneda USD. Factura este incasata. Am cautat in VIES si nu gasesc informatii despre acest cod fiscal. Se poate considera livrare de servicii intracomunitare, in ce declaratii trebuie raportata? Va multumesc.
09Iul2025
TVA avansuri. Regularizare pe baza cotei de TVA valabila la momentul livrarii
de
Constanta Popa
valabil la 09 Iul 2025
Intrebare:
Inchei un contract vanzare-cumparare cu plata de avansuri in transe, urmand ca marfa sa soseasca in octombrie. Avand in vedere ca vom factura 50% avans in luna iulie, la sosirea marfurilor in luna octombrie, avand in vederea faptul ca se va schimba cota de tva de la 1.08.2025, la ce cota de tva se va factura marfa sosita in octombrie? Dar daca avansul va fi facturat integral in luna iulie, la ...
04Iul2025
Livrare intracomunitara de bunuri, termen justificare aplicare scutire
de
Amelia Dumitras
valabil la 04 Iul 2025
Intrebare:
In cazul unei livrari intracomunitare catre un partener din Germania, factura emisa in 4 iunie 2025 in suma de 30.000 euro, cu livrarea efectiva a marfii in 02.07.2025, care este
tratamentul fiscal, declarativ si contabil? Multumim!
02Iul2025
Emitere factura ulterior livrare marfa
de
Gina Popescu
valabil la 02 Iul 2025
Intrebare:
Societatea noastra livreaza bunuri catre soc de tipul cash& carry pe baza de aviz. Factura se emite catre client doar dupa ce clientul receptioneaza marfa si ne transmite numarul lui de aviz care trebuie sa se regaseasca pe factura incarcata in e-factura.
Bunurile livrate in data de 30 ale lunii cu aviz ar trebui sa fie facturate pana pe data de15 ale lunii urmatoare cu data avizului. ...
02Iul2025
TVA livrare bunuri si facturare ulterioara
de
Gina Popescu
valabil la 02 Iul 2025
Intrebare:
Nu pot emite o factura centralizatoare. Clientul solicita factura pe fiecare livrare in parte cu numar de nir pentru fiecare magazin. Ce nu imi este clar. Exigibilitatea tva intervine la data livrarii. Eu livrez pe 30 iunie si emit factura pe 15 iulie cu data de 15 iulie si tva-ul il colectez la data facturii? Multumesc.
01Iul2025
Plata eronata facturi. TVA deductibil
de
Vera Constantin
valabil la 01 Iul 2025
Intrebare:
In urma unui controlului intern s-a descoperit ca in luna decembrie 2023 si in luna ianuarie 2024 s-au inregistrat doua facturi pe un alt furnizor, nu cel emitent. Facturile erau emise si inregistrate cu TVA la incasare. Au fost si platite, declarate si s-a cerut si recuperarea TVA-lui.
Administratorul firmei la care au ajuns banii nici nu vrea sa auda despre restituire.
Va rog sa ma ...