Activitati desfasurate pe teritoriul Italiei. Aspecte fiscale
Raspuns oferit deIrina Dumitrescu
Consultant fiscal, Expert contabil
valabil la 13 Ian 2014
Intrebare: O societate rezidenta in Romania achizitioneaza o proprietate in Italia (teren si imobil). Pentru a trimite in Italia muncitori in vederea renovarii imobilului (perioada de maxim 1 an) este suficienta inregistrarea pentru TVA in Italia, in vederea recuperarii TVA - aferenta materialelor de constructie ce se vor cumpara pentru renovare - sau trebuie deschis sediu permanent? Care ar fi situatia in care, in loc sa trimita propriii angajati, contracteaza alta firma din Romania pentru lucrari (ce obligatii ar avea acea firma de constructii)?
Societatea din Romania va obtine venituri din aceasta proprietate (arenda sau vanzare de produse agricole + agroturism). Daca veniturile ar fi doar din arenda, am putea evita deschiderea unui sediu permanent in Italia? Daca, ulterior, societatea din Romania trimite muncitori sezonieri pentru agricultura (terenurile sunt agricole), care este tratamentul cheltuielilor cu salarii, cazare, diurna, in varianta cu sediu permanent si eventual fara?
Societatea din Romania va obtine venituri din aceasta proprietate (arenda sau vanzare de produse agricole + agroturism). Daca veniturile ar fi doar din arenda, am putea evita deschiderea unui sediu permanent in Italia? Daca, ulterior, societatea din Romania trimite muncitori sezonieri pentru agricultura (terenurile sunt agricole), care este tratamentul cheltuielilor cu salarii, cazare, diurna, in varianta cu sediu permanent si eventual fara?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"!
Intrebari similare din categoria TVA Nerezidenti
Feb022024
Inregistrare fiscala pentru contribuabilii nerezidenti care nu au sediu permanent in Romania
de
Profeanu Laura
valabil la 02 Feb 2024
Intrebare: Inteleg ca noi ca si firma de contabilitate devenind reprezentant fiscal ne asumam in solidar cu firma din Lituania indeplinirea obligatiilor de raportare si plata a TVA-ului, ori eu nu imi doresc acest lucru, adica nu pot garanta pentru un client ca acesta isi va achita taxele ce decurg din activitatea sa economica, astfel firma din Lituania, fiind din UE nu se poate inregistra ca si platitor de ...
Feb022024
Inregistrare fiscala pentru contribuabilii nerezidenti care nu au sediu permanent in Romania
de
Profeanu Laura
valabil la 02 Feb 2024
Intrebare: Am o firma din Lituania care vinde in Romania produse pentru cabinetele stomatologice (care in principiu sunt neplatitoare de TVA), nu are depozit sau angajati in Romania, doar un reprezentant medical care este paltit la comision din vanzari, acesta cu firma lui romaneasca. Firma din Lituania doreste sa se inregistreze ca paltitor de TVA in Romania ca sa poate face livrarea bunurilor. Care este ...
Iul122023
Solicitare cod de TVA romanesc
de
Alexandru Palaghia
valabil la 12 Iul 2023
Intrebare: Va rog sa imi spuneti care sunt beneficiile si obligatiile care revin unei persoane juridice din UE (este S.A.) care doreste sa se inscrie in scopuri de TVA in Romania. Este vorba despre o societate din Franta platitoare de TVA, la ei, dar care doreste sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania. Nu am codul CAEN exact, dar desfasoara activitati de inginerie, livrari si prestari servicii in ...
Mai162023
Rambursarea TVA achitata la import de catre sediul fix din Romania al unei societati din Canada
de
Alexandru Palaghia
valabil la 16 Mai 2023
Intrebare: O societate din Canada doreste sa inchirieze un depozit in Romania pentru a-si putea livra marfa in UE si non UE. Societatea din Romania de la care va inchiria depozitul va fi si reprezentantul fiscal al societatii din Canada. Facturile pentru livrari UE si non UE vor fi intocmite direct de societatea din Canada. Cum va putea societatea din Canada sa-si recupereze TVA-ul pe care il va plati in ...
Mar202023
Chirie facturata cu TVA pentru client din UE
de
Anastasia Bogaciuc
valabil la 20 Mar 2023
Intrebare: O societate romaneasca factureaza chirie si utilitati catre un client din UE. Societatea a optat sa factureze chirie cu TVA. Factura de chirie catre client din UE si refacturarea utilitatilor se vor face tot cu TVA. Este corecta aceasta abordare? Clientul solicita emiterea unei facturi cu taxare inversa, deoarece a furnizat cod valid TVA. Imi puteti da un articol de lege pentru a sustine ...
Nov042022
Organizare conferinta in Romania de catre o persoana nerezidenta
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 04 Nov 2022
Intrebare: O persoana juridica nerezidenta organizeaza pe teritoriul Romaniei o conferinta la care participa un salariat al nostru. Ne-au emis o factura fara TVA. Va rog sa ne spuneti care este tratamentul dpdv al TVA: aplicam taxare inversa si o declaram in D390? Avem obligatia depunerii declaratiei 017? Pentru a putea depune D017 este suficienta doar factura ca document suport? Multumim.