Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 2 Mai 2024
  • Testare gratuita
  • Convinge-te de profesionalismul specialistilor.
    Testeaza acum cel mai eficient serviciu on-line de consultanta personalizata.
  •   « Mai 2024 »  
    D L M M J V S
    1011 
    12 13 14 1516 17 18 
    19 2021 22 23 24 25 
    26 2728 29 3031


10 spete pentru codul CAEN 2899

Aug202022

Vanzare bunuri catre un beneficiar din Romania. Transportarea lor in Franta in vederea testarii si reintoarcerea la beneficiar. Tratament TVA in functie de momentul livrarii

de Constanta Popa valabil la 20 Aug 2022
Intrebare: Societatea A cu sediul in Romania produce bunuri pentru clientul B cu sediul in Romania. Societatea B solicita transferul bunurilor in Franta (la una dintre firmele grupului societatii B) pentru efectuarea unor teste, inainte de receptia si facturarea finala in Romania. Dupa finalizarea testelor, marfa se intoarce in Romania, direct la beneficiarul final, societatea B. Transportul este organizat ...
Feb232021

Conditii cumulative de aplicare regim de scutire pentru livrare intracomunitara de bunuri

de Amelia Dumitras valabil la 23 Feb 2021
TVA
Intrebare: O societate inregistrata in scopuri de TVA in Romania, vinde marfa (produse finite industria auto) unei societati din Anglia. Aceasta doreste livrarea marfii la santierul din Slovacia. Firma din UK nu este inregistrata fiscal in Slovacia. Transportul este asigurat de catre firma din Romania. Care sunt implicatiile din punct de vedere TVA si declarare D300, respectiv D390? Multumim!
Oct042020

Detasare transnationala. Diurna

de Rodica Mantescu valabil la 04 Oct 2020
Intrebare: Daca angajatii SC Ro sunt trimisi regulat de SC Ro sa presteze munci/asamblare si montare, demontare/decoratiuni de craciun in cadrul colaborarii intre SC Ro si SC Franta, in Franta, produsele fiind fabricate la SC Ro, aceste prestatii sunt considerate detasari in cadrul prestatiilor internationale conform Legii 16/2017, modificata prin Legea 172/2017?   Daca da, avand in vedere ...
Sep072020

Noua metoda de calcul a fondului pentru neincadrarea in munca a persoanelor cu handicap

de Costin A. Istrate valabil la 07 Sep 2020
Intrebare: Referitor la Legea nr. 193/21.08.2020: avand in vedere noua metoda de calcul a fondului pentru neincadrarea in munca a persoanelor cu handicap, variaza 50% suma platita catre stat si 50% suma decontata ca achizitii de la unitatile protejate, daca diferenta de 50% aferenta achizitiilor de produse/servicii nu este acoperita in totalitate, suma neacoperita trebuie virata statului? Acest lucru ...
Dec162019

Achizitie autovehicul second hand de la persoana fizica din Germania. Regim TVA

de Elena Garofil valabil la 16 Dec 2019
TVA
Intrebare: Societate platitoare de TVA in Romania achizitioneaza un autoturism second-hand de la o persoana fizica rezidenta in Germania si neinregistrata ca platitoare de TVA in Germania. Are societatea noastra obligatia declararii platii TVA? Unde se declara in D300? Multumim!
Iul232019

Contributii la un fond de pensii facultative

de Dani Cucu valabil la 23 Iul 2019
Intrebare: UN SRL plateste contributie pensie privata pentru un salariat in cuantum mai mare de 400 EUR pe an. Ce implicatii fiscale sunt?
Iul232019

Profit reinvestit. Aspecte privind scutirea de impozit

de Irina Dumitrescu valabil la 23 Iul 2019
Intrebare: Care este modul de calcul al scutirii de impozit pe profit aferent profitului reinvestit in cele 4 trimestre ale anului fiscal 2018 (an fiscal diferit de an calendaristic, rezerva legala integral constituita) si in special trim. IV cand profitul s-a diminuat si ce ce suma inregistram la rezerve, aferent profitului reinvestit. Profitul contabil brut este cel mentionat la art.22 din Codul ...
Mai192019

Ajutor de nastere. Impozit

de Rodica Mantescu valabil la 19 Mai 2019
Intrebare: Societatea acorda salariatelor ajutor nastere. Acest ajutor este mentionat doar in contractul colectiv de munca si are formularea pentru nastere. Mama salariata va primi un ajutor de un salariu in valoare bruta impozabila. Avand in vedere art. 74 alin.(4) din Codul fiscal ce mentioneaza ca sunt venituri neimpozabile, acest ajutor de un salariu brut va fi trecut prin statul de plata si impozitat ...
Mar302019

Comision nerezident din Polonia

de Dana Hristu valabil la 30 Mar 2019
Intrebare: O firma din Romania (A) are un reprezentant de vanzari o firma rezidenta in Polonia (B). Firma B gaseste clienti (C) in Polonia, iar firma A vinde direct catre acestia (C) produsele fabricate in Romania. Pentru aceste vanzari, Firma B factureaza comision vanzari catre firma din Romania. Trebuie retinut impozit nerezidenti in Romania? Daca DA, bazat pe ce lege europeana?
Nov112017

Remuneratii primite de nerezidenti ce au calitatea de administrator

de Justinian Cucu valabil la 11 Nov 2017
Intrebare: 1. Impozitul pe venitul unui administrator societate, persoana fizica nerezidenta, cum se declara in declaratia 100 sau 112? 2. Trebuie intocmit un contract de managament in acest sens, cu persoana respectiva sau ajunge Hotararea AGA unde se specifica acest fel de colaborare si venitul? Exista un model in acest sens?