Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 2 Mai 2024

Comision pentru intermediere tranzactie intracomunitara. Tratament fiscal TVA

Raspuns oferit de
Amelia Dumitras

Amelia Dumitras
Consultant fiscal si expert contabil
valabil la 28 Iul 2017

Intrebare: Cum tratez d.p.v.d. al TVA si a declaratiei 390 cazul urmator: printr-o intelegere incheiata cu un funizor de-al nostru, inregistrat VAT in Germania, s-a hotarat livrarea marfurilor de la sediul furnizorului (Germania) direct la clientul meu (Romania), factura a fost emisa de furnizor direct pe numele clientului meu, iar pentru comisionul acestei tranzactii, pe care urmeaza sa-l incasam, furnizorul ne solicita emiterea unei facturi de comision. Cum tratez d.p.v.d. al TVA aceasta factura de comision pe care urmeaza sa o intocmesc? Se raporteaza factura in 390? (firma noastra este inregistrata VAT)

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Cod CAEN: 4690

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Regimuri de taxare

Apr302024

Regimuri speciale pentru bunurile second-hand

de Profeanu Laura valabil la 30 Apr 2024
TVA
Intrebare: Deci sa inteleg ca regimul marjei il aplic la vanzare chiar daca firma nu desfasoara activitate de comert second hand?
Apr302024

Achizitie si vanzare auto second-hand

de Profeanu Laura valabil la 30 Apr 2024
TVA
Intrebare: Am achizitionat anul trecut un autoturism de la o firma platitoare de tva cu 15000 euro. Pe factura scrie bun second hand regim marja cu tva inclusa si nedeductibila. Factura are valoarea fara tva si totalul de 15000 euro. Anul acesta administratorul hotaraste vanzarea acestui autoturism la 16000 euro. Achizitia a fost inregistrata pe operatiuni neimpozabile. Este corecta inregistrarea? Cum se ...
Apr202024

Achizitie autoturism second hand

de Georgeta Serban-Matei valabil la 20 Apr 2024
TVA
Intrebare: Firma din Romania, platitoare de TVA lunar, are ca obiect de activitate Comertul cu autoturisme second-hand (firma nou infiintata). In luna martie a.c., este achizitionat un autoturism de la un furnizor din Germania cu TVA valid. Factura este intocmita fara TVA, furnizorul din Germania facand aceasta mentiune pe factura si in comanda. In contabilitatea firmei din Romania, aceasta factura a fost ...
Apr072024

Achizitie apartament. Factura cu TVA zero. Taxare inversa in contract

de Irina Dumitrescu valabil la 07 Apr 2024
TVA
Intrebare: O societate a achizitionat un apartament in scop de investitie in cursul anului 2022. La achizitie pe factura furnizorul a trecut cota tva 0, insa in contractul de vanzare-cumparare a fost mentionat ca tranzactia va fi supusa taxarii inverse. Pentru ca in contabilitate nu s-a stiut, iar pe factura nu a fost mentionat, factura s-a inregistrat ca si achizitie scutita. In anul 2024 se decide ...
Apr052024

Anulare cod de tva prin optiune. Ajustari necesare

de Vera Constantin valabil la 05 Apr 2024
TVA
Intrebare: Firma platitoare de TVA, microintreprindere, care indeplineste conditiile sa devina neplatitoare, doreste sa depuna cerere pentru scoatere de la platitor de TVA. Ce se intampla cu TVA pentru stocuri de marfa care a fost dedus, firma nu este cu TVA la incasare, cum se ajusteaza TVA, cum factureaza pana la data cand i se comunica scoaterea de la TVA, cum inregistreaza factura de intrare, depune ...
Mar312024

Regim fiscal TVA pentru vanzare hala depozitare si modernizarea aferenta

de Amelia Dumitras valabil la 31 Mar 2024
TVA
Intrebare: Societatea cumpara in 2016, cu taxare inversa, o hala depozitare construita in 2009 si terenul aferent (intravilan extins). Face modernizari atat in regie proprie cat si prin contracte externe si receptioneaza lucrarile de modernizare in septembrie 2018 si ianuarie 2022. Care este regimul TVA pentru vanzarea catre persoane juridice, dar catre persoane fizice? Daca cumparatorul este afiliat ...