Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 27 Iulie 2024

D112 rectificativa depusa in anul 2024 pentru anul 2023

Raspuns oferit de
Elena Garofil

Elena Garofil
Consultant fiscal
valabil la 11 Apr 2024

Intrebare: In urma inventarierii am constatat ca in luna august a anului trecut, s-a rectificat un salariu si nu s-a trimis D112 rectificata. In urma acestei rectificari, la 31.12.2023, soldurile conturilor de contributii/impozit sunt mai mari cu 50 lei fata de obligatiile din D112 - decembrie. In 2024 s-a depus rectificativa si s-au compesat, pe fisa ANAF, cei 50 lei cu sumele nerepartizate (diferente) existente in fisa ANAF. In vederea corelarii D112 - balanta dec.2023, considerati gresita inchiderea celor 50 lei in decembrie 2023, avand in vedere ca la aceasta data am in evidenta creante fata de ANAF (reprezentand sume achitate in plus)?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-9 angajati
Cod CAEN: 4669

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Inregistrari contabile

Iun262024

Factura de la o companie aeriana, inregistrare, declarare in D390

de Elena Garofil valabil la 26 Iun 2024
Intrebare: 1. Factura fiscala emisa de catre compania aeriana KLM in euro trebuie inregistrata in intrari valuta (Saga)? 2. Depun D390?
Iun172024

Achizitie intracomunitara combina. Neplatitor de tva

de Vera Constantin valabil la 17 Iun 2024
Intrebare: Societatea noastra achizitioneaza de la un furnizor din Romania, care are si cod intracomunitar de tva din Bulgaria, o combina. Combina a fost adusa din Bulgaria la sediul nostru de catre o firma de transport (am solicitat noi codul UIT). Firma din Romania a emis factura catre noi in Ron, avand specificat si pe factura ambele coduri de tva (din Romania si din Bulgaria). Intrebarea mea este: ...
Mai142024

Regimuri speciale pentru bunuri second hand

de Profeanu Laura valabil la 14 Mai 2024
Intrebare: Am achizitionat un produs second-hand de la o firma platitoare de TVA. Firma furnizoare mi-a facut factura cu 0 (zero) TVA si cu mentiunea "regim special bunuri second-hand cod fiscal art 312". Eu cum ar trebui sa inregistrez factura de achizitie: cu sau fara TVA? Acel TVA trebuie evidentiat in D300? Daca da, la ce rand? Multumesc!
Mai012024

Facturi emise in numele unui tert

de Elena Garofil valabil la 01 Mai 2024
Intrebare: Societatea primeste o factura de la BOLT pe care este mentionat: Factura emisa de BOLT Operations OU in numele Pricky Delivery SRL cu un cod de inregistrare 42909317 dar si un cod de tva RO43162898. FACTURA ESTE CU TVA %. La interogarea pe registrul de tva Anaf Pricky delivery nu apare ca fiind platitor de tva. Furnizorul nostru este Pricky Delivery? Cum inregistram aceasta factura in ...
Apr232024

Servicii prestate de broker de asigurare din Italia

de Profeanu Laura valabil la 23 Apr 2024
Intrebare: Broker de asigurare din Italia presteaza servicii de asigurare pentru bunurile noastre din Romania, aceste servicii sunt scutite de taxa? Contravaloarea se inregistreaza in decont TVA la randul 30.1 (Servicii intracomunitare scutite) si nu se declara in D390? Multumesc.
Apr292024

Import. TVA achitat de furnizor

de Irina Dumitrescu valabil la 29 Apr 2024
Intrebare: Am achizitionat de pe platforma Fruugo un invertor pentru care am cerut factura. Aceasta este in lei, nr de TVA este IM3720001952, pe factura scrie ca TVA ul este declarat de Fruugo.com Limited Fountain Street House, 13 Fountain St, Ulverston LA12 7EQ, produsul este vandut de VEVOR Shanghai, China. Ma intereseaza sa stiu cum sa tratez din punct de vedere al TVA aceasta factura, cum trebuie ...