Declararea si plata obligatiilor fiscale - pagina 20
Nov102016
Depozit in Danemarca
de
Mariana Prejbeanu
10 Nov 2016
Intrebare: O societate comerciala cu sediul in Romania doreste sa infiinteze un depozit de marfuri in Danemarca, prin intermediul caruia sa desfasoare activitate de comert on-line in Uniunea Europeana. Va rugam sa precizati distinct, toate obligatiile fiscale si declarative pe care le are societatea, atat in Romania, cat si in Danemarca.
Oct242016
Sanctiuni contraventionale declaratie rectificativa 390
de
Justinian Cucu
24 Oct 2016
Intrebare: Am un furnizor extern cu care lucrez din 2010, acum am depistat ca si-a schimbat Codul fiscal din martie 2011. Daca depun rectificativa sa corectez Codul fiscal al furnizorului de pe declaratia 390, o sa primesc amenda? Daca da, in ce procent?
Oct122016
Declaratia 112
de
Mariana Prejbeanu
12 Oct 2016
Intrebare: Cine are obligatia semnarii D112 in conditiile in care departamentul de resurse umane se ocupa de calculul si plata salariilor? Poate fi aceasta declaratie semnata electronic de orice angajat al departamentului resurse umane, daca acesta are o semnatura electronica valida obtinuta ca urmare a imputernicirii date de directorului general?
Oct062016
Cabinet medical individual. Obligatii declarative si de plata
de
Ionut Jinga
06 Oct 2016
Intrebare: Un cabinet medical individual s-a inregistrat la finante si a obtinut CIF. Care sunt declaratiile pe care trebuie sa le depuna in continuare? Va plati si CAS in anul 2016? Medicul vrea sa angajeze si o asistenta, trebuie sa depuna 010 in acest caz?
Sep262016
Inregistrare in scopuri de TVA in alt stat membru. Reglementari legale
de
Ionut Jinga
26 Sep 2016
Intrebare: Societatea noastra inregistrata in Romania va presta servicii de logistica intr-o tara membra UE catre un client inregistrat in tara respectiva. Avand in vedere faptul ca s-a decis contractarea unei societati locale de plasare forta de munca (compania respectiva va angaja 2-3 persoane pentru a desfasura activitatea in depozitul respectiv) care ne va factura noua costurile aferente cu angajatii si ...
Aug172016
Declaratia cod 394. Bonuri fiscale care nu sunt facturi simplificate
de
Amelia Dumitras
17 Aug 2016
Intrebare: Va rog sa-mi spuneti daca in noua declaratie 394, incepand cu luna iulie, am obligativitatea declararii bonurilor fiscale care nu indeplinesc conditiile unei facturi simplificate, respectiv fara RO (COD VALID DE TVA). Daca da, va rog sa ma lamuriti la ce rubrica le inregistrez, atat in decontul 300, cat si in declaratia 394.
Mai172016
Dividende distribuite in anul 2015 si platite in 2016. Impozit si contributii
de
Irina Dumitrescu
17 Mai 2016
Intrebare: Pentru dividendele aferente anului 2014, distribuite pe cei 124 actionari persoane fizice, dar care nu au fost platite actionarilor, societatea a retinut si virat impozitul de 16% in anul 2015.
Aeste dividende vor fi platite actionarilor in anul 2016.
Intrebare: Aceste dividende trebuiau trecute in Declaratia D205 pe anul 2015 pe fiecare actionar in parte?
Fiind platite in 2016 se datoreaza ...
Mai092016
Compensare impozit pe profit de plata cu impozit pe profit de recuperat precedent
de
Otilia Roman
09 Mai 2016
Intrebare: Prin Declaratia 101, pe perioada 01.01-31.12.2015 reiese un impozit pe profit de recuperat in suma de 410.888 lei.
La finele trimestrului I - 2016 rezulta un impozit pe profit de 348.597 lei. Avand in vedere ca de anul trecut am impozit de recuperat, nu ar trebui sa mai platesc nimic, ba mai mult, diferenta de 62.291 lei sa o recuperez trimestrul urmator. Intrebarea este: pe trimestrul I 2016, ...
Apr142016
Persoana fizica. Impozitare venituri din oficiu. Tratament fiscal
de
Elena Garofil
14 Apr 2016
Intrebare: O persoana fizica face in perioada 2013-2014-2015 activitati de comert, respectiv intermediaza vanzarea unor produse. Din aceasta activitate castiga un comision (prestari servicii com la vanzare.retc). Nu declara venitul si nici nu se constituie intr-o forma juridica (pfa, ii, pfi, srl, etc). ANAF il impoziteaza din oficiu cu 16% pe toata activitatea, respectiv pe toata valoarea tranzactiilor ...
Mar142016
Conditii deosebite declarate conditii normale de munca. Rectificare
de
Rodica Mantescu
14 Mar 2016
Intrebare: Cu ocazia depunerii dosarului pentru pensionarea unui salariat, in cursul anului 2015, care a lucrat la un loc de munca incadrat la conditii deosebite de munca s-a constatat ca dintr-o eroare, in Declaratiile nominale lunare privind obligatiile de plata a contributiilor de asigurari sociale, pentru perioada aprilie 2001 - decembrie 2009, salariatul respectiv figura ca a lucrat in conditii ...
Mar102016
Tichete de masa. Impozit pe venit. Declaratia 112
de
Irina Dumitrescu
10 Mar 2016
Intrebare: O persoana fizica, angajata cu contract de munca la un spital, avand un salariu net de 2.000 lei + bonuri de masa lunar, solicita credit imobiliar de la banca si nu primeste intreaga suma, deoarece reprezentantii bancari "nu vad la intertogarea bancara" bonurile de masa. Mentionam ca aceste bonuri de masa nu sunt incluse in net, ci sunt tichete valorice. Cum putem dovedi ca sunt platite aceste ...
Feb192016
Obligatie inregistrare contract cu nerezidenti
de
Justinian Cucu
19 Feb 2016
Intrebare: Societatea a incheiat un contract cu un furnizor de servicii din UE, nerezident in Romania.Trebuie sa declare acest contract la ANAF? Serviciile respective sunt efectuate in afara teritoriului Romaniei.
Feb182016
PFA. Incetare activitate
de
Dani Cucu
18 Feb 2016
Intrebare: O PFA isi inceteaza activitatea in data de 18.01.16 si inchide contul. Din diferite motive, inchide contractul unicului salariat in 05.02.16. Pentru ianuarie si februarie transmite declaratia 112 si plateste contributiile la ANAF. Cum se regleaza aceasta situatie? Trebuie facuta reglare pe 070 sau nu mai este necesar?
Feb172016
Plata la scadenta a obligatiei fiscale datorate. Declarare eronata. Depunere ulterioara de declaratie rectificativa cu suplimentarea obligatiei. Accesorii urmare rectificarii declaratiei
de
Constanta Popa
17 Feb 2016
Intrebare: Societetea noastra a declarat impozit pe venit eronat in Declaratia 112 (o suma mai mica decat cea datorata efectiv) in luna mai a anului 2015 dar a achitat suma corecta integrala pana pe 25.06.2015. In februarie 2016 a rectificat declaratia initiala si a inscris suma corecta la impozit neavand nimic de plata deoarece suma a fost achitata corect inca din iunie 2015. Urmare a rectificarii ...