Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 9 Octombrie 2024

Declaratia informativa D406 pentru Active

Raspuns oferit de
Profeanu Laura

Profeanu Laura
Consultant fiscal
valabil la 19 Sep 2024

Intrebare:


In legatura cu intrebarea de mai jos si raspunsul ei de pe portal:

Intrebare: In declaratia 406 - Active trebuie declarate si imobilizarile in curs (cont 231 si 232)? Multumesc!

Va rog sa imi spuneti ce sursa de informatii are raspunsul oferit.

Va intreb pentru ca imobilizarile in curs se raporteaza in bilant la categoria Imobilizari formularul 40 - SITUATIA IMOBILIZARILOR NECORPORALE SI CORPORALE

Exemplu:

I. Imobilizari necorporale, din care:

Imobilizari necorporale in curs, ca Sold initial, Cresteri, Reduceri, Sold final.

Mi s-ar parea firesc ca aceleasi informatii sa fie prezentate in modulul anual Active, depus tot in acelasi timp cu Situatiile financiare, ca termen de raportare.

Multumesc frumos,

Simona Sarba


Tip societate: I.F.N.
Numar de angajati: 10-49 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 6492

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria SAF-T

Oct032024

SAF-T

de Gina Popescu valabil la 03 Oct 2024
Intrebare: Import - Importatorul detine certificat de amanare a platii TVA in vama. Tax code 300601 Inregistrare TVA import 3xx = 401 90 3xx = 446 10(taxe accize) 4426 = 4427 19 TVA Cum se transpune aceasta inregistrare in SAF-T?
Sep192024

Raportare in SAF-T livrare in regim OSS

de Gina Popescu valabil la 19 Sep 2024
Intrebare: Livrari de marfuri - regim OSS Transpunere in SAF-T 411 = % 121 707 100 446 21 Debit amount Credit amount Tax type Tax code Tax amount 411 121 000/300 000000/310325 0 707 100 300 310325 0 446 21 000/300 000000/310325 0 Va rog sa ne confirmati daca interpretarea noastra este corecta.
Sep052024

Raportare in SAF-T

de Gina Popescu valabil la 05 Sep 2024
Intrebare: Va multumim. Ne puteti ajuta si cu codurile SAF-T aferente tranzactiilor descrise?  
Sep022024

Data transmitere in SAF-T lunar

de Gina Popescu valabil la 02 Sep 2024
Intrebare: Va rugam sa ne ajutati cu transpunerea in Saf-T a doua situatii: 1. Plata catre un furnizor nerezident pentru care s-a constitutit impozit cu suta majorata. Notele contabile sunt: Data plata furnizor 01.07.2024 401 = 5121 1000 lei Data inregistrare impozit nerezidenti cu suta majorata 01.07.2024 635 = 446 191 lei Data plata impozit 25.08.2024 446 = 5121 191 lei Impozitul este ...
Aug302024

Inregistrare achizitii bunuri prestari servicii de la furnizor neinregistrat in scopuri de TVA

de Elena Garofil valabil la 30 Aug 2024
Intrebare: 1. La ce rand in decontul de TVA se declara achizitia de bunuri/prestari servicii de la un furnizor neplatitor respectiv platitor de TVA? 2. Pe ce codTaxe se declara in D406 o achizitie de bunuri/prestari servicii de la un furnizor neplatitor de TVA? 3. Pe ce codTaxe se declara in D406 o achizitie de prestare servicii cu cota TVA 0% de la un furnizor platitor de TVA?  
Aug282024

SAF-T TVA la incasare

de Gina Popescu valabil la 28 Aug 2024
Intrebare: Plata unei facturi de 595 lei pentru care furnizorul aplica TVA la incasare Intrebari: 1. In GLE, la plata unei facturi cu TVA la incasare, pe contul 4426, trebuie sa completam si aceste campuri? 19 500? 2. Daca nu este cazul, atunci baza de 500 lei unde anume se declara? Multumesc.