Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 14 Decembrie 2024

Diferente semnificative intre valorile precompletate inRO e-TVA si valorile completate prin decontul de TVA

valabil la 06 Nov 2024
Intrebare:

Am primit o notificare din partea ANAF referitor la o necorelare pe pozitia de livrari 19% intre decontul de TVA depus si decontul de TVA precompletat e-tva.

In urma analizei interne credem ca diferenta vine de la faptul ca noi emitem facturi in euro catre clienti din Romania, pe factura apare la pozitia de TVA atat valoarea in euro cat si valoarea in ron. Banuiala noastra este ca ANAF a adunat valorile in ron de la facturile emise numai in ron iar pentru facturile emise in eur si ron cu tva pentru clienti interni a adunat valorile in euro. Ati mai intalnit astfel de cazuri si la alti clienti? E posibil sa fie aceasta eroare din partea ANAF?


Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 250 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2221

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria E-TVA

Nov172024

Regularizari TVA dedusa. Decont TVA precompletat

de Constanta Popa valabil la 17 Nov 2024
TVA
Intrebare: In vederea stabilirii unor proceduri privind verificarea decontului precompletat E-TVA cu declaratia D300, va rugam sa ne spuneti daca RD.34 din D300 se ia in calculul E-TVA, implicit in baza de date primita suport de la ANAF (e-factura, e-transport etc.) Pentru partea de achizitii, societatea noastra primeste foarte multe facturi si datorita complexitatii activitatii (multe santiere cu un ...
Nov152024

Facturi emise dupa inspectia fiscala, raportate prin decont 300

de Amelia Dumitras valabil la 15 Nov 2024
TVA
Intrebare: Am avut un control pentru recuperare TVA la o firma care are ca obiect de activitate lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. Mai exact, au dezvoltat proiecte de dezvoltare imobiliara construind un annsamblu de vile si un bloc in comuna Tunari. La ultima vila ramasa nevanduta a fost incheiat in 2021 o promisiune de vanzare cumparare cu o persoana fizica, iar pana ...
Nov142024

Inregistrari contabile urmate de raportarea fiscala si informativa a facturi primite cu intarziere, neconcordante din e-decont

de Amelia Dumitras valabil la 14 Nov 2024
TVA
Intrebare: Cum inregistrez facturile din perioada ianuarie-iunie 2024, care au ajuns in luna octombrie 2024? Ma refer din punctul de vedere al e-factura si e-decont.
Nov062024

Diferente semnificative intre valorile precompletate inRO e-TVA si valorile completate prin decontul de TVA

de Profeanu Laura valabil la 06 Nov 2024
TVA
Intrebare: Pe factura SPV apare atat valoarea in EURO cat si valoarea in lei a TVA.
Nov062024

Diferente semnificative intre valorile precompletate inRO e-TVA si valorile completate prin decontul de TVA

de Profeanu Laura valabil la 06 Nov 2024
TVA
Intrebare: Pe factura SPV apare si valoarea in euro si valoarea in lei pentru ca decontarea cu clientul se face in euro deci clientul are nevoie de valoarea in EUR a facturii si valoarea in lei a tva, toate aceste informatii apar in factura SPV
Nov052024

Diferente D300 si decontul precompletat in situatia unei facturi de reduceri acordate ulterior exportului de bunuri

de Gina Popescu valabil la 05 Nov 2024
TVA
Intrebare: Sumele declarate in E-tva pentru export sunt preluate din documentele vamale. In luna august am expediat marfa si ulterior am emis o factura de reducere. Factura de reducere, nefiind o livrare, nu se declara la vama, generand astfel o diferenta intre suma declarata la vama (inclusa in E-TVA) si valoarea din decontul de TVA (D300). Cum ar trebui sa procedez pentru a evita aceste diferente? Ce ...