Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 20 Mai 2024

Dividende distribuite in 2016 si neridicate. Tratament fiscal

Raspuns oferit de
Olga Crevelescu

Olga Crevelescu
Consultant fiscal, Formator autorizat A.N.C.
Intrebare: Au fost calculate si repartizate dividende aferente 2015 in contul 457 in suma de 627.000 lei.
Impozitul pe dividende a fost calculat 33.000 lei si trecut in contul 446.
Daca pe parcursul lui 2016, nu s-au ridicat dividendele, dar s-a achitat impozitul aferent lor, in 2017 daca se ridica dividendele despre care am vorbit, se mai plateste vreun impozit?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4690

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Import / Achizitii servicii

Mai112024

Certificat de rezidenta fiscala pentru plata drepturilor de autor

de Amelia Dumitras valabil la 11 Mai 2024
TVA
Intrebare: O societate cu rezidenta fiscala in Germania presteaza pentru societatea din Romania servicii de creatie/design website pentru care primeste factura de servicii (taxare inversa). Seviciile de design website nu sunt prestate efectiv in Romania (IP-ul este in Gerrmania) si nici prin intermediul unui sediu permanent in Romania. Societatea din Romania mai are obligatia de a solicita certificat de ...
Oct232023

Achizitie servicii intracomunitare de la o societate din Spania

de Olga Crevelescu valabil la 23 Oct 2023
TVA
Intrebare: Daca firma romaneasca este neplatitoare de TVA si achizitioneaza servicii din UE, Spania, de la o alta firma neplatitoare de TVA (ambele societati neinregistrate in scopuri de TVA, Vies) trebuie sa se inregistreze, sa ceara cod de TVA pentru aceste facturi emise de partenerul din Spania si ulterior sa colecteze TVA si sa depuna 301 si 390 pentru aceste tranzactii?
Iul222022

Servicii electronice prestate catre neplatitor de TVA din alt stat membru

de Alexandru Palaghia valabil la 22 Iul 2022
TVA
Intrebare: Firma Neplatitoare de TVA din Franta (scoala) cumpara servicii electronice (programare IT) de la firma platitoare de tva din Romania. Se adauga/plateste tva? Firma Neplatitoare de TVA din Franta (scoala) cumpara servicii electronice (programare IT) de la firma ne-platitoare de tva din Romania. Se adauga/plateste tva, firma are cod de tva intracomunitar? Impozitul pe dividende in avans ...
Aug282021

Societate cu cod tva anulat. Achizitie intracomunitara

de Vera Constantin valabil la 28 Aug 2021
TVA
Intrebare: Societate cu cod tva anulat, care doreste sa faca achizitie intracomunitara de la un partener cu cod valid de tva, se califica sa mai faca o astfel de tranzactie si in vederea obtinerii codului EORI? Daca da, care sunt implicatii fiscale si regimul aplicabil dpdv TVA? Multumesc anticipat!
Feb182021

Declaratia informativa cod 205 pentru anul 2020, termen de transmitere

de Amelia Dumitras valabil la 18 Feb 2021
TVA
Intrebare: Va rugam sa ne comunicati termenul de depunere al declaratiei 205.
Feb012021

Achizitie servicii de publicitate de la prestator din UK, regim fiscal TVA in 2021

de Amelia Dumitras valabil la 01 Feb 2021
TVA
Intrebare: Avem o societate neplatitoare de TVA. Primim lunar facturi de la o societate din UK, servicii de publicitate. Pana in decembrie 2020 am folosit codul de TVA pentru achizitii intracomunitare de servicii si am declarat in 301 si 390. Incepand cu ianuarie 2021 cum inregistram aceste facturi (emise de catre furnizor cu TVA 0)? Ce declaratii completam? Multumesc!