47 spete pentru codul CAEN 2732 - pagina 2
Ian212021
Importuri din Turcia 2021
de
Vera Constantin
valabil la 21 Ian 2021
Intrebare: Cel mai important furnizor de materii prime al companiei noastre este din Turcia. Ce implicatii are asupra business-ului nostru urmatoarea noua prevedere aplicabila de la 01.01.2021: Apare o noua cheltuiala nedeductibila: cheltuiala efectuata ca urmare a unor tranzactii cu o persoana situata intr-un stat care, la data inregistrarii cheltuielilor este inclus in Anexa I si/sau Anexa II din Lista UE ...
Ian192021
Achizitie de la persoana impozabila din UE, marfa din afara UE. Regim TVA
de
Elena Garofil
valabil la 19 Ian 2021
Intrebare:
Furnizorul X a facut o livrare de materie prima din Maroc in Romania. Conditia de livrare a fost DDP.
In urma acestei tranzactii beneficiarul materiei prime Y, din Romania, a primit doua documente:
1. DVI cu expeditor X (UE) si destinatar Y cu codul EORI al Y.
Taxele vamale si TVA-ul au fost platite de catre X.
2. O factura din partea ...
Oct162020
Inregistrare sediu permanent de catre o societate rezidenta in UE. Revocare reprezentant fiscal
de
Otilia Roman
valabil la 16 Oct 2020
Intrebare: O societate din Germania "A" este inscrisa in scopuri de TVA in Romania, prin reprezentant fiscal "B". Societatea "A" doreste trecerea de la inregistrarea in scopuri de TVA la sediu permanent, in Romania. Mentionez ca societatea B, din Romania, care este reprezentantul fiscal al societatii A din Germania are actionar majoritar, alta societate din grup, societatea C, ...
Aug202020
Achizitii de la furnizor cu cod TVA anulat, consecinte fiscale negative, tratament contabil si fiscal
de
Amelia Dumitras
valabil la 20 Aug 2020
Intrebare: Entitatii X i s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA (din oficiu, potrivit dispozitiilor Art. 316 alin. (11) lit. d) din Legea nr. 227/2015). Entitatea X emite facturi cu TVA catre societatea Y pe toata perioada anularii codului de TVA. Care este procedura pe care trebuie sa o urmeze beneficiarul, entitatea Y cu facturile primite de la entitatea X? Cum trebuie declarate in D300 si in D394? ...
Iul252020
Reprezentant fiscal in Romania
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 25 Iul 2020
Intrebare: Intr-un grup de societatii (multinationala) societatea A, prestatoare de servicii din Romania factureaza aceste servicii catre singurul client, societatea B, situata in UE. Societatea B urmeaza sa se inregistreze in Romania prin reprezentant fiscal. Dupa inregistrarea societatii B, in Romania, prin reprezentat fiscal, catre cine trebuie sa factureze societatea A, prestarile de servicii, catre ...
Nov232019
Rambursare TVA intr-un cont bancar din alt stat membru
de
Elena Garofil
valabil la 23 Nov 2019
Intrebare: Societatea X este inregistrata in scopuri de TVA in Romania si solicita lunar rambursarea TVA-ului prin depunerea decontului 300 la ANAF. Societatea doreste ca viramentul bancar aferent rambursarilor de TVA sa se efectueze intr-un cont IBAN deschis la o banca din Germania. Avem rugamintea sa ne comunicati indicand o referinta catre un text de lege sau un regulament, daca exista sau nu, ...
Aug292019
Semnatura electronica
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 29 Aug 2019
Intrebare: Se poate ca doua persoane sa aiba semnatura electronica pentru aceeasi societate?
Mai262018
Cumparare fructe de padure
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 26 Mai 2018
Intrebare: In situatia in care o societate comerciala cumpara de la persoane fizice produse culese sau capturate din flora si fauna salbatica (fructe de padure), ce taxe, contributii trebuie sa retina persoana juridica? Ce declaratii trebuie sa intocmeasca?
Mar172018
Servicii reparatii utilaje Elvetia
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 17 Mar 2018
Intrebare: Societatea A primeste o factura pentru servicii de intretinere si reparatii la un utilaj in valoare de 10.000 euro si costuri de deplasare (zbor, timp de condus, cazare, inchiriere masina) in valoare de 4.000 euro. Factura este emisa de o firma avand sediul in Elvetia, pe factura insa este mentionat Delivered from country: DE. Factura este emisa fara TVA. Care sunt inregistrarile contabile ale ...
Feb212018
Declaratia 112. Angajati cu timp partial de lucru
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 21 Feb 2018
Intrebare: Potrivit art. II alin. (4) a OUG 3/2018, "in cazul in care contributia de asigurari sociale calculata potrivit alin. 5 este mai mica decat contributia de asigurari sociale stabilita potrivit alin. (51), diferenta se plateste de catre angajator in numele angajatului”. Avem salariati care sunt angajati cu 4 ore/zi si a caror venituri brute sunt sub nivelul salariului minim - 1.900 lei. ...
Feb092018
Casare si conservare mijloace fixe
de
Dana Hristu
valabil la 09 Feb 2018
Intrebare: Societatea X are inregistrata in contabilitate, pe contul 2131 “Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)” o masina semiautomata, cumparata din UE, cu taxare inversa.
Masina are durata de amortizare de 10 ani si s-a amortizat 3 ani,pana in prezent.
Valoare de intrare 1,000,000 €
Amortizare cumulata 300,000 €
Valoare contabila neta 700,000 ...
Oct202017
Varsaminte pentru persoanele cu handicap neincadrate. Cont IBAN pentru DGAMC
de
Constanta Popa
valabil la 20 Oct 2017
Intrebare: In ce cont IBAN trebuie efectuata plata pentru persoanele cu handicap neincadrate? Mentionez ca societatea este SRL cu peste 50 de angajati si apartine de DGAMC - Bucuresti.
Iul272017
Plaja de facturi alocate. Raportare in formularul 394
de
Serju Dumitrescu
valabil la 27 Iul 2017
Intrebare: Societatea X refactureaza catre firma mama din UE servicii de taxi, acesta factura societatea o raporteaza in declaratia 394 in cartusul E. Numarul acestei facturi trebuie trecut in cartusul I la plaja de numere sau la plaja de numere trebuie trecute doar facturile emise catre societati din Romania?
Iul212017
Achizitii efectuate pe baza de bonuri fiscale. Raportare in formularul 394
de
Serju Dumitrescu
valabil la 21 Iul 2017
Intrebare: Daca societatea X primeste de la un furnizor atat facturi fiscale care se platesc prin banca, cat si bonuri fiscale care au trecut CUI-ul socieatii pe ele (bineinteles pentru tranzactii diferite), la care sectiune trebuie sa declaram bonurile fiscale in Declaratia 394? La sectiunea C se pot trece si aceste bonuri fiscale sau la sectiunea C trebuie trecute doar facturile?