Rambursare TVA intr-un cont bancar din alt stat membru
valabil la 23 Nov 2019
Intrebare: Societatea X este inregistrata in scopuri de TVA in Romania si solicita lunar rambursarea TVA-ului prin depunerea decontului 300 la ANAF. Societatea doreste ca viramentul bancar aferent rambursarilor de TVA sa se efectueze intr-un cont IBAN deschis la o banca din Germania. Avem rugamintea sa ne comunicati indicand o referinta catre un text de lege sau un regulament, daca exista sau nu, posibilitatea a se efectua aceste viramente catre conturi bancare in afara tarii.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Legea Austeritatii 2025. Raspunsuri pentru contabili"!
Intrebari similare din categoria Raportarea fiscala: decont 300 si 301
26Sep2025
Stabilirea TVA exigibila incasare partiala TVA la incasare
de
Alexandru Palaghia
valabil la 26 Sep 2025
Intrebare:
Clarificare aplicare TVA la factura si raportare in D300
Stimati consultanti,
Societatea noastra aplica sistemul de TVA la incasare. In cazul contractului in derulare, societatea a emis factura catre client cu valoarea totala a contractului, iar in contract este prevazut ca beneficiarul sa achite 10% din valoarea bazei si integral TVA-ul aferent, in termen de 3 zile de la emiterea ...
28Sep2025
Garantie SGR. Raportare sau neraportare in D300. Codificare SAF-T
de
Otilia Roman
valabil la 28 Sep 2025
Intrebare:
Care este abordarea corecta, privind Garantiile SGR, referitor la a fi sau nu declarate in decontul de TVA, si pe partea de achizitie si pe partea de livrare? Trebuie sa tinem cont si de corelatia cu D406 SAF-T. La partea de livrare codul de taxa folosit ar trebui sa fie 310324 (care nu are corespondent in decontul de tva), in consecinta pe partea de livrare consider ca nu ar trebui declarata ...
27Sep2025
Achizitie servicii intracomunitare de la furnizor fara cod valid de TVA
de
Gina Popescu
valabil la 27 Sep 2025
Intrebare:
O societate inregistrata in scop de TVA din Romania, achizitioneaza servicii de consultanta de la o societate rezidenta in Croatia, care nu este inregistrata in scop de TVA in Croatia, dar nici nu si-a obtinut codul de TVA in scop special, inainte de facturarea serviciilor respective. Prin urmare, societatea din Ro nu are un cod valid de TVA furnizat de societatea din Croatia.
Care este ...
23Sep2025
Vanzari scutite sau cu taxare inversa
de
Vera Constantin
valabil la 23 Sep 2025
Intrebare:
In luna iulie 2025, din cauza setarilor de sistem eronate, in jurnal s-au dus vanzarile scutite de tva pe taxare inversa. Am constatat acum greseala si nu stiu cum sa o corectez in decontul 300 al lunii august 2025. Va rog sa imi spuneti cum sa corectez decontul lunii august cu tranzactiile eronate din luna iulie 2025. Multumesc.
21Aug2025
Achizitie intracomunitara. Perioada tva
de
Vera Constantin
valabil la 21 Aug 2025
Intrebare:
O societate este inregistrata ca platitor de TVA trimestrial. Depune decont de TVA la martie 2025 si iunie 2025. In urma unui control documentar, ANAF hotareste ca societatea trebuia sa se inregistreze ca platitor de TVA lunar de la 01.04.2025 (a facut o achizitie intracomunitara).
Intrebari: Firma va depune deconturi de TVA lunare pentru aprilie, mai, iunie sau ramane cel trimestrial si ...
21Aug2025
Modificare vector fiscal. Trecere la tva lunar
de
Vera Constantin
valabil la 21 Aug 2025
Intrebare:
In speta de mai sus, as dori sa clarific:
- decontul la trimestrul 2, care acopera lunile aprilie, mai si iunie, a fost deja depus si apare in fisa de rol.
- in vectorul fiscal apare ca perioada fiscala luna.
Daca se depun deconturi lunare pe lunile aprilie-iunie, sumele din decont nu se vor dubla cu cele din decontul trimestrial deja depus? Se depune decont lunar pe luna iunie daca ...