180 spete pentru codul CAEN 4321 - pagina 11
Sep292017
Plata dafalcata a TVA de la 01.10.2017
de
Dana Hristu
valabil la 29 Sep 2017
Intrebare: Incepand cu 01 octombrie 2017, unii din furnizorii mei o sa opteze pentru split TVA. Societatea noastra nu.
Dupa 01 octombrie cum platesc furnizorii de mai sus? Cum influenteaza societatea noastra acest lucru?
Trebuie sa-i impart suma de plata in 2 conturi sau ei singuri isi fac acest transfer?
Daca revine in sarcina mea acest lucru, cum se procedeaza daca plata se face cu chitanta, prin ...
Aug312017
Primire chitante numerar pentru facturi din luna anterioara. Inregistrarea in contabilitate
de
Constanta Popa
valabil la 31 Aug 2017
Intrebare: Am primit chitante din luna anterioara, facturile fiind inregistrate corect, la data emiterii lor. Am rugamintea de a-mi oferi solutia contabila pentru inregistrarea lor.
Iun272017
Regim TVA facturi de avans
de
Ela Dumitra
valabil la 27 Iun 2017
Intrebare: O societate comerciala incheie cu un furnizor un contract de prestari servicii. De comun acord decid sa se factureze ca avans 100% valoarea contractului, iar plata acestuia sa se realizeze astfel: 20% la semnarea contractului, iar diferenta de 80% sa se factureze si sa se plateasca pe masura executarii lucrarilor pana la stingerea integrala a avansului. Din punct de vedere fiscal si contabil se ...
Iun262017
Monografie contabila ambalaje returnabile
de
Anamaria Oprea
valabil la 26 Iun 2017
Intrebare: Societatea noastra a incheiat un contract cu o firma furnizor de apa imbuteliata. Am primit factura pe bidoanele de apa drept garantie.
Va rog sa ma ajutati cu inregistrarea in contabilitate a acestei facturi, precum si returul bidoanelor atunci cand se va incheia contractul - notele contabile.
Mai312017
Obligatia de inregistrare a sediului permanent in strainatate pentru efectuarea de lucrari de constructii
de
Justinian Cucu
valabil la 31 Mai 2017
Intrebare: O societate din Romania urmeaza sa realizeze o lucrare in constructi pe teritoriul statului ungar. Conform conventiei pentru evitarea dublei impuneri, dorim sa stim daca avem obligativitatea de a ne inregistra cu punct de lucru sau doar ca platitori de taxe pe teritoriul statului Ungar.
Mai162017
Marfa din stoc utilizata pentru prestarea serviciilor. Inregistrare contabila pentru reclasificarea bunurilor
de
Constanta Popa
valabil la 16 Mai 2017
Intrebare: Firma noastra are 2 obiecte principale de activitate: 1 - prestari servicii - executie instalatii electrice si 2 - un magazin de comercializare echipament electric.
De asemenea, am 2 gestiuni: 1 - gestiune echipament electric lucrari si 2 - gestiunea de marfa a magazinului.
Vreau sa-mi spuneti daca procedez corect:
Am materiale pe care le achizitionez si merg direct pe teren pe lucrari si fac ...
Mai162017
Case de marcat electronice
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 16 Mai 2017
Intrebare: Cand devin obligatorii noile case de marcat care fac legatura cu ANAF si ce o sa presupuna acestea?
Apr262017
Discounturi comerciale primite si acordate. Tratament contabil si fiscal. Facturare
de
Constanta Popa
valabil la 26 Apr 2017
Intrebare: Avem un magazin comercializare echipament electric. Va rog sa ma ajutati cu inregistrarile contabile privind disconturile primite, dar si facturate, disconturi atat pe facura cu marfa, dar si facturate ulterior. Sa-mi precizati atat regimul contabil, dar si cel fiscal al discounturile.
Apr102017
Corectarea declaratiilor fiscale D300, D394
de
Anamaria Oprea
valabil la 10 Apr 2017
Intrebare: Pe luna februarie 2017 s-au inregistrat din greseala in contabilitate doua facturi proforme de achizitie purtatoare de TVA crezand ca sunt fiscale, s-au operat si in decontul 300 si 394 de TVA, iar in luna aprilie furnizorul facturand fiscale s-a depistat greseala.
Trebuie facut rectificativa atat la 300 si 394 pe februarie si repus corect pe aprilie sau exista si alta metoda de a regla aceasta ...
Mar212017
Clasificarea entitatilor pentru situatiile financiare
de
Adriana Dumitrascu
valabil la 21 Mar 2017
Intrebare: Pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2016,este necesar stabilirea categoriei de entitate la care se incadreaza fiecare societate--microentitate, entitati mici, mijlocii si mari, pt. a vedea ce fel de raportari se fac.
In anul 2015 m-am incadrat la microentitate, la 31.12.2016 ma incadrez la entitate mica.
Va rog sa-mi spuneti daca trebuie sa intrunesc conditiile de entitate mica 2 ...
Ian132017
Incadrare obiecte de inventar la mijloace fixe. Tratament microintreprinderi
de
Olga Crevelescu
valabil la 13 Ian 2017
Intrebare: O societate comerciala, microintreprindere achizitioneaza pentru inceperea activitatii un numar mare de obiecte de inventar cu o valoare de intrare sub limitata stabilita pentru mijloc fix. Aceste materiale de natura obiectelor de inventar au o durata de utilizare mai mare de un an. Angajatorul doreste sa le inregistreze in categoria mijloacelor fixe pentru a nu incheia pe minus exercitiu ...
Dec192016
Servicii prestate pentru un bun imobil din stat tert. Tratament fiscal TVA
de
Amelia Dumitras
valabil la 19 Dec 2016
Intrebare: Firma noastra presteaza servicii de montaj a unor echipamente electrice la un siloz din Serbia, intr-o instalatie existenta. Durata lucrarilor este de o luna.
1. Este corect sa consideram dpdv al TVA ca acest serviciu este neimpozabil in Romania?
2. Avem obligatia inregistrarii dpdv al TVA in Serbia?
Mai212016
Achizitii si livrari efectuate in Franta. TVA
de
Irina Dumitrescu
valabil la 21 Mai 2016
Intrebare: Societate romaneasca inregistrata in Romania si neinregistrata Franta face achizitii de materiale din Franta si din Germania. Pentru ambele achizitii societatea romaneasca face formalitati vamale in Franta pe codul de tva romanesc si factureaza clientului final din tara ex-UE. Conform Codului Fiscal valabil in 2016 cum se declara cele 2 achizitii de la furnizorii UE in conditiile in care cei 2 ...
Mai232016
Taxarea achizitiilor intracomunitare in alt stat decat cel de sosire a bunurilor
de
Irina Dumitrescu
valabil la 23 Mai 2016
Intrebare: Societate romanesca cu activitate constructii industriale in UE si EX UE, cu achizitii multiple pe teritoriul altor state UE in vederea executarii unor lucrari sau livrarii din acele state catre client ex-UE de asemenea in vederea executarii unor lucrari. Va rog sa exemplificati articolul 276 al. 2,3 si 4 din Codul Fiscal.