51 spete pentru codul CAEN 4649 - pagina 3
Apr102017
Creante neincasate. Hotarare inchidere procedura faliment
de
Elena Garofil
valabil la 10 Apr 2017
Intrebare: Societatea a fost inclusa in planul de plata al debitorului si a primit sentinta definitiva si executorie avand in vedere procedura de faliment potrivit art.132 alin. 2 LEGEA nr. 85/2006 si nu va recupara nimic din suma datorata de acesta.
Soldul partenerului care nu se va mai incasa este aprox.100 000 lei cu TVA.
Daca s-ar inregistra aceasta suma societatea ar trece pe pierdere. S-ar putea ...
Apr132017
Deductibilitatea createlor creditorilor chirografari
de
Adriana Dumitrascu
valabil la 13 Apr 2017
Intrebare: Societatea noastra a fost inclusa in planul de reorganizare al debitorului si a primit o hotarare de la societatea care s-a ocupat cu documentele prin care se spune: catre categoria de creditori chirografari ne se fac distribuiri din debitul inscris la masa credala a debitoarei.
Ei ne comunica ca se poate ajusta TVA colectat initial din anul emiterii facturii conform Codului fiscal art. 287 - ...
Apr012017
Servicii nerezidenti publicitate
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 01 Apr 2017
Intrebare: Societatea a primit o factura de la o firma din Belize pentru servicii online (ca si cele de la Facebook). Tara noastra nu are incheiata cu aceasta tara conventie pentru evitarea dublei impuneri. Intrebarea este: trebuie sa calculam impozit pentru nerezidenti, care este cota acestui impozit si in ce declaratie se trece?
Apr012017
Client in insolventa. Scaderea din gestiune creante neincasate
de
Elena Garofil
valabil la 01 Apr 2017
Intrebare: Societate noastra a primit o hotarare definitiva si irevocabila de la un client care nu s-a incasat si este in insolventa. Datoria acestuia este deductibila la impozitul pe profit integral? Putem constitui pentru acesta provizioane de 30% in loc de 100%? Creeaza cumva alte implicatii fiscale?
Din punct de vedere al TVA se poate deduce?
Apr042017
Impozitarea veniturilor din servicii realizate de nerezidenti
de
Justinian Cucu
valabil la 04 Apr 2017
Intrebare: Societatea noastra primeste servicii pentru accesare online a unor produse de la o societate din Belize, cu care tara noastra nu are conventie pentru evitarea dublei impuneri. Pentru factura pe care o achitam catre acestia trebuie sa calculam impozit cu retinere la sursa? Daca da, care este cota si in ce declaratie trebuie declarata?
Mar292017
Ajustari depreciere creante
de
Elena Garofil
valabil la 29 Mar 2017
Intrebare: Daca o societate primeste o hotarare definitiva si irevocabila pentru un client pe care nu o sa-l incaseze este obligata sa inregistreze provizioane 100% sau poate opta doar pentru inregistrarea de 30%?
Mar132017
Operatiuni procesare pluripartite pe teritoriul Italiei. Tratament fiscal TVA
de
Amelia Dumitras
valabil la 13 Mar 2017
Intrebare: Avem 3 firme A,B,C cu sediu in sediu in Italia, inregistrate in scopuri de TVA cu cod valid pentru operatiuni intracomunitare la aceasta data .
Firma A factureaza firmei Data din Romania - inregistrata in scopuri de TVA- materie prima de 200 Euro, dar aceasta este transportata la firma B din Italia cu document de transport , factura emisa avind mentiunea de taxare inversa considerindu-se o ...
Feb202017
Regimul special pentru bunuri second hand. Notificarea organului fiscal
de
Ionut Jinga
valabil la 20 Feb 2017
Intrebare: Societatea achizitioneaza masini second hand de la firme specializate in vanzare auto second hand din Uniunea Europeana si le revinde in Romania la persoane fizice sau juridice. Trebuie sa se inregistreze la administratia financiara pentru vanzare de regim special? Ce documente trebuie sa depuna daca este cazul?
Feb172017
Repartizare profit in conditiile pierderii fiscale
de
Olga Crevelescu
valabil la 17 Feb 2017
Intrebare: Daca societatea are pierdere nedeductibila din anii precedenti, cum se poate repartiza si ce monografie contabila se poate aplica?
Ian262017
Regimul special second-hand. Raportarea fiscala
de
Amelia Dumitras
valabil la 26 Ian 2017
Intrebare: O societate achizitioneaza un autoturism second hand de la o pers impozabila revanzatoare supusa taxei cu regim special in Spania.
Pe factura apare valoarea auto cu TVA in regim special si alta pozitie cu servicii la care se aplica taxarea inversa.
Valoare auto=1000 euro
servicii 100 euro
Auto se vinde in Romania cu 1500eur=1000 eur si 500 euro marja cu TVA inclusa. Este corect?
Marja se ...
Ian162017
Scoatere creanta comerciala faliment
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 16 Ian 2017
Intrebare: O societate primeste o hotarare judecatoreasca irevocabila de la un client incert aflat in insolventa, iar datoria acestuia care nu se mai poate recupera.
Suma este aprox. 200000, iar societatea daca ar inregistra aceasta suma pe cheltuiala ar fi pe pierdere si nu se doreste acest lucru.
Ar putea exista o varianta pentru a ramane clientul neincasat si a nu se inregistra hotararea?
Ce ...
Ian092017
Cheltuieli microintreprinderi. Tratament fiscal
de
Olga Crevelescu
valabil la 09 Ian 2017
Intrebare: O societate microintreprindere a fost infiintata in anul 2016. Nu a desfasurat activitate, dar a avut cheltuieli cu un salariat si obiecte de inventar. Va incepe activitatea in anul 2017. Cum sunt considerate aceste cheltuieli-deductibile sau nedeductibile?
Ian202016
Marfuri vandute pe teritoriul Romaniei.Livrarea ulterioara catre o baza NATO. Scutiri de TVA
de
Irina Dumitrescu
valabil la 20 Ian 2016
Intrebare: Societatea A SRL, platitoare de TVA, vinde marfa unei societati B SRL, platitoare de TVA. Societatea B SRL livreaza marfa unei baze NATO din Luxemburg. Societatea B SRL factureaza fara TVA catre baza NATO. Poate societatea A SRL sa factureze si ea catre B SRL tot fara TVA?
Nov172015
Diurna. Inregistrare contabila
de
Gabriela Dita
valabil la 17 Nov 2015
Intrebare: Societatea acorda diurna angajatilor pe perioada delegarii, peste limita legala, si o inregistreaza in statul de plata ca un venit asimilat salariilor, iar in contabilitate prin aricolul contabil 641 = 421. Este corect sa consideram aceasta diurna ca o cheltuiala cu salariile personalului (cont 641)?