90 spete pentru codul CAEN 4672 - pagina 6
Oct302017
Acordare ajutor pentru boli grave. Impozitare. Declarare
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 30 Oct 2017
Intrebare: Cum ar trebui sa incadram o suma de bani pe care dorim sa o viram in contul unei salariate bolnave de cancer? Este impozabila aceasta suma la salariu? Includem aceasta suma in baza de calcul al contributiilor pentru asigurarile sociale? Exista o limitare din punctul de vedere al valorii acestui ajutor? Este deductibila din punct de vedere fiscal la calculul impozitului pe profit? Se declara ...
Sep252017
Plata creanta. Bilant
de
Costin A. Istrate
valabil la 25 Sep 2017
Intrebare: In ultima perioada intalnim tot mai des, ca o persoana fizica sau o alta firma ne plateste creanta altei firme (in extras de cont apare: X.Y in numele SC Abcy SRL). Ce cont, cum trebuie sa inregistrez, in bilant trebuie introdus undeva?
Sep012017
Regim TVA livrare intracomunitara
de
Ela Dumitra
valabil la 01 Sep 2017
Intrebare: X SRL din Romania face urmatoarea tranzactie: livreaza tevi din otel catre Y SRL din Romania pentru prelucrare urmand ca Y din Romania sa trimita tevile prelucrate catre Z din Italia. in ceea ce priveste facturarea acestor tranzactii avem 2 cazuri:
cazul 1: X SRL factureaza Marfa catre Z Italia si Y SRL factureaza prestarea de servicii (prelucrarea) catre Z Italia
cazul 2: X SRL factureaza ...
Mai082017
Inregistrare distribuire gratuita a utilajelor achizitionate
de
Costin A. Istrate
valabil la 08 Mai 2017
Intrebare: Cu scopul promovarii vanzarii, firma noastra a cumparat 100 bucati utilaje flex pentru a disribui acelor clienti care intr-un anumit interval de timp cumpara X tone da marfa si plateste la termenul stabilit.
Cum inregistrez factura cu care am cumparat utilajele si cum inregistrez livrarile catre client? Din punct de vedere TVA si la calcularea impozitului de profit cum procedez?
Mar132017
Operatiuni intracomunitare cu bunuri
de
Ela Dumitra
valabil la 13 Mar 2017
Intrebare: Societatea X din Romania cumpara aarfa de la societatea Y din Italia. X factureaza catre societatea Z din Anglia, insa marfa circula din Italia in Romania (este vorba de niste tevi din otel), in Romania aceste tevi sunt taiate in mai multe bucati de catre o alta societate A inregistrata in Romania si apoi tevile taiate sunt trimise in Anglia la societatea Z. Asadar facturile se intocmesc in felul ...
Feb132017
Venituri obtinute de nerezidenti in Romania. Obligatii declarative
de
Serju Dumitrescu
valabil la 13 Feb 2017
Intrebare: Pentru acei nerezidenti de la care nu am retinut nici un impozit la sursa, dar am inregistrat 635=446 16% cu suta majorata, nedeductibil, trebuie sa declar in D207 si sa cer CIF in D015?
Ian312017
Rectificare D100
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 31 Ian 2017
Intrebare: Lunar depun D100 pentru (810) varsaminte de la persoane juridice pentreu persoanele cu handicap, trimestrial (103) impozit pe profit si (604) impozit pe dividende pentru persoane fizice. Acum s-a descoperit ca trebuia sa declar si ( 633) impozit pe veniturile din redevente obtinute in Romania de persoane juridice nerzidente.
Cum trebuie sa procedez? Depun pentru fiecare luna o noua D100, in care ...
Dec072016
Servicii de consultanta prestate in Romania de o persoana juridica din Ungaria. Regim fiscal
de
Serju Dumitrescu
valabil la 07 Dec 2016
Intrebare: In anul 2015 am platit pentru un furnizor (persoana juridica) din Ungaria - prestari de servicii de consultanta logistica. Locul prestarii a fost in Romania. Avem in original CERTIFICAT DE REZIDENTA FISCALA - in care furnizorul face dovada impozitarii in tara sa de origine. Care este tratamentul fiscal in cazul acestui tranzactii? Trebuia sa retin impozit si sa declar in D100?
Oct242016
Corectarea erorilor din aplicarea eronata a taxarii inverse TVA
de
Ela Dumitra
valabil la 24 Oct 2016
Intrebare: In anul 2015 societatea a emis facturi catre beneficiari neplatitori de TVA, aplicand taxarea inversa (cota de TVA 24%). S-a declarat in D394 si D300 la lunile respective. Va rugam sa ne ajutati cu solutia remedierii acestei erori la data de 18.10.2016 cand s-a constatat aplicarea eronata a taxarii inverse. Ce implica acum corectia acestor erorii?
Aug192016
Anularea codului de TVA. Consecinte si conditii pentru reinregistrare
de
Ionut Jinga
valabil la 19 Aug 2016
Intrebare: Un SRL care a fost scos din evidenta platitorilor de TVA ca urmare a deconturilor pe "0", trebuie sa storneze o factura din perioada in care era platitor de TVA, ca urmare a neaplicarii masurilor simplificate privind taxarea inversa. Cum va proceda si declaratii va trebui sa depuna?
Apr222016
Regim TVA servicii extracomunitare
de
Ela Dumitra
valabil la 22 Apr 2016
Intrebare: Societatea A din Romania incheie un contract de agent cu o companie B din China, in vederea intermedierii vanzarilor de produse in Europa (pentru produsele acestei societati B din China). Vrem sa facturam noi, societatea A, comisionul de agent datorat de societatea B, conform contractului. Factura emisa de societatea A din Romania catre societatea B din China va fi cu TVA?
Feb262016
Bonusuri acordare de furnizori. Cota TVA
de
Dana Hristu
valabil la 26 Feb 2016
Intrebare: Primim, in perioada februarie - aprilie 2016, facturi cu bonus pentru volumul de achizitii cumulate ianuarie-decembrie 2015. Bonusurile sunt calculate conform contractelor incheiate la inceputul colaborarii cu furnizorii respectivi (2014, 2015 etc). Ce cota de TVA trebuie folosita pentru taxarea inversa in cazul in care factura provine de la furnizori externi intracomunitari si ce cota ar trebui ...
Feb292016
Bonusuri acordare de furnizori. Cota TVA
de
Dana Hristu
valabil la 29 Feb 2016
Intrebare: Primim, in perioada februarie- aprilie 2016, facturi cu bonus pentru volumul de achizitii cumulate ianuarie-decembrie 2015. Bonusurile sunt calculate conform contractelor incheiate la inceputul colaborarii cu furnizorii respectivi (2014, 2015 etc.). Ce cota de TVA trebuie folosita pentru taxarea inversa in cazul in care factura provine de la furnizori externi intracomunitari si ce cota ar trebui ...
Ian142016
Achizitii si livrari de bunuri efectuate pe teritoriul altui stat membru
de
Serju Dumitrescu
valabil la 14 Ian 2016
Intrebare: Y Romania SRL, comert cod CAEN 4672, platitoare de impozit pe profit trimestrial si TVA lunar, are urmatoarea speta:
- furnizorul X din Slovenia
- clientul A din Romania
- firma B din Slovenia (clientul lui A)
- marfa pleaca de la X Slovenia si ajunge la B in Slovenia
- Y Romania emite factura cu TVA romanesc catre A Romania? Sau scutit de TVA?
- furnizorul X din Slovenia emite factura ...