Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 1 Octombrie 2022

Evidentiere bonus clienti

Raspuns oferit de
Vera Constantin

Vera Constantin
Expert contabil
valabil la 14 Aug 2022

Intrebare: In contractele pe care le avem incheiate cu anumiti clienti, exista un tip de bonus anual de care putem beneficia doar daca ne incadram in limitele unor indicatori specificati in contract. Deoarece validarea din partea clientului pentru aceste sume o primim destul de tarziu, inregistram in anul de raportare, pe ajustari, o suma calculata conform contract, dar care nu este in oglinda cu suma validata cu clientul. Diferenta intre suma previzionata si valoarea efectiva primita ca bonus, ramane in exercitiul curent, fara sa afectez rezultatul precedent prin contul 117. Concret: 1. Estimez 1000 euro la 31.12, iar finalul este de 800 euro. 31.12.2021 4111=704 1.000 Euro*ce curs? 09.09.2022 emitem factura: 4111=704 800 euro*curs din data facturarii 09.09.2022 stornam ajustarea: 4111=704 1.000 euro*ce curs? 2. Estimez 1000 euro la 31.12., iar finalul este 1.500 euro 31.12.2021: 4111=704 1.000 Euro*ce curs? 09.09.2022 emitem factura: 4111=704 1.500 euro*curs din data facturarii 09.09.2022 stornam ajustarea: 4111=704 1.000 euro*ce curs? Intrebare: Cum este corect sa facem inregistrarea ajustarii, la ce curs valutar si care sunt implicatiile fiscale care deriva din astfel de inregistrari? Daca aveti o alta opinie legata de acest subiect va rugam sa ne ajutati. Multumesc.

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: 10-49 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 7311

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 70.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "E-Factura, E-Transport. 10 studii de caz de maxima importanta."!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Impozit pe profit

Aug072022

Intermediere plata salarii. Agentii plasare forta de munca

de Vera Constantin valabil la 07 Aug 2022
Intrebare: Clarificare activitate desfasurata pe caen 7810 - agentii plasare locuri de munca. Societatea noastra stabileste in contractul cu clientul X - armator, faptul ca, dupa ce recruteaza si plaseaza personalul solicitat, calculeaza in fiecare luna, pentru fiecare om, pentru fiecare nava, venitul realizat in functie de perioada lucrata, cheltuieli de la bord si planul tarifar de incadrare. ...
Iul262022

Inchiriere cladire ONG afiliat. Facturare chirie si utilitati

de Vera Constantin valabil la 26 Iul 2022
Intrebare: Avem un contract de inchiriere a unei cladiri, catre un ONG afiliat. Conform notificarii facturile de inchiriere sunt emise cu TVA. In contract este specificat ca firma suporta si cheltuielile cu utilitati. De un timp venitul realizat din inchiriere nu acopera cheltuielile suportate: amortizarea cladirii, utilitatile. La un control ANAF care sunt riscurile, cum ar trebui sa consider aceste ...
Feb132022

Inchidere sucursala

de Elena Ionescu valabil la 13 Feb 2022
Intrebare: In cazul unei sucursale deschisa pe teritoriul Romaniei si apartinand unei persoane juridice din strainatate (stat membru UE), cum se procedeaza la inchiderea soldului contului 481 in contextul radierii, cu ocazia pregatirii ultimului calcul de impozit pe profit? Soldul creditor al contului 481 se inchide cu venit impozabil, neimpozabil sau se poate inchide direct cu 117? Activitatea sucursalei a ...
Nov192021

Acordare sponsorizare in bunuri

de Mariana Prejbeanu valabil la 19 Nov 2021
Intrebare: O societate producatoare de beton si agregate (nisip, pietris, ballast), sponsorizeaza in produse constructia unui lacas de cult. Unele sunt din productia proprie, altele achizitionate de la furnizori. Pentru cele din productie proprie emitem doar avize de insotire a marfii (nefiind livrare de bunuri cu plata, nu se colecteaza TVA), precizand pe ele, nu se factureaza si sponsorizare conform ...
Oct272021

Factura neachitata. Aspecte contabile si fiscale

de Irina Dumitrescu valabil la 27 Oct 2021
Intrebare: O societate X a primit in 17.12.2015 o factura pe investitii, pentru plata, de o societate ce a construit sediul administrativ al acesteia. Avand in vedere faptul ca era ultima factura, iar societatea X a constatat multe deficiente care nu au fost remediate, a fost refuzata la plata aceasta factura in valoare de 50.000 lei plus TVA. Firma X a fost si in 2015 si este si acum, platitoare de TVA cu ...
Aug232021

Justificarea cheltuielilor de protocol

de Vera Constantin valabil la 23 Aug 2021
Intrebare: Suntem o societate nationala cu capital majoritar de stat si conform contractului de mandat directorul general beneficiaza de o suma lunara de X lei cheltuieli de protocol (care va fi justificata cu documente fiscale), pentru indeplinirea atributiilor conform contractului de mandat. Directorul general justifica acesti bani prin facturi fiscale sau bonuri fiscale cu valoare de factura simplificata ...
x
0 - /evidentiere-bonus-clienti-53101.htm?utm_source=infoTVA&utm_medium=link_noutati&utm_campaign=crosslinks