Factura primita cu intarziere. Tratament contabil si declarativ
Raspuns oferit deOlga Crevelescu
Consultant fiscal, Formator autorizat A.N.C.
valabil la 30 Ian 2019
Intrebare: In cazul in care in 30 ianuarie 2019 se primeste factura cu data de 31 decembrie 2018 pentru prestari servicii de la un furnizor extern, iar luna decembrie a fost inchisa in contabilitate, iar declaratiile au fost depuse, in ce data se inregistreaza in contabilitate aceasta factura? In ce perioada se declara aceasta factura in D300 si D390?
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"!
Intrebari similare din categoria Raportarea informativa: declaratia 390 si 394
Apr262024
Emiterea facturilor de reparatii in service auto, decontate de asigurator
de
Profeanu Laura
valabil la 26 Apr 2024
Intrebare: Suntem o societate reparatoare service autovehicule, in activitatea zilnica avem situatii in care facem reparatii pentru clienti in baza unor dosare de dauna. Clientul avand polita de asigurare incheiata cu un Asigurator. In service consilierul care preia dosarul masinii deschide comanda pe clientul proprietar al masinii cu platitor firma de Asigurare. Astfel ca pe factura finala care se listeaza ...
Apr162024
Intermedieri in comertul cu textile, modificare perioada fiscala
de
Elena Garofil
valabil la 16 Apr 2024
Intrebare: O societate din Romania are ca si obiect de activitate "intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele", cod CAEN 4616. Perioada fiscala a TVA-ului este trimestriala. In luna aprilie 2024 firma din Romania emite o factura de intermedieri vanzari unei societati din Italia, cu care are incheiat contract de intermedieri vanzari pentru produse ...
Ian302024
Livrare de bunuri. Declaratia 394
de
Alexandru Palaghia
valabil la 30 Ian 2024
Intrebare: Societatea are sediul in Romania si emite o factura de vanzare cu tva catre o societate din Canada care are reprezentant fiscal in Romania o alta firma romaneasca cu cod de tva. Factura a fost emisa catre Canada cu tva intrucat produsele au fost livrate in Olanda unde firma din Canada nu are cod de tva valid pentru UE. Intrebare: firma din Romania care a emis factura trebuie sa o declare in D394, ...
Dec272023
Comisionare vamala. Tratament fiscal TVA
de
Ionut Jinga
valabil la 27 Dec 2023
Intrebare: In declaratia 394 se declara achizitiile scutite cu drept deducere, conform art. 294 lit. (b) si (c)? Comisionarul vamal emite factura de intocmire declaratii vamale fara tva? Se declara valoarea in D394? Multumesc.
Dec202023
Declarare in D 300 si D 390 facturi emise unei firme din UE cu VAT valid
de
Profeanu Laura
valabil la 20 Dec 2023
Intrebare: 1. Declarare despagubire acordata de catre beneficiarul platformei de vanzari online din UE, furnizorului de bunuri si servicii de transport din Romania. Societatea M din Romania, inregistrata in scopuri de TVA, preia comenzi de pe o platforma de vanzari online din UE detinuta de o persoana juridica cu VAT valid (HU si BG) si livreaza direct in regim OSS catre clientii persoane fizice din UE ((HU ...
Dec142023
Atentionare primita pe recipisa declaratiei 394 nrBf / nrAMEF
de
Profeanu Laura
valabil la 14 Dec 2023
Intrebare: Societate comerciala cu un singur punct de lucru, activitate de tip simigerie, cu o casa de marcat la punctul de lucru, la depunerea declaratiei 394 se primeste pe recipisa urmatoarea atentionare: "A: op2 (1) atentionare regula: R243.4: atentie, avem nrBf / nrAMEF (15671) > 15000". Distribuitorul de unde s-a achizitionat casa de marcat nu a stiut sa ne ajute cu mai multe informatii. ...