Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 27 Aprilie 2024

Factura primita cu intarziere. Tratament contabil si declarativ

Raspuns oferit de
Olga Crevelescu

Olga Crevelescu
Consultant fiscal, Formator autorizat A.N.C.
valabil la 30 Ian 2019

Intrebare: In cazul in care in 30 ianuarie 2019 se primeste factura cu data de 31 decembrie 2018 pentru prestari servicii de la un furnizor extern, iar luna decembrie a fost inchisa in contabilitate, iar declaratiile au fost depuse, in ce data se inregistreaza in contabilitate aceasta factura? In ce perioada se declara aceasta factura in D300 si D390?

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 5224

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Raportarea informativa: declaratia 390 si 394

Apr262024

Emiterea facturilor de reparatii in service auto, decontate de asigurator

de Profeanu Laura valabil la 26 Apr 2024
TVA
Intrebare: Suntem o societate reparatoare service autovehicule, in activitatea zilnica avem situatii in care facem reparatii pentru clienti in baza unor dosare de dauna. Clientul avand polita de asigurare incheiata cu un Asigurator. In service consilierul care preia dosarul masinii deschide comanda pe clientul proprietar al masinii cu platitor firma de Asigurare. Astfel ca pe factura finala care se listeaza ...
Apr162024

Intermedieri in comertul cu textile, modificare perioada fiscala

de Elena Garofil valabil la 16 Apr 2024
TVA
Intrebare: O societate din Romania are ca si obiect de activitate "intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele", cod CAEN 4616. Perioada fiscala a TVA-ului este trimestriala. In luna aprilie 2024 firma din Romania emite o factura de intermedieri vanzari unei societati din Italia, cu care are incheiat contract de intermedieri vanzari pentru produse ...
Ian302024

Livrare de bunuri. Declaratia 394

de Alexandru Palaghia valabil la 30 Ian 2024
TVA
Intrebare: Societatea are sediul in Romania si emite o factura de vanzare cu tva catre o societate din Canada care are reprezentant fiscal in Romania o alta firma romaneasca cu cod de tva. Factura a fost emisa catre Canada cu tva intrucat produsele au fost livrate in Olanda unde firma din Canada nu are cod de tva valid pentru UE. Intrebare: firma din Romania care a emis factura trebuie sa o declare in D394, ...
Dec272023

Comisionare vamala. Tratament fiscal TVA

de Ionut Jinga valabil la 27 Dec 2023
TVA
Intrebare: In declaratia 394 se declara achizitiile scutite cu drept deducere, conform art. 294 lit. (b) si (c)? Comisionarul vamal emite factura de intocmire declaratii vamale fara tva? Se declara valoarea in D394? Multumesc.
Dec202023

Declarare in D 300 si D 390 facturi emise unei firme din UE cu VAT valid

de Profeanu Laura valabil la 20 Dec 2023
TVA
Intrebare: 1. Declarare despagubire acordata de catre beneficiarul platformei de vanzari online din UE, furnizorului de bunuri si servicii de transport din Romania. Societatea M din Romania, inregistrata in scopuri de TVA, preia comenzi de pe o platforma de vanzari online din UE detinuta de o persoana juridica cu VAT valid (HU si BG) si livreaza direct in regim OSS catre clientii persoane fizice din UE ((HU ...
Dec142023

Atentionare primita pe recipisa declaratiei 394 nrBf / nrAMEF

de Profeanu Laura valabil la 14 Dec 2023
TVA
Intrebare: Societate comerciala cu un singur punct de lucru, activitate de tip simigerie, cu o casa de marcat la punctul de lucru, la depunerea declaratiei 394 se primeste pe recipisa urmatoarea atentionare: "A: op2 (1) atentionare regula: R243.4: atentie, avem nrBf / nrAMEF (15671) > 15000". Distribuitorul de unde s-a achizitionat casa de marcat nu a stiut sa ne ajute cu mai multe informatii. ...