Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 23 Mai 2024

Intermedieri in comertul cu textile, modificare perioada fiscala

Raspuns oferit de
Elena Garofil

Elena Garofil
Consultant fiscal
Intrebare: O societate din Romania are ca si obiect de activitate "intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele", cod CAEN 4616. Perioada fiscala a TVA-ului este trimestriala. In luna aprilie 2024 firma din Romania emite o factura de intermedieri vanzari unei societati din Italia, cu care are incheiat contract de intermedieri vanzari pentru produse din piele. Firma din Italia pentru care societatea a emis factura de intermedieri vanzari are relatii comerciale cu o societate din Cehia. Societatea din Romania trebuie sa-si modifice perioada fiscala a TVA (din trimestrial in lunar) si sa depuna decont lunar incepand cu rapoartea lunii aprilie 2024? Cum se va depune Declaratia 390? Multumesc!

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-9 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4616

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Raportarea informativa: declaratia 390 si 394

Dec202023

Declarare in D 300 si D 390 facturi emise unei firme din UE cu VAT valid

de Profeanu Laura valabil la 20 Dec 2023
TVA
Intrebare: 1. Declarare despagubire acordata de catre beneficiarul platformei de vanzari online din UE, furnizorului de bunuri si servicii de transport din Romania. Societatea M din Romania, inregistrata in scopuri de TVA, preia comenzi de pe o platforma de vanzari online din UE detinuta de o persoana juridica cu VAT valid (HU si BG) si livreaza direct in regim OSS catre clientii persoane fizice din UE ((HU ...
Sep222023

Prestari servicii intracomunitare. Completare D 300

de Profeanu Laura valabil la 22 Sep 2023
TVA
Intrebare: Avem vanzari de produse catre doi clienti mari din Ungaria si Polonia, transportul este organizat de noi (fiind multe livari catre firme mici din HU si PL) platit de noi iar la sfarsit de luna refacturam catre cele doua firme mari aceste costuri de transport. Aceste refacturari de transport e corect sa declaram ca si LIC in randul 1 in D300 sau mai degraba in randul 3 ar trebui raportate? ...
Aug252023

Livrare intracomunitara cu transport evidentiat pe factura. Tratament declarativ

de Olga Crevelescu valabil la 25 Aug 2023
TVA
Intrebare: Revin cu o intrebare legata tot de raportare in D300 vs D390. La livrarile intracomunitare, platitoare de TVA ambele firme, pe factura emisa din Romania, pe langa bunuri se factureaza si pozitie distincta cu transportul bunurilor catre clientul din UE. La ce rand in D390 respectiv D300 trebuie incadrata corect aceasta tranzactie? Multumesc! O zi frumoasa! Dumbravean Dorina
Iul192023

Declararea transporturilor extra si intracomunitare in D300, corelatiile cu D390 si D394

de Alexandru Palaghia valabil la 19 Iul 2023
TVA
Intrebare: O casa de expeditie din Romania (inregistrata in scopuri de TVA) achizitioneaza din Republica Moldova servicii de transport catre o firma din Germania inregistrata in VIES. Factura este in euro si se inregistreaza cu taxare inversa. In decontul de TVA se inregistreaza la randul 7 si 22? In aceeasi luna s-au achizitionat servicii de transport intracomunitar (Cehia) si acestea se declara atat la ...
Iun292023

Completare D 394. Bonurile fiscale pentru care au fost emise facturi in perioada de raportare

de Profeanu Laura valabil la 29 Iun 2023
TVA
Intrebare: Factura emisa catre o persoana juridica si incasata cu bon fiscal in declaratia 394 se inregistreaza factura si operatiunea din raport Z nu este inregistrata, deci declaratia 394 la capitol G, fata de transmiterea din casa de marcat la ANAF, difera cu valoarea acestei facturi. Este corect?
Mai252023

Completarea formular D 390 VIES

de Profeanu Laura valabil la 25 Mai 2023
TVA
Intrebare: Societate platitoare de impozit pe profit, activitate medicala, scutita de la plata TVA, elibereaza factura pentru servicii de specialitate, catre o persoana fizica din Irlanda. Aceasta factura se raporteaza in declaratia 390? Multumim.