Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti

Spune-ne problema ta fiscala!

Vorbeste cu un expert
Portal actualizat la 7 Iunie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
PortalCodulFiscal.ro

Import de marfuri cu livrare la adresa clientului din Romania

valabil la 23 Sep 2025
Intrebare:

Societatea A (SRL romanesc, platitor de TVA) cumpara marfa de la furnizorul B din afara UE (Turcia).

Marfa cumparata de catre societatea A, este livrata direct de catre furnizorul B din Turcia, catre clientul companiei A, sa-l numim client C din Romania.

Formalitatile vamale de import in Romania (precum si costul transportului) sunt indeplinite de catre clientul C, intrucat marfa este livrata din Turcia direct la adresa lui, marfa nu mai trece pe la societatea care a cumparat-o, adica societatea A.

In acest caz, factura de vanzare emisa de societatea A catre clientul C (deci intre doua firme din Romania) va fi cu TVA, sau fara?

La ce rand din D300 se declara aceasta vanzare de catre societatea A?

Dar factura de achizitie din Turcia a societatii A, la ce rand se declara in D300?

Se declara aceasta vanzare de catre societatea A in D394?


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 10-49 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 3313

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Modificari fiscale 2026"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria TVA

29Apr2026

Tratament TVA import si livrari intracomunitare

de Costin A. Istrate valabil la 29 Apr 2026
TVA
Intrebare: O societate platitoare de TVA si impozit pe profit (asociat unic italian) va cumpara gaz (China) si baterii (Turcia). Firma nu are depozit direct in Romania, dar marfa ramane la transportator (depozit temporar) pana se livreaza clientilor finali. O parte din aceste bunuri se vand in Romania (20-30%), restul se vinde in EU (fara TVA). Ce obligatii avem in materie de TVA in ambele ...
27Apr2026

Inregistrare in scopuri de TVA. Ajustare pozitiva TVA

de Gina Popescu valabil la 27 Apr 2026
TVA
Intrebare: O firma de transport (SRL in Romania) la inceputul activitatii achizitioneaza un mijloc de transport (cap tractor si remorca) dintr-un stat UE. Data achizitie 01.11.2025. La momentul achizitiei are un cod te TVA intracomunitar si achita TVA aferent valorii de intrare a bunului. La data de 01.03.2026 devine platitor de TVA. Intrebarea este daca exista posibilitatea ajustarii TVA, pentru ...
15Apr2026

Corectie decont TVA

de Gina Popescu valabil la 15 Apr 2026
TVA
Intrebare: O societate are tva de recuperat 30000, in luna iulie 2025 a avut control si are o decizie de impunere de 4533 lei, in contabilitae s-au facut inregistrarile contabile, dar decontul de tva nu corespunde cu fisa si balanta. balanta este egala cu fisa dar nu am stiut daca ar trebui sa complez suma la ransul 39 din decont (Diferente de TVA de plata stabilite de organele fiscale prin decizie ...
09Apr2026

Raportare in D300, D394, D406 autofactura primita de la furnizorul de energie electrica

de Gina Popescu valabil la 09 Apr 2026
TVA
Intrebare: O persoana juridica romana, platitoare de impozit pe profit si TVA, devine prosumator pentru injectat energie electrica in retea . Societatea depune toate documnentele la Autoritatea Vamala, de unde obtine scutirea de platitor accize, depune vectorul fiscal pentru inregistrarea de platitor de accize si lunar depune declaratia 100 cu zero la accize. Furnizorul de energie electrica este Engie ...
23Mar2026

Tratamentul contabil si fiscal al achizitiilor de stocuri facturate inainte de receptie

de Profeanu Laura valabil la 23 Mar 2026
TVA
Intrebare: Cum inregistrez in jurnalul de cumparari si in decontul de tva al lunii februarie o factura din februarie care contine materie prima pentru productie pentru care receptia s-a facut in martie? Multumesc!
15Mar2026

PFA. Anulare cod de tva. Obligatii declarative

de Vera Constantin valabil la 15 Mar 2026
TVA
Intrebare: O persoana fizica autorizata a fost pana in februarie platitoare de TVA. Incepand cu data de 01.02.2026 ANAF a anulat din oficiu cf art.316 alin (11) litera e) deoarece ultimele 2 deconturi (trimestriale) au fost depuse pe zero. In conditiile in care PFA nu desfasoara activitati economice deocamtata (este posibil ca in viitor sa se solicite radierea) care sunt obligatiile de declararea si ...
x