Inregistrare in scopuri de TVA pe teritoriul altui stat membru
Raspuns oferit deAmelia Dumitras
Consultant fiscal si expert contabil
valabil la 25 Nov 2017
Intrebare: O societate rezidenta si platitoare de TVA in Romania are un proiect pe o durata mai mare de 180 zile in Ungaria.
Conform legislatiei in vigoare, are obligatia de a se inregistra fiscal, pentru plata TVA si a impozitului pe profit in Ungaria. Dupa inregistrarea fiscala si obtinerea codului de TVA din Ungaria, societatea primeste facturi emise de furnizori din UE pe acel cod de TVA din Ungaria. Mentionez ca prevederile legislatiei din Ungaria obliga la taxare inversa pentru acest tip de contract. Facturile primite de societate, pe codul de TVA din Ungaria se declara in D390 si D300? Fiind facturi cu taxare inversa, se inregistreaza in decontul 300, pe randurile de taxare inversa.
Conform legislatiei in vigoare, are obligatia de a se inregistra fiscal, pentru plata TVA si a impozitului pe profit in Ungaria. Dupa inregistrarea fiscala si obtinerea codului de TVA din Ungaria, societatea primeste facturi emise de furnizori din UE pe acel cod de TVA din Ungaria. Mentionez ca prevederile legislatiei din Ungaria obliga la taxare inversa pentru acest tip de contract. Facturile primite de societate, pe codul de TVA din Ungaria se declara in D390 si D300? Fiind facturi cu taxare inversa, se inregistreaza in decontul 300, pe randurile de taxare inversa.
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"!
Intrebari similare din categoria Tratament fiscal operatiuni economice
Apr262024
Mentiune pe factura. Taxa mediu
de
Vera Constantin
valabil la 26 Apr 2024
Intrebare: Taxa de mediu de 2% are pozitie distincta in factura, influentand valoarea acesteia, sau se mentioneaza la explicatii, caz in care valoarea facturii este egala cu valoarea deseului? Daca taxa are pozitie distincta in factura, conform atasament, se raporteaza in decontul de TVA la randul 14, Livrari scutite cu drept de deducere?
Apr182024
Subcontractare prestari servicii pe teritoriul UE
de
Vera Constantin
valabil la 18 Apr 2024
Intrebare: Firma noastra cu sediul in Romania, inregistrata in scopuri de TVA in Romania si neinregistrata in scopuri de TVA in Franta (il voi denumi in continuare contractant principal) semneaza un contract de prestari servicii instalare echipamente pentru un client cu sediul in Germania, inregistrat in scopuri de TVA in Germania (neinregistrat in Franta). Eu, firma din RO, subcontractez lucrarea catre o ...
Apr112024
Refacturare pliante partener UE. Regim TVA
de
Constanta Popa
valabil la 11 Apr 2024
Intrebare: Suntem o societate din Romania care vindem utilaje achizitionate de la o societate din UE. Pentru promovarea acestor utilaje societatea din Romania foloseste diverse pliante, brosuri, tiparite in Romania de un furnizor local. Societatea din UE, furnizorul utilajelor, vrea sa suporte contravaloarea acestor pliante. Cum se pot recupera aceste costuri de la societatea din UE? Se vor refactura cu tva ...
Apr092024
Lucrari constructii, termen emitere factura
de
Elena Garofil
valabil la 09 Apr 2024
Intrebare: Societate platitoare de tva si impozit pe profit presteaza diverse servicii de constructii pentru o societatea afiliata (platitoare de impozit pe profit si tva). Conform contract incheiat intre parti, emitem pentru fiecare lucrare in parte, situatii de lucrari si procese verbale de receptie a lucrarilor dupa data de 30 ale lunii, cand finalizam centralizarea orelor lucrate, si astfel facturile nu ...
Apr042024
Export camion in Moldova
de
Profeanu Laura
valabil la 04 Apr 2024
Intrebare: O societate din Romania, platitoare de TVA, vinde un camion unei persoane juridice din Republica Moldova. Cum se intocmeste factura si care sunt documentele justificative necesare in urmatoarele cazuri: 1. Camionul este pus la dispozitia clientului pe teritoriul Republicii Moldova; 2. Camionul este pus la dispozitia clientului pe teritoriul Romaniei.
Mar272024
TVA pentru achizitie servicii de cazare externa
de
Amelia Dumitras
valabil la 27 Mar 2024
Intrebare: In cadrul lunii februarie am primit in contabilitate o factura de cazare emisa de un nerezident persoana fizica care a mentionat ca NIF-ul este fiscalizat. Va rugam sa ne spuneti care este tratamentul fiscal si contabil referitor la aceasta factura. Declaram aceasta cheltuiala ca si baza neimpozabila in D300? Dar in D394? Va multumim!