Lucrari constructii, termen emitere factura
valabil la 09 Apr 2024
Intrebare: Societate platitoare de tva si impozit pe profit presteaza diverse servicii de constructii pentru o societatea afiliata (platitoare de impozit pe profit si tva). Conform contract incheiat intre parti, emitem pentru fiecare lucrare in parte, situatii de lucrari si procese verbale de receptie a lucrarilor dupa data de 30 ale lunii, cand finalizam centralizarea orelor lucrate, si astfel facturile nu le mai putem emite in data de 30, ci in primele zile ale lunii urmatoare. Este corecta abordarea inregistrarii prestarii serviciilor in contul 418 si 704, 4428, avand in vedere ca facturile sunt emise in data de 5 a lunii urmatoare? Ce implicatii fiscale sunt din perspectiva tva? Multumesc.
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!
Intrebari similare din categoria Tratament fiscal operatiuni economice
08Iul2025
Servicii prestate catre un client fara cod de TVA valid in VIES
de
Elena Garofil
valabil la 08 Iul 2025
Intrebare:
Societatea emite o factura de prestari servicii catre beneficiarul YOMALI LABS LIMITED, VAT CODE 658788 Republica Irlanda, in moneda USD. Factura este incasata. Am cautat in VIES si nu gasesc informatii despre acest cod fiscal. Se poate considera livrare de servicii intracomunitare, in ce declaratii trebuie raportata? Va multumesc.
04Iul2025
Livrare intracomunitara de bunuri, termen justificare aplicare scutire
de
Amelia Dumitras
valabil la 04 Iul 2025
Intrebare:
In cazul unei livrari intracomunitare catre un partener din Germania, factura emisa in 4 iunie 2025 in suma de 30.000 euro, cu livrarea efectiva a marfii in 02.07.2025, care este
tratamentul fiscal, declarativ si contabil? Multumim!
02Iul2025
TVA livrare bunuri si facturare ulterioara
de
Gina Popescu
valabil la 02 Iul 2025
Intrebare:
Nu pot emite o factura centralizatoare. Clientul solicita factura pe fiecare livrare in parte cu numar de nir pentru fiecare magazin. Ce nu imi este clar. Exigibilitatea tva intervine la data livrarii. Eu livrez pe 30 iunie si emit factura pe 15 iulie cu data de 15 iulie si tva-ul il colectez la data facturii? Multumesc.
01Iul2025
Plata eronata facturi. TVA deductibil
de
Vera Constantin
valabil la 01 Iul 2025
Intrebare:
In urma unui controlului intern s-a descoperit ca in luna decembrie 2023 si in luna ianuarie 2024 s-au inregistrat doua facturi pe un alt furnizor, nu cel emitent. Facturile erau emise si inregistrate cu TVA la incasare. Au fost si platite, declarate si s-a cerut si recuperarea TVA-lui.
Administratorul firmei la care au ajuns banii nici nu vrea sa auda despre restituire.
Va rog sa ma ...
01Iul2025
Livrarea de constructii, parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite, precum si a oricaror altor terenuri
de
Profeanu Laura
valabil la 01 Iul 2025
Intrebare:
Valoarea modernizarilor efectuate la cladire in 2007 depaseste 50%.
Care este regimul de TVA in acest caz?
Este considerata cladire noua la 18 ani dupa modernizare?
21Iun2025
Achizitie servicii legate direct de un bun imobil din Romania, tratament contabil si fiscal TVA
de
Amelia Dumitras
valabil la 21 Iun 2025
Intrebare:
Societatea a contractat servicii de reamenajare a locatiei unde isi desfasoara activitatea de la o firma din Croatia, platitoare de TVA.
Firma din Croatia presteaza serviciile in RO in regie proprie si cu ajutorul subcontractorilor romani.
Cum ar trebui sa emita factura firma din Croatia? Cu TVA?
Ce obligatii declarative are firma din RO si cum va inregistra factura?
Multumesc.