Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 15 Mai 2025

Inregistrarea cheltuieli in contul sintetic si in conturile analitice

Intrebare: Societatea foloseste un soft extern pentru introducerea facturilor de la furnizori, pentru a fi aprobate de conducerea societatii. Aceste facturi se importa automat in sistemul de contabilitate. Monografia contabila pentru aceste inregistrari este de ex 6022 + 4426 = 401.
Dupa ce se importa facturile in sistemul de contabilitate se face urmatoarea nota contabila, deoarece inregistrarile trebuie detaliate pe centre de cost, conturi diferite sau alte detalii in descrieri:
% = 6022
6022.1
6022.2
6022.3
Ulterior se face corectie de rulaje.
Din punct de vedere contabil si fiscal este corect?

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 5224

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Impozit pe constructii 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Inregistrari contabile

07Mai2025

Activitatea de creditare

de Profeanu Laura valabil la 07 Mai 2025
Intrebare: In cazul unei filiale nou infiintate in Slovenia care momentan nu dispune de cash poate firma mama din Romania sa imprumute o anumita suma? Care sunt inregistrarile contabile in acest caz?
06Mai2025

Creante sub forma unor avansuri

de Mariana Prejbeanu valabil la 06 Mai 2025
Intrebare: O societate a platit unei alte societatii o factura proforma in anul 2023, un avans pentru o masina, dar ulterior masina a fost achizitionata cu un alt credit. Societatea careia i s-a platit avansul nu mai vrea sa returneze banii si acum este data in judecata. Avansul a fost inregistrat pe contul 409. La 31.12.2024 pe ce cont se inregistreaza acest avans?
03Mai2025

Monografie contabila operatiuni Pay Point

de Mariana Prejbeanu valabil la 03 Mai 2025
Intrebare: O societate desfasoara operatiuni de tip PayPoint - incasari a facturilor de utilitati, internet, telefonie, reincarcare cartele telefonice, etc.. Banii incasati pentru utilitati se depun la banca si se face ordin de plata catre PayPoint Services. La sfarsitul lunii, PayPoint emite factura pentru serviciul de incarcare electronica telefonie, factura cu TVA. Mentionez ca incasarea de la ...
30Apr2025

Continuare

de Mariana Prejbeanu valabil la 30 Apr 2025
Intrebare: Revin: Speta 1 cu urmatoarele rezultate la finele sem.1: 450000 Total venituri 550000 Total cheltuieli -100000 Pierderi sem.1 50000 Element venit asimilat= surplus din reevaluare-dividente -50000 Pierdere Impozitul aferent surplusului a fost inghitit de pierderea pe activitate... in aceasta speta mai e corecta virarea impozitului aferent venitului asimilat...... Speta 2 ...
29Apr2025

Inchidere cont 461. Aspecte contabile si fiscale

de Ionut Jinga valabil la 29 Apr 2025
Intrebare: Cum pot sa inchid contul 461 cu sold debitor = 27.000 lei, mai vechi de 3 ani? Mentionez ca firma nu are profit din anii precedenti, iar asociat unic la aceasta firma este un ONG. Multumesc!
28Apr2025

Continuare

de Mariana Prejbeanu valabil la 28 Apr 2025
Intrebare: Impozitul de 16% aferenta venitutului impozabil in suma de 8000 lei, se inregistreaza in cursul luni aprilie si se declara prin declaratia 100 cu virare pana la data de 25 ale luni mai, odata cu plata impozitului de 10 la suta aferente dividentelor. Iar la finele anului se evidentiaza suma de 50000 la randul 8 in declaratia 101 reprezentand elemente similare veniturilor fara a fi inregistra ...