Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 5 Mai 2024

Nedepunerea declaratiei informative cod 394, sanctiune

Raspuns oferit de
Georgeta Serban-Matei

Georgeta Serban-Matei
Consultant fiscal
valabil la 16 Iun 2015

Intrebare: Societatea a primit, in luna iunie, o factura din tara aferenta lunii martie 2015. Din acest motiv, factura s-a declarat in decontul de TVA din luna iunie la regularizari si in declaratia 394 la luna martie 2015. In luna martie 2015, societatea nu a avut facturi din tara, deci nu a avut ce sa declare in declaratia 394. La depunerea declaratiei 394 pentru luna martie 2015, ANAF a considerat ca este depusa cu intarziere. Cum ar trebui procedat in conditiile acestea?

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 3110

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Declararea si plata obligatiilor fiscale

Apr262024

Prestari servicii intracomunitare declarate eronat

de Vera Constantin valabil la 26 Apr 2024
Intrebare: In anul 2023 am inregistrat eronat pe intrari, in lunile aprilie - decembrie, facturi de prestari servicii intracomunitare, ce aveau tva 0, le-am inregistrat cu taxare inversa. Am depus in fiecare luna declaratia 390 vies, conform inregistrarii eronate. Cum pot regla situatia? Depun declaratie rectificativa pentru fiecare luna sau se poate depune declaratie 390 cu valori negative? Decontul de TVA ...
Apr012024

Raportare servicii cazare cu locul in Romania

de Amelia Dumitras valabil la 01 Apr 2024
Intrebare: Referitor la situatia de mai jos, as dori sa revin cu anumite actualizari ale spetei cu ID 60509. Completez intreabarea cu urmatoarele informatii: Bunul imobil in care s-a efectuat cazarea se afla pe teritoriul Romaniei iar partenerul ce a emis factura, este o persoana fizica nerezidenta fiind inregistrata in Romania, in baza unui NIF fiscalizat, neplatitor de TVA si care desfasoara ...
Mar062024

Facturi primite cu intarziere. D300 si D394

de Dana Hristu valabil la 06 Mar 2024
Intrebare: In cazul in care primim facturi cu data anterioara lunii de raportare (ex. facturi emise in august 2023) este obligatoriu sa depunem rectificativa D394 pentru lunile respective sau pot fi declarate in luna in care s-au primit, iar in ceea ce priveste D300 aceste sume se declara la randul 34 - "Regularizari taxa dedusa"? Multumesc.
Feb152024

Obligatia depunerii declaratiei 205 pentru castigurile din transferul titlurilor de valoare

de Alexandru Palaghia valabil la 15 Feb 2024
Intrebare: Societatea AGX SA cu capital integral privat (societate inchisa) si-a diminuat capitalul social in urma rascumpararii actiunilor de la un asociat, care s-a retras conform art. 131 din L31/1990. In urma evaluarii facute de un evaluator autorizat am efectuat urmatoarea inregistrare: 1012-109 = 60000 149 -109 =440000 si plata 109-5121 = 500000. Nu am retinut impozit la sursa conform art 96 alin (2) ...
Feb102024

Obligatia transmiterii declaratiei cod 394 desi nu se realizeaza operatiuni in perioada de raportare

de Amelia Dumitras valabil la 10 Feb 2024
Intrebare: O companie care este inregistrata in scopuri de TVA nu inregistreaza nici o operatiune de achizitie si livrari pe parcursul lunii Octombrie 2023. La 25 Noiembrie 2023 depune decontul de TVA pentru luna Octombrie cu valoare 0. Intrebare: Va rog sa-mi comunicati daca compania avea obligatia sa depuna pana la 30 Noiembrie 2023 declaratia D394 (Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si ...
Feb082024

INSTRUCTIUNI de depunere si completare a formularului (394)

de Profeanu Laura valabil la 08 Feb 2024
Intrebare: O companie care este inregistrata in scopuri de TVA nu inregistreaza nici o operatiune de achizitie si livrari pe parcursul lunii Octombrie 2023. La 25 Noiembrie 2023 depune decontul de TVA pentru luna Octombrie cu valoare 0. Intrebare: Va rog sa-mi comunicati daca compania avea obligatia sa depuna pana la 30 Noiembrie 2023 declaratia D394-Declaratie nformativa privind livrarile/prestarile si ...