Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 26 Octombrie 2024

Raportare servicii cazare cu locul in Romania

Raspuns oferit de
Amelia Dumitras

Amelia Dumitras
Consultant fiscal si expert contabil
Intrebare: Referitor la situatia de mai jos, as dori sa revin cu anumite actualizari ale spetei cu ID 60509. Completez intreabarea cu urmatoarele informatii: Bunul imobil in care s-a efectuat cazarea se afla pe teritoriul Romaniei iar partenerul ce a emis factura, este o persoana fizica nerezidenta fiind inregistrata in Romania, in baza unui NIF fiscalizat, neplatitor de TVA si care desfasoara operatiuni economice pe teritoriul Romaniei. Factura este emisa de pe numele persoanei fizice cu acest NIF (CNP) pe codul nostru fiscal. Dorim sa ne clarificam: Este aceasta o operatiune ce se declara in D300? Daca da, la ce rand? Se declara aceasta operatiune in D394 si daca da in ce cartus? Multumim!

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 250 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 7112

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Declararea si plata obligatiilor fiscale

Oct252024

Certificat de atestare fiscala

de Profeanu Laura valabil la 25 Oct 2024
Intrebare: Ce obligatii de plata restante sunt reflectate la rubrica A) intr-un certificat de atestare fiscala eliberat de ANAF la data de 24.10.2024, atunci cand se mentioneaza: Sus-numitul contribuabil figureaza in evidentele fiscale cu urmatoarele obligatii fiscale si obligatii bugetare individualizate in titluri executorii emis potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal central in ...
Aug232024

Obligatia de transmitere a SAF-T D406 dupa fuziune

de Profeanu Laura valabil la 23 Aug 2024
Intrebare: Societatea noastra a absorbit prin fuziune in luna mai, o societate incadrata la contribuabili mijlocii care avea obligatia sa depuna declaratia SAF-T Societatea noastra, care este contribuabil mic va fi incadrata la Contribuabili mijlocii in urma fuziunii si va trebui sa depuna declaratia SAF-T? Daca da, care este prima luna in care are aceasta obligatie: Iunie 2024 sau ianuarie 2025? ...
Aug222024

Tratamentul fiscal al revanzarii de energie electrica de catre prosumator unui consumator

de Alexandru Palaghia valabil la 22 Aug 2024
Intrebare: Ce obligatii declarative din punct de vedere fiscal am ca prosumator in conditiile in care din energia produsa de panouri fotovoltaice o parte se va vinde catre chiriasi?
Aug212024

Depunere declaratii fiscale online

de Constanta Popa valabil la 21 Aug 2024
Intrebare: Dorim sa achizitionam o semnatura electronica pentru depunere declaratii pe numele administratorului. Mentionez ca acesta este cetatean belgian, nu are rezidenta in Romania, nici CNP. Imi puteti spune care sunt pasii de urmat pentru a putea achizitiona, apoi inregistra semnatura pe ANAF astfel incat sa se poata depuna declaratii? Multumesc.
Aug022024

Achizitie intracomunitara de servicii

de Profeanu Laura valabil la 02 Aug 2024
Intrebare: Pentru elicopter achizitionat si inmatriculat in Austria avem taxe si servicii de navigabilitate si comuncatii pe facturi cu cod fiscal. Intrebare: cum se inregistreaza si cum se raporteaza in declaratiile 300 si 390?
Aug022024

Cod special de TVA. Achizitie intracomunitara de marfa

de Mariana Prejbeanu valabil la 02 Aug 2024
Intrebare: O firma neplatitoare de TVA, care are cod special de TVA, a achizitionat marfa din Olanda, factura fiind emisa pe CUI special de TVA. Inregistrez factura cu taxare inversa si depun declaratia 390? Va multumesc!