Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 13 Iulie 2024

Raportare servicii cazare cu locul in Romania

Raspuns oferit de
Amelia Dumitras

Amelia Dumitras
Consultant fiscal si expert contabil
Intrebare: Referitor la situatia de mai jos, as dori sa revin cu anumite actualizari ale spetei cu ID 60509. Completez intreabarea cu urmatoarele informatii: Bunul imobil in care s-a efectuat cazarea se afla pe teritoriul Romaniei iar partenerul ce a emis factura, este o persoana fizica nerezidenta fiind inregistrata in Romania, in baza unui NIF fiscalizat, neplatitor de TVA si care desfasoara operatiuni economice pe teritoriul Romaniei. Factura este emisa de pe numele persoanei fizice cu acest NIF (CNP) pe codul nostru fiscal. Dorim sa ne clarificam: Este aceasta o operatiune ce se declara in D300? Daca da, la ce rand? Se declara aceasta operatiune in D394 si daca da in ce cartus? Multumim!

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 250 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 7112

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Declararea si plata obligatiilor fiscale

Iul122024

Etape fuziune prin absortie

de Profeanu Laura valabil la 12 Iul 2024
Intrebare: O societate A din Romania realizeaza o fuziune transfrontaliera prin absorbtie a unei societati cu sediul intr-o tara UE (in urma fuziunii societatea absorbita din UE va fi dizolvata). Conform legii contabilitatii, fiecare societate are obligatia sa intocmeasca situatii financiare cu ocazia fuziunii, pentru data stabilita potrivit legii societatilor. Care este mai exact aceasta data, intrucat ...
Iun282024

Regimul marjei pentru bunurile SH

de Alexandru Palaghia valabil la 28 Iun 2024
Intrebare: Va rog sa ma ajutati cu o informatie cu privire la ce declaratii trebuie intocmite si depuse de catre o societate care achizitioneaza autoturisme second hand, la marja din UE, dupa care le vinde catre persoane fizice din Romania. In momentul achizitiei firma primeste factura pentru autoturism, factura pentru service si factura pentru transport. Va multumesc!
Iun262024

Trecere la perioada fiscala - luna calendaristica. Declaratia 700

de Ionut Jinga valabil la 26 Iun 2024
Intrebare: Pe parcusul anului 2023 societate platitoare de tva cu perioada de declarare trimestriala. La sfarsitul anului inregistreaza venituri de peste 100.000 euro Declaratia 700 pentru modificarea perioadei fiscale la luna - in ianuarie 2024 nu a fost depusa. Iar pe anul 2024 s-a mers in continuare ca si perioada la trimestru. Care ar fi procedura de corectare a perioadei fiscale pe 2024? Deoarece din ...
Mai312024

Declaratie informativa privind platile transfrontaliere. Formularul 396

de Profeanu Laura valabil la 31 Mai 2024
Intrebare: O societate din Romania care efectueaza plati catre furnizori din Germania, Ungaria peste 25 de plati intr-un trimestru are obligatia depuneri formularului 396? Multumesc frumos.
Mai212024

Obligatii fiscale de plata privind veniturile din investitii

de Dani Cucu valabil la 21 Mai 2024
Intrebare: In cazul in care asociatul unic este si salariat cu salariul minim si se achita lunar obligatii salariale aferente salariului (CAS, CASS), mai este necesar in cazul dividendelor primite, de depunerea declaratiei 212 si plata contributiei de sanatate (CASS) la dividendele incasate in anul precedent? Dividendele sunt impozitate la data platii cu impozitul pe dividende de 8%.
Apr262024

Prestari servicii intracomunitare declarate eronat

de Vera Constantin valabil la 26 Apr 2024
Intrebare: In anul 2023 am inregistrat eronat pe intrari, in lunile aprilie - decembrie, facturi de prestari servicii intracomunitare, ce aveau tva 0, le-am inregistrat cu taxare inversa. Am depus in fiecare luna declaratia 390 vies, conform inregistrarii eronate. Cum pot regla situatia? Depun declaratie rectificativa pentru fiecare luna sau se poate depune declaratie 390 cu valori negative? Decontul de TVA ...