Raportare in D394. Facturi in scop contabil
Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea situatie: primesc lunar notificare de la ANAF privind diferente intre decontul precompletat si decontul de TVA transmis. In urma analizei am constatat ca acestea provin de la dublarea livrarilor in decontul precompletat astfel: in decontul precompletat aduna livrarile de la neplatitori (facturile) persoane fizice care sunt raportate in 394 si incasate prin casa de marcat si valoarea raportelor Z transmise prin e-casa de marcat. Mentionez ca pentru toate bonurile sunt emise si facturi si in D394 la cartusul G bonurile nu sunt raportate pt ca s-au emis facturi deja raportate la livrari catre neplatitori in cartusul D din 394, in conformitate cu instructiunile de completare pt D394. De asemenea aceste facturi sunt transmise in e-factura cu codul 751 si folosim 13 zeroruri la CNP.
In aceasta situatie cum ar trebui sa procedam? Incepand cu 01.07.2025 este obligatoriu sa raspundem la aceste notificari, care este raspunsul corect pentru situatia descrisa si unde trebuie transmis?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!