Reducere comerciala primita pentru import de bunuri, tratament fiscal TVA
valabil la 29 Oct 2020
Intrebare: Societatea X din Romania a achizitionat din Elvetia aparatura medicala pe care a vandut -o in Romania la o institutie de stat necesara pentru constituirea rescEU rezerva de capacitati a Uniunii Europene, efectuate catre institutiile publice responsabile cu constituirea acestei rezerve. Marfa a fost facturata in luna septembrie. In luna octombrie am primit de la furnizorul din Elvetia o factura de comision cu minus 1.000 euro ptr o parte din aceste produse deoarece intelegerea a fost ca in cazul in care o parte din aceasta aparatura va fi folosita de catre Romania, societatea noastra sa mai primeasca o reducere de pret ptr aparatele instalate.
Cum trebuie sa inregistram aceasta factura pe minus si unde trebuie declarata in decontul de TVA? Este corect sa o inregistrez in contul 609 si sa o duc in decontul de TVA la rd 7 si 22?
Cum trebuie sa inregistram aceasta factura pe minus si unde trebuie declarata in decontul de TVA? Este corect sa o inregistrez in contul 609 si sa o duc in decontul de TVA la rd 7 si 22?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!
Intrebari similare din categoria Import / Achizitii servicii
28Apr2025
Societate romaneasca - importator conform conditiei DDP. Recuperare drepturi vamale de la furnizorul nonUE. Inregistrari contabile si aspecte fiscale si procedurale.
de
Otilia Roman
valabil la 28 Apr 2025
Intrebare:
Compania A, inregistrata in RO, (platitor de TVA) semneaza un contract de livrare a unui echipament electric cu firma B din China in conditii DPP Bucuresti urmand sa le revanda catre firma C. Pretul echipamentului la furnizor este de 500.000 EURO, la care se adauga transport maritim 60.000 EURO, asigurare maritima, manipulare 10.000, transport terestru 40.000 EURO. Echipamentele urmeaza sa fie ...
12Apr2025
Operatiuni neimpozabile in Romania
de
Amelia Dumitras
valabil la 12 Apr 2025
Intrebare:
Societatea vrea sa achizitioneze marfa din Turcia si sa o vanda undeva in Africa; transportul se face direct catre destinatar si se organizeza cel mai probabil de catre vanzator.
Ce obligatii declarative referitoare la TVA are societatea din Romania si ce documente ar trebui sa contina dosarul tranzactiei? Va multumesc!
02Apr2025
Factura achizitie non-UE cu TVA
de
Gina Popescu
valabil la 02 Apr 2025
Intrebare:
Am o factura din Statele Unite cu cod tva oss (EU OSS VAT EU372045196), emisa pentru o societate din Romania, platitoare de TVA, care are la randul ei cod oss. Factura este emisa cu TVA 19%. In mod normal ar trebui sa o tratez ca livrare intracomunitara cu taxare inversa, dar am o problema cu tva existent pe factura. Nu ar fi trebuit sa fie 0?
19Mar2025
Deducere TVA din declaratia vamala de import
de
Amelia Dumitras
valabil la 19 Mar 2025
Intrebare:
In aceasta situatie cine trebuie sa inregistreze bunul: firma din Belgia sau sediul permanent din Romania?
Sediul permanent din Romania este inregistrat in scopuri de TVA in Romania, trebuia si firma din Belgia sa ceara cod de TVA in Romania? Nu se poate folosi de cel al sediului permanent?
24Mar2025
Dezlegare in materie de TVA a unor operatiuni neclare
de
Otilia Roman
valabil la 24 Mar 2025
Intrebare:
Avem o tranzactie in 3 companii, doua companii europene cu produse livrate in tara cumparatoare, Romania, dintr-o tara terta, China:
1. Compania de vanzare - Suedia: N
2. Compania primitoare - Romania: E
3. Compania care produce/livreaza Produsele - China: C
Situatia este urmatoarea:
a) E are contract-cadru cu N
b) N va importa piese de schimb necesare executarii produsului, din ...
15Mar2025
Deducere TVA in Romania din D.V.I. intocmita pe numele importatorului din stat membru
de
Amelia Dumitras
valabil la 15 Mar 2025
Intrebare:
Firma din Belgia are un sediu permanent desemnat in Romania. Acest sediu permanent nu este infiintat la ONRC are doar CIF de la ANAF.
S-a efectuat un import din Malaezia. Factura a fost emisa pe codul fiscal de Romania, al sediului permanent, insa declaratia vamala este intocmita pe codul fiscal de Belgia al firmei mama.
Nu s-a putut obtine cod Eori pentru sediul permanent din Romania ...