Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 8 Februarie 2023

Regim fiscal TVA pentru operatiuni neimpozabile in Romania, export cu locul in alt stat membru

Raspuns oferit de
Amelia Dumitras

Amelia Dumitras
Consultant fiscal si expert contabil
valabil la 18 Ian 2023

Intrebare:
Societatea comerciala A inregistrata ca platitor de TVA in Romania achizitioneaza marfa de la Societatea B din Polonia inregistrata ca platitor de TVA in Polonia. Societatea A din Romania, intocmeste pentru marfa respectiva factura catre Societatea C din Franta, inregistrata ca platitor de TVA in Franta. La solicitarea partenerului C din Franta marfa este trimisa din Polonia in Maroc, societatea B din Polonia intocmind in numele societatii din Romania Declaratia vamala de export. Pe declaratia vamala de export este specificata factura intocmita de societatea A din Romania.
Care sunt obligatiile Societatii A din Romania in ceea ce priveste declararea operatiunilor de achizitie respectiv livrare in decontul de TVA tinand cont de faptul ca atat achizitia cat si livrarea au loc in Polonia. Se declara aceste operatiuni in decontul TVA? Daca da, la ce randuri?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 50-249 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4639

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 70.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "E-Factura, E-Transport. 10 studii de caz de maxima importanta."!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Locul operatiunilor impozabile

Nov222022

Tratamentul TVA pentru serviciile de cercetare piata, transport si montaj-intretinere ascensoare catre beneficiari din state membre UE

de Alexandru Palaghia valabil la 22 Nov 2022
TVA
Intrebare: La un SRL din Romania, platitor de tva si impozit pe profit am urmatoarele situatii: - presteaza servicii de cercetare piata Cehia catre un beneficiar din Germania; - presteaza servicii de transport marfuri catre beneficiari din Franta, Germania si Austria. - presteaza servicii de reparatii si montaj ascensoare in mai multe tari membre UE. Cum incadrez facturile emise catre acesti clienti in ...
Nov032022

Operatiuni neimpozabile in Romania, regim fiscal TVA

de Amelia Dumitras valabil la 03 Nov 2022
TVA
Intrebare: Un SRL din Romania inregistrat in scopuri de TVA in Romania (in regim normal), achizitioneaza marfa de la o societate din Slovenia, inregistrata in scopuri de TVA in Slovenia si o vinde in Serbia (NON UE). Mentionez ca marfa este transportata din Slovenia direct in Serbia si nu intra deloc pe teritoriul Romaniei. Poate societatea din Romania sa fie considerata exportator? In ce conditii, tinand ...
Oct232022

Achizitie de bunuri cu instalare

de Olga Crevelescu valabil la 23 Oct 2022
TVA
Intrebare: Firma platitoare de TVA, inregistrata in Ungaria, livreaza catre o firma platitoare de TVA, inregistrata in Romania (clinica) echipamente necesare functionarii. Mai exact este vorba de sistem de climatizare, de ventilatie, de gaze medicale si de acces. Aceste echipamente vor fi livrate si instalate de catre vanzator in locatia clinicii care se afla Romania. Obiectul contractului incheiat intre ...
Sep052022

Achizitii servicii intracomunitare. Declaratii fiscale

de Ionut Jinga valabil la 05 Sep 2022
TVA
Intrebare: Va rugam frumos sa ne ajutati sa stabilim tipul de tranzactie aferent achizitiei de serviciu on-line, pentru care am primit factura atasata. Tinind cont ca factura are cod valabil de Irlanda, este cu TVA si in subsolul ei apare mentiunea de la pct 2, respectiv "este posibil sa vi se solicite sa contabilizati TVA in cadrul procedurii de taxare inversa in conformitate cu normele locale de TVA ...
Aug162022

TVA aferent tranzactiilor in lant intre societati din state UE si non-UE

de Alexandru Palaghia valabil la 16 Aug 2022
TVA
Intrebare: Pleaca marfa (floarea soarelui) din Ucraina si se livreaza direct in Romania la firma Y. Insa traseul documentelor, implicit firmelor implicate este urmatorul: Ucraina factureaza in -> Slovacia in-> Dubai in -> Romania (societatea X, cea in cauza, a noastra)-> Rep. Moldova - > Romania soc. Y (cea la care se livreaza efectiv marfa). Intre societati exista contracte de ...
Iul072022

Achizitii, livrari de bunuri pe teritoriul altui stat membru, regim TVA

de Elena Garofil valabil la 07 Iul 2022
TVA
Intrebare: O societate platitoare de TVA in Romania, cumpara produse din Germania si le revinde tot in Germania, fara ca acele produse sa paraseasca Germania. Firma din Romania inregistreaza achizitiile si livrarile intracomunitare cu taxare inversa, le declara in D300 si D390. Este corect cum procedeaza aceasta firma? Sau firma din Romania are obligatia inregistrarii fiscale in Germania? Cum se procedeaza ...
x
0 - /regim-fiscal-tva-pentru-operatiuni-neimpozabile-in-romania-export-cu-locul-in-alt-stat-membru-54677.htm