Regim TVA pentru prestari intracomunitare de servicii
Societatea noastra factureaza trimestrial costurile cu o persoana angajata - arhitect
( salariale , combustibil,daca e cazul diurne etc.) catre o firma din grup din Austria cu cod valid de TVA , pe perioada cat aceasta se ocupa de proiectul unei fabrici din Dubai. Persoana angajata lucreaza din Romania.
Facturile se vor emite cu taxare inversa si declarate declaratia 300 la randul 3 si in declaratia 390 la coloana P? Aceeasi intrebare pentru o refacturare de servicii de machiaj pentru o prezentare , pentru care avem o factura fara tva de la firma din Romania , serviciul a avut loc in Romania si este refacturat catre o firma cu cod valid de TVA din Germania .
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!