Regim TVA pentru servicii de cazare si masa prestate de spital persoanelor internate pentru ingrijirea bolnavilor, precum si pentru energie electrica refacturata de spital
Raspuns oferit deEla Dumitra
Lector Universitar dr.
valabil la 09 Feb 2015
Intrebare: Veniturile incasate de la apartinatorii care stau cu bolnavii in spital sunt purtatoare de TVA sau sunt scutite? Activitatea cu energia pentru o societate care este racordata la reteaua noastra, deci factura de curect vine pe spital si noi o refacturam. Care sunt inregistrarile contabile pentru refacturare energie? Aceste venituri sunt purtatoare de TVA? Noi facturam fara TVA. Trebuie sa ne incadram sub plafonul de TVA de 220.000 lei pentru aceste activitati?
• Tip societate: S.A.
• Numar de angajati: peste 50 angajati
• Platitoare TVA: Nu
• Cod CAEN: activitate spitaliceascas
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"!
Intrebari similare din categoria Declararea si plata obligatiilor fiscale
Apr262024
Prestari servicii intracomunitare declarate eronat
de
Vera Constantin
valabil la 26 Apr 2024
Intrebare: In anul 2023 am inregistrat eronat pe intrari, in lunile aprilie - decembrie, facturi de prestari servicii intracomunitare, ce aveau tva 0, le-am inregistrat cu taxare inversa. Am depus in fiecare luna declaratia 390 vies, conform inregistrarii eronate. Cum pot regla situatia? Depun declaratie rectificativa pentru fiecare luna sau se poate depune declaratie 390 cu valori negative? Decontul de TVA ...
Apr012024
Raportare servicii cazare cu locul in Romania
de
Amelia Dumitras
valabil la 01 Apr 2024
Intrebare: Referitor la situatia de mai jos, as dori sa revin cu anumite actualizari ale spetei cu ID 60509. Completez intreabarea cu urmatoarele informatii: Bunul imobil in care s-a efectuat cazarea se afla pe teritoriul Romaniei iar partenerul ce a emis factura, este o persoana fizica nerezidenta fiind inregistrata in Romania, in baza unui NIF fiscalizat, neplatitor de TVA si care desfasoara ...
Mar112024
Cod CAEN principal in situatiile financiare
de
Olga Crevelescu
valabil la 11 Mar 2024
Intrebare: Daca o societate are cod CAEN principal 1071, dar in anul 2023 nu a desfasurat activitate pe acest cod CAEN, a desfasurat activitate de comert (cod CAEN secundar din actul constitutiv) ce cod CAEN se va completa in Declaratia 101 si in bilant?
Mar062024
Facturi primite cu intarziere. D300 si D394
de
Dana Hristu
valabil la 06 Mar 2024
Intrebare: In cazul in care primim facturi cu data anterioara lunii de raportare (ex. facturi emise in august 2023) este obligatoriu sa depunem rectificativa D394 pentru lunile respective sau pot fi declarate in luna in care s-au primit, iar in ceea ce priveste D300 aceste sume se declara la randul 34 - "Regularizari taxa dedusa"? Multumesc.
Feb082024
An fiscal modificat: Declararea si plata impozitului pe profit
de
Profeanu Laura
valabil la 08 Feb 2024
Intrebare: Suntem o SUCURSALA, avem exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, avem perioada de an fiscal modificat din 12 iunie 2020 si dorim sa stim care este termenul de depunere al declaratiei 100, 101 pentru 2023 si 2024.
Feb102024
Obligatia transmiterii declaratiei cod 394 desi nu se realizeaza operatiuni in perioada de raportare
de
Amelia Dumitras
valabil la 10 Feb 2024
Intrebare: O companie care este inregistrata in scopuri de TVA nu inregistreaza nici o operatiune de achizitie si livrari pe parcursul lunii Octombrie 2023. La 25 Noiembrie 2023 depune decontul de TVA pentru luna Octombrie cu valoare 0. Intrebare: Va rog sa-mi comunicati daca compania avea obligatia sa depuna pana la 30 Noiembrie 2023 declaratia D394 (Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si ...