Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 26 Aprilie 2024

Regimul de depunere al Declaratiei 112

Raspuns oferit de
Dani Cucu

Dani Cucu
Consultant fiscal, expert contabil
valabil la 29 Nov 2019

Intrebare: O societate platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor a realizat in anul 2018 o cifra de afaceri mai mare de 100.000 euro. Societatea are un singur salariat, numarul mediu de salariati la sfarsitul anului 2018 este mai mic decat 3. In anul 2018 societatea a avut ca perioada fiscala trimestrul in ceea ce priveste declaratia 112. In luna ianuarie 2019 a fost depusa declaratia 700 astfel, perioada fiscala pentru TVA s-a modificat, respectiv din trimestru in luna. Va rog sa ne spuneti daca in luna ianuarie 2019 societatea trebuia isi schimbe vectorul fiscal si pentru contributiile salariale in sensul trecerii de la perioada trimestriala la luna. Va multumesc.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 7311

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Declararea si plata obligatiilor fiscale

Apr012024

Raportare servicii cazare cu locul in Romania

de Amelia Dumitras valabil la 01 Apr 2024
Intrebare: Referitor la situatia de mai jos, as dori sa revin cu anumite actualizari ale spetei cu ID 60509. Completez intreabarea cu urmatoarele informatii: Bunul imobil in care s-a efectuat cazarea se afla pe teritoriul Romaniei iar partenerul ce a emis factura, este o persoana fizica nerezidenta fiind inregistrata in Romania, in baza unui NIF fiscalizat, neplatitor de TVA si care desfasoara ...
Mar182024

Sucursala romaneasca apartinand unei societati din alt stat UE. Exercitiul financiar-contabil diferit de anul calendaristic

de Otilia Roman valabil la 18 Mar 2024
Intrebare: O societate din alt stat UE a infiintat o sucursala in Romania in septembrie 2023. In primele 30 de zile sucursala a depus formularul S1055 prin care si-a modificat anul fiscal, astfel: 01.12.N-30.11.N. Ce obligatii declarative are pentru perioada septembrie-noiembrie 2023? Depune D100 sau D101 sau ambele? Cum declara impozitul pe profit incepand cu 01.12.2024 (d100 si d101)? Trimestrele pentru ...
Feb232024

CASS dividende si arenda 2019. D112 si Declaratia unica

de Vera Constantin valabil la 23 Feb 2024
Intrebare: Administratorul unei societati primeste in cursul anului 2019 drepturi de arenda in valoare de 170238 lei si dividende in valoare de 500.000 lei. La data acordarii dreptului de arenda, societatea a calculat suma de 2280 lei, reprezentand CASS si a declarat si in D 112, precum si impozitul pe venit. Problema este la CASS, intrucat societatea a virat conform D 112, toate obligatiile fiscale in ...
Feb082024

An fiscal modificat: Declararea si plata impozitului pe profit

de Profeanu Laura valabil la 08 Feb 2024
Intrebare: Suntem o SUCURSALA, avem exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, avem perioada de an fiscal modificat din 12 iunie 2020 si dorim sa stim care este termenul de depunere al declaratiei 100, 101 pentru 2023 si 2024.
Feb102024

Obligatia transmiterii declaratiei cod 394 desi nu se realizeaza operatiuni in perioada de raportare

de Amelia Dumitras valabil la 10 Feb 2024
Intrebare: O companie care este inregistrata in scopuri de TVA nu inregistreaza nici o operatiune de achizitie si livrari pe parcursul lunii Octombrie 2023. La 25 Noiembrie 2023 depune decontul de TVA pentru luna Octombrie cu valoare 0. Intrebare: Va rog sa-mi comunicati daca compania avea obligatia sa depuna pana la 30 Noiembrie 2023 declaratia D394 (Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si ...
Feb082024

INSTRUCTIUNI de depunere si completare a formularului (394)

de Profeanu Laura valabil la 08 Feb 2024
Intrebare: O companie care este inregistrata in scopuri de TVA nu inregistreaza nici o operatiune de achizitie si livrari pe parcursul lunii Octombrie 2023. La 25 Noiembrie 2023 depune decontul de TVA pentru luna Octombrie cu valoare 0. Intrebare: Va rog sa-mi comunicati daca compania avea obligatia sa depuna pana la 30 Noiembrie 2023 declaratia D394-Declaratie nformativa privind livrarile/prestarile si ...