Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 15 Iunie 2025

Regularizari TVA dedusa. Decont TVA precompletat

valabil la 17 Nov 2024
Intrebare:

In vederea stabilirii unor proceduri privind verificarea decontului precompletat E-TVA cu declaratia D300, va rugam sa ne spuneti daca RD.34 din D300 se ia in calculul E-TVA, implicit in baza de date primita suport de la ANAF (e-factura, e-transport etc.)

Pentru partea de achizitii, societatea noastra primeste foarte multe facturi si datorita complexitatii activitatii (multe santiere cu un flux de aprobari mai complex), exista posibilitatea ca nu toate facturile sa fie prinse in luna in care intervine exigibilitatea. Din aceasta cauza intervin diferente destul de semnificative pe partea de achizitii intre E-TVA si D300 ca urmare a aceptarii si inregistrarii acestor facturi in luna urmatoare. La decontul lunii urmatoare este corect ca acestea sa fie prinse in D300 la randul de regularizari nr.34? 

Multumim.


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 250 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4120

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria E-TVA

15Iun2025

Dublarea sumelor in e-TVA din cauza facturilor tip 751 si a rapoartelor Z transmise simultan

de Profeanu Laura valabil la 15 Iun 2025
TVA
Intrebare: O societatea emite facturi fiscale pentru toate incasarile realizate prin casele de marcat, iar in acest context, rapoartele Z nu mai sunt inregistrate separat, pentru a evita dublarea sumelor. Mentionez ca avem in jur de 8 case de marcat. Cu toate acestea, in fiecare luna apar diferente in Predecontul de TVA (emis de ANAF), diferente ce par a fi generate de dublarea sumelor, intrucat se ...
04Iun2025

Raportare facturi in scop contabil in D394

de Vera Constantin valabil la 04 Iun 2025
TVA
Intrebare: Referitor la notificarea de conformare RO e-TVA, avem urmatorul caz. Datorita faptului ca societatea noastra vinde bunuri de folosinta intelungata, pentru toti clientii se intocmesc facturi. Facturile incasate prin casa de marcat sunt cu codul 751 iar cele incasate prin virament sunt cu codul 380. Decontul de TVA D300 se intocmeste in baza facturilor emise, (care include si facturile cu cod ...
08Mai2025

Diferente semnificative RO e-TVA

de Profeanu Laura valabil la 08 Mai 2025
TVA
Intrebare: De cand a aparut E-TVA, firma noastra primeste Notificare de confIrmare, cu diferente semnificative, motivul fiind ca societatea noastra emite facturi catre persoane fizice, incasate prin casa de marcat, astfel ca suma se dubleaza in Z-ul casei de marcat. Am crezut ca incepand cu 01 ianuarie 2025, de cand se transmit in SPV, si aceste facturi catre persoane fizice, diferentele o sa dispara. ...
12Mai2025

Neconcordante in decontul precompletat referitoare la cota TVA

de Amelia Dumitras valabil la 12 Mai 2025
TVA
Intrebare: Am o diferenta intre decontul precompletat e-TVA si D300 la linia 5.1, diferenta fiind la coloana de TVA, voaloarea diferentei este diferenta de tva 19 si 9%. In decontul precompletat apare valoarea cu TVA 19%, dar in realitate produsul este inregistrat si vandut cu 9% TVA. Intrebarea este cum se stabileste valoarea tva in acest caz in decontul precompletat? Va multumesc.
24Feb2025

Decontul precompletat

de Gina Popescu valabil la 24 Feb 2025
TVA
Intrebare: Va rog sa imi spuneti toate obligatiile referitoare la e-TVA incepand cub 01.01.2025 (decont precompletat, nota explicativa termene de depunere etc.) Multumesc.
14Feb2025

Codul datei de exigibilitate a taxei pe valoarea adaugata (BT-8)

de Profeanu Laura valabil la 14 Feb 2025
TVA
Intrebare: Conform specificului activitatii societatii noastre exista situatii in care exigibilitatea TVA intervine intr-o luna diferita fata de data emiterii facturii catre client. Conform prevederilor art. 281 alin. (7) din Codul Fiscal, se colecteaza si declara TVA in decontul de TVA aferent lunii in care intervine faptul generator (de exemplu, luna noiembrie) in timp ce factura emisa catre client ...
x