SAF-T cod special de TVA
Referitor la declaratia SAF-T pentru o societate neplatitoare de tva, daca are cod special de tva, am primit un mail de la Anaf pe care il redau:
Veti depune o raportare contabila pentru codul special de TVA RO xxxxx, ce cuprinde sectiunile identice cerintelor de raportare pentru societatile nerezidente inregistrate in scopuri de TVA, insa, elementul TaxAccountingBasis (H.2) care defineste regimul fiscal aplicabil va fi completat cu valoarea ? I? , ? I? = contabilitatea facturilor.
In ceea ce priveste sectiunile specifice, raportarea va cuprinde toate sectiunile generale (Pentru codul de identificare fiscala principal al societatii care nu este inregistrata ca platitor de TVA in baza prevederilor art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (avand atribuit un cod de identificare fiscala in baza art. 317 din actul normativ invocat) trebuie sa depuneti o declaratie D406 lunara care sa includa toate sectiunile schemei, iar pentru codul de identificare fiscala atribuit in baza art. 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare pentru care sunteti obligat sa depuneti o declaratie D301 veti depune o D406 pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei care va include sectiunile marcate in schema ca fiind pentru "Contribuabilii care au obligatia sa depuna decontul special de taxa pe valoarea adaugata", in acest sens urmand a fi promovata/comunicata o clarificare pe site-ul ANAF), respectiv:
1. Header 2. MasterFiles cu subsectiunile 2.5. Tax Table, 2.6 UOMTable si 2.9. Products; 4. Source Documents cu subsectiunile 4.1. Sales Invoices si 4.2. Purchase Invoices.
Pentru celelalte sectiuni si subsectiuni ale structurii de raportare utilizata pentru CUI-ul principal vor fi transmise doar tag-urile de inceput si sfarsit (neavand inregistrari)."
Va rog sa-mi spuneti cand se depun declaratiile SAF-T pe cui principal si pe cui special.
Sa inteleg ca, daca exista un cod special, declaratiile SAF-T se depun lunar pe cui principal si se depun alte declaratii SAF-T pe cod special atunci cand avem facturi de achizitii servicii UE? Adica as depune doua declaratii SAF-T intr-o luna daca am si factura de servicii UE?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!