Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 27 Aprilie 2024

Scaderea din gestiune a productiei agricole in curs

Raspuns oferit de
Alexandru Palaghia

Alexandru Palaghia
Expert contabil
Intrebare: O persoana juridica romana X, inregistrata in scopuri de TVA, platitoare de impozit pe profit, detine in arenda 25 ha de pamant. Dupa recolta din luna octombrie, pe aceasta suprafata s-au mai facut lucrari (discuit, arat) in valoare de 7.000 lei. De asemenea, au fost alocate acestei suprafete si cheltuieli indirecte (cu personalul) in valoare de 4.500 lei. Din luna noiembrie societatea isi suspenda activitatea, iar cele 25 de ha sunt preluate de o alta persoana juridica. Va rog sa imi spuneti cum poate societatea X sa "predea" suprafetele pe care s-au facut lucrari? Ma refer la facturare in primul rand. Care este monografia contabila situatiei descrise anterior? Care sunt implicatiile fiscale dpdv al impozitului pe profit si dpdv al TVA?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-9 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 0111

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Ajustarea deducerii TVA

Mar202024

Inregistrare decizie de impunere

de Elena Garofil valabil la 20 Mar 2024
TVA
Intrebare: Societate comerciala, cu cod CAEN agentie imobiliara, a achizitionat in anii 2019-2021 trei apartamente de la dezvoltatori imobiliari pe care le inchiriaza tertilor (apartamentele sunt inregistrate in cont 215 si s-a aplicat taxarea inversa la achizitie). Inchirierea se face cu tva, societatea avand depusa notificare pentru aplicare tva la chirie. Societatea avea la luna decembrie 2023 de ...
Mar152024

Ajustare negativa sau ajustare pozitiva la imobil inchiriat in regim de scutire

de Georgeta Serban-Matei valabil la 15 Mar 2024
TVA
Intrebare: Societatea are un imobil la care s-a dedus TVA la cumparare si se inchiriaza in regim de scutire. Daca intr-un an se inchiriaza doar 8 luni, in celelalte 4 luni neavand chiriasi, la ce valoare se face ajustarea tva: valoarea anuala calculata ca fiind a douazecea parte din TVA dedus, sau aceasta valoare anuala se calculeaza proportional cu lunile in care se inchiriaza. Cand se face ajustarea: la ...
Dec232023

Pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor pentru partea acoperita de provizion

de Profeanu Laura valabil la 23 Dec 2023
TVA
Intrebare: Societatea a achizitionat cereale de la un furnizor platitor de TVA, factura emisa a fost cu taxare inversa, dar cerealele in baza unui contract au ramas in custodie la furnizor, inregistrarea in contabilitate a fost pe contul 351, si pe masura livrarii, 301=351, pe baza de aviz. Dar furnizorul nu a livrat decat o parte din cereale, firma a intrat in faliment si prezent este radiata de la ...
Dec162023

Achizitie bunuri din UE. Livrare directa la beneficiarul final din Romania

de Constanta Popa valabil la 16 Dec 2023
TVA
Intrebare: Operatiune triunghiulara Firma A din Romania cumpara bunuri din UE de la Firma B(Polonia) cu livrare directa la Firma C din Romania. Firma A primeste factura de la Firma B si emite factura catre firma C. Ce documente sunt necesare pentru livrarea de la B la C, este obligatorie emiterea unui aviz de insotire a marfii de catre firma A catre firma C?
Oct232023

Corectare eroare contabila si fiscala TVA

de Amelia Dumitras valabil la 23 Oct 2023
TVA
Intrebare: Am inregistrat eronat o factura de garantie de la un furnizor platitor de TVA si am dedus TVA (factura era fara TVA), am declarat in D394, cum corectez eroarea in D300 si D394?
Oct092023

Retragerea optionala din evidenta platitorilor de TVA, obligatia ajustarii negative a sumei TVA deductibile deduse

de Amelia Dumitras valabil la 09 Oct 2023
TVA
Intrebare: Societatea X, platitoare de TVA, care detine un stoc de obiecte de inventar in folosinta si de mijloace fixe, toate cu o vechime mai mare de 5 ani, doreste iesirea din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA ca urmare a indeplinirii celor doua criterii (Cifra de afaceri din anul trecut si cea actuala mai mica decat plafonul). La depunerea ultimului decont de TVA este ...